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Registry
Register court Stuttgart HRB 108552
Previous
eventdesign + incentive GmbH
Registered
2/23/2004
Industry
Advertising agenciesComputer consultancy activitiesMedia representation
Purpose
Gegenstand geändert; nun: Fullservice-Agentur für Werbung, Öffentlichkeitsarbeit, Marketing und Informatik; Beratung, Gestaltung, Erstellen von Konzeptionen, Texten und Entwürfen sowie digitale Druckvorlagen auf dem gesamten Gebiet der Werbung einschließlich Reproduktionen, Vervielfältigungen und Druck. Die Gesellschaft kann auf allen Gebieten der gesamten Medientechnik tätig werden.

History

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Management

NameRole
Sebastian Tobias Keck
since 2/6/2007
Managing Director

Beneficial Owners

100.00% identified0.00% unresolved

Identified persons (1)

NameOwnership
100.00%

Shareholders

1 shareholder

GmbH structure

Sebastian Keck
Weinsberg
€25,000
100.00%

Financial Report

WSK GmbH

Heilbronn

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.10.2010 bis zum 30.09.2011

Bilanz

Aktiva

30.9.2011
EUR
30.9.2010
EUR
A. Anlagevermögen 13.138,00 3.615,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 2.878,00 1.119,00
II. Sachanlagen 10.260,00 2.496,00
B. Umlaufvermögen 90.367,26 62.035,60
I. Vorräte 20.500,00 13.100,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 9.691,77 23.544,47
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 60.175,49 25.391,13
Bilanzsumme, Summe Aktiva 103.505,26 65.650,60

Passiva

30.9.2011
EUR
30.9.2010
EUR
A. Eigenkapital 27.520,18 20.895,42
I. gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
II. Bilanzgewinn 2.520,18 -4.104,58
B. Rückstellungen 2.549,75 1.500,00
C. Verbindlichkeiten 73.435,33 43.255,18
Bilanzsumme, Summe Passiva 103.505,26 65.650,60

Anhang


 
1. Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss zum 30. September 2011 wurde nach den Vorschriften des Handelsgesetzbuches und den ergänzenden Vorschriften des GmbHG sowie des Gesellschaftsvertrags aufgestellt. Es gelten die Vorschriften für kleine Kapitalgesellschaften. Größenabhängige Erleichterungen bei der Erstellung (§§ 266 Abs. 1, 276, 288) und bei der Offenlegung (§ 326 bzw. § 327) des Jahresabschlusses wurden in Anspruch genommen.

Die Gewinn- und Verlustrechnung ist nach dem Gesamtkostenverfahren gegliedert, was der bisherigen Handhabung entspricht.

Um die Klarheit und Übersichtlichkeit der Darstellung im Jahresabschluss zu verbessern, werden die Davon-Vermerke der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung einheitlich im Anhang ausgewiesen.

2. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Für die Aufstellung des Jahresabschlusses waren unverändert die nachfolgenden Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden maßgebend.

Erworbene immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens wurden zu Anschaffungskosten angesetzt und, sofern sie der Abnutzung unterlagen, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und, soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände linear vorgenommen.

Bewegliche Gegenstände des Anlagevermögens bis zu einem Wert von Euro 150,00 wurden im Jahr des Zugangs voll abgeschrieben, wobei aus Vereinfachungsgründen in der Entwicklung des Anlagevermögens (Anlagenspiegel) im Jahr des Zugangs ein Abgang unterstellt wurde.Für Zugänge von Euro 150,00 bis Euro 1.000,00 wurde ein Sammelposten gebildet. Die Abschreibung erfolgt linear über 5 Jahre.

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände wurden grundsätzlich mit dem Nennbetrag angesetzt. Erkennbare Einzelrisiken wurden in Form von Einzelwertberichtigungen berücksichtigt. Das allgemeine Kreditrisiko bei den Forderungen aus Lieferungen und Leistungen wurde durch eine Pauschalwertberichtigung berücksichtigt. Unverzinsliche oder niedrig verzinsliche Forderungen mit einer Laufzeit von mehr als einem Jahr sind abgezinst.

Die Rückstellungen berücksichtigen alle ungewissen Verbindlichkeiten und drohenden Verluste aus schwebenden Geschäften. Sie sind in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrags (d. h. einschließlich zukünftiger Kosten- und Preissteigerungen) angesetzt.

Die Verbindlichkeiten wurden mit dem Erfüllungsbetrag ausgewiesen.

3. Erläuterungen zu einzelnen Posten der Bilanz

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände haben grundsätzlich eine Restlaufzeit von unter einem Jahr. Sie entstanden rechtlich vor dem Abschlussstichtag.

Der im Bilanzgewinn enthaltene Gewinnvortrag beträgt TEuro 4,1.

Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern bestanden in Höhe von TEUR 24 (Vj: TEUR 24).

Die Verbindlichkeiten haben eine Restlaufzeit von unter einem Jahr.

4. Sonstige Angaben

Haftungsverhältnisse

Zum Abschlusszeitpunkt bestanden keine Haftungsverhältnisse i. S. § 251.

Geschäftsführung

Mitglieder der Geschäftsführung waren im Berichtsjahr:

Herr Sebastian Keck
Herr Benjamin Keck
Herr Norbert Keck

Auf die Angabe der Bezüge der Geschäftsführung gem. § 285 wird verzichtet.

Ergebnisverwendung

Das Ergebnis wird in Übereinstimmung mit dem Gesellschafterbeschluss vom 13. Dezember 2011 wie folgt verwendet:

Vortrag auf neue Rechnung

Heilbronn, den 15. Dezember 2011

Sebastian Keck
(Geschäftsführer)

Benjamin Keck
(Geschäftsführer)

Norbert Keck
(Geschäftsführer)
    

sonstige Berichtsbestandteile


Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 22.12.2011 festgestellt.

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