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sedna GmbH
Gutenbergstraße 13f, 10587 Berlin, DEUMaster Data
Basic information of the organization
Financial Overview
Indicators extracted from public financial statements
History
Changes published in the official company registry
Management
Legal representatives of the organization
| Name | Role |
|---|---|
Guido Matzer since 4/30/2008 | Managing Director |
Beneficial Owners
Natural persons who ultimately own or control the company, resolved through the shareholder chain
Identified persons (1)
| Name | Ownership |
|---|---|
Guido MatzerMatzer Consulting GmbH | 100.00% |
Shareholders
Company ownership and partner structure
2 shareholders
GmbH structure
Balance Sheet Accounts
Balance sheet accounts extracted from public financial statements
Financial Report
Official financial statements and annual reports
sedna GmbHBerlinJahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2023 bis zum 31.12.2023BILANZAKTIVA
ANHANGI. Allgemeines Die sedna GmbH hat ihren Sitz in Berlin. Die Gesellschaft wird beim Amtsgericht Charlottenburg, Berlin, unter HRB 78217 geführt. Der Jahresabschluss wurde nach den Rechnungslegungsvorschriften des Dritten Buches des HGB und den ergänzenden Vorschriften des GmbHG aufgestellt. Die Ausweis- und Gliederungsbestimmungen wurden entsprechend den gesetzlichen Vorschriften befolgt. Die Gewinn- und Verlustrechnung wurde nach dem Gesamtkostenverfahren gemäß § 275 Abs. 2 HGB aufgestellt. Die Gesellschaft weist zum Abschlussstichtag die Größenmerkmale einer kleinen Kapitalgesellschaft gemäß § 267 Abs. 1 HGB auf. Von den größenabhängigen Erleichterungen für kleine Kapitalgesellschaften gemäß §§ 274a und 288 HGB wurde Gebrauch gemacht. Die Offenlegung erfolgt unter Berücksichtigung der Erleichterungsvorschriften des § 326 HGB. II. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden Bei der Bewertung wurde von der Fortführung der Unternehmenstätigkeit ausgegangen. Im Jahresabschluss sind sämtliche Vermögensgegenstände, Schulden, Rückstellungen, Aufwendungen und Erträge enthalten, soweit gesetzlich nichts anderes bestimmt ist. Posten der Aktivseite sind nicht mit Posten der Passivseite, Aufwendungen nicht mit Erträgen verrechnet worden. Das Anlage- und Umlaufvermögen, das Eigenkapital, die Schulden sowie die Rückstellungen sind in der Bilanz gesondert ausgewiesen und hinreichend aufgegliedert. Die in der Bilanz ausgewiesenen Vermögensgegenstände wurden einzeln bewertet (§ 252 Abs. 1 Nr. 3 HGB).
Aktiva
Anlagevermögen Die immateriellen Wirtschaftsgüter sind zu Anschaffungskosten bewertet und wurden grundsätzlich linear entsprechend der voraussichtlichen Nutzungsdauer zeitanteilig abgeschrieben. Die Sachanlagen werden zu Anschaffungskosten abzüglich planmäßiger Abschreibungen bewertet. Die Abschreibungen auf Sachanlagen werden linear über die erwartete Nutzungsdauer von grundsätzlich drei und zehn Jahren vorgenommen. Die Abschreibungszeiträume basieren auf der jeweils voraussichtlichen Nutzungsdauer. Vermögensgegenstände des Anlagevermögens, die unterjährig erworben wurden, werden zeitanteilig abgeschrieben. Geringwertige Wirtschaftsgüter mit Anschaffungskosten bis € 250,00 (bis 31. Dezember 2017: mit Anschaffungskosten bis € 150,00) werden im Jahr des Zugangs abgeschrieben. Für Vermögensgegenstände, die Anschaffungskosten zwischen € 250,00 und € 1.000,00 (bis 31. Dezember 2017: Anschaffungskosten zwischen € 150,00 und € 1.000,00) aufweisen, wird ein Sammelposten gebildet und dieser wird linear über fünf Jahre abgeschrieben. Die Finanzanlagen sind grundsätzlich mit den Anschaffungskosten bzw. dem niedrigeren beizulegenden Wert bewertet. Umlaufvermögen Die Vorräte wurden unter Beachtung des Niederstwertprinzips zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten bewertet. Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände sind mit dem Nominalbetrag angesetzt. Die Guthaben bei Kreditinstituten wurden mit dem Nennwert angesetzt. Geschäftsvorfälle in fremder Währung werden bei den Forderungen und Guthaben bei Kreditinstituten mit den Briefkursen am Tag des Geschäftsvorfalls angesetzt. Zum Abschlussstichtag erfolgte die Bewertung der kurzfristigen Fremdwährungsbestände mit dem Devisenkassamittelkurs. Rechnungsabgrenzungsposten Der Rechnungsabgrenzungsposten beinhaltet Auszahlungen, die Aufwendungen für eine bestimmte Zeit nach dem Bilanzstichtag darstellen. Passiva
Rückstellungen
Die Rückstellungen wurden nach Maßgabe des § 253 HGB ermittelt. Anzusetzen ist hierbei der nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendige Erfüllungsbetrag gemäß § 253 Abs. 1 HGB. Die Sonstigen Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verpflichtungen mit den Erfüllungsbeträgen, die nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendig sind.
Verbindlichkeiten
Die Verbindlichkeiten sind in Höhe der Erfüllungsbeträge angesetzt. Geschäftsvorfälle in fremder Währung werden bei den Verbindlichkeiten mit den Geldkursen am Tag des Geschäftsvorfalls angesetzt. Zum Abschlussstichtag erfolgte die Bewertung der kurzfristigen Fremdwährungsverbindlichkeiten mit dem Devisenkassamittelkurs.
Rechnungsabgrenzungsposten
Der Rechnungsabgrenzungsposten beinhaltet Einzahlungen, die Erträge für eine bestimmte Zeit nach dem Bilanzstichtag darstellen. III. Erläuterungen zur Bilanz Das Stammkapital beträgt € 250.000,00 und ist in voller Höhe erbracht. Sämtliche Verbindlichkeiten haben eine Restlaufzeit von bis zu einem Jahr. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschafter bestehen in Höhe von € 1.638,55 (Vorjahr: € 756,84). IV. Sonstige Angaben
Belegschaft
Die Gesellschaft beschäftigte im Jahresdurchschnitt 22 Mitarbeiter und eine Aushilfe.
Geschäftsführung
Geschäftsführer ist: - Herr Guido Matzer, Kleinmachnow Der Geschäftsführer hat Alleinvertretungsbefugnis und ist von den Beschränkungen des § 181 BGB befreit.
Berlin, den 05. November 2024 gez. Guido Matzer Die Feststellung bzw. Billigung des Jahresabschlusses erfolgte am: 05. November 2024 |
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