Master Data

Registry
Register court Potsdam HRB 24297
Registered
6/7/2011
Industry
Outpatient nursing activitiesOther full-time residential nursing care activitiesProvision of visiting and assistance services of older persons
Purpose
Die Errichtung und der Betrieb von ambulanten und stationären Pflegeeinrichtungen sowie die Beratung von und Beteiligung an Einrichtungen dieser Art.

History

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Management

NameRole
Dirk Beidokat
since 6/7/2011
Managing Director

Beneficial Owners

0.00% identified100.00% unresolved

Unresolved chains (1)

NameOwnership
opseo Holding B.V.NLD
100.00%

Shareholders

1 shareholder

GmbH structure

opseo Holding B.V.
Netherlands
€75,000
100.00%

Financial Report

3Wkonzepter GmbH

Potsdam

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2017 bis zum 31.12.2017

Bilanz

Aktiva

31.12.2017
EUR
31.12.2016
EUR
A. Anlagevermögen 261.349,00 316.817,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 2,00 2,00
II. Sachanlagen 261.347,00 316.815,00
B. Umlaufvermögen 1.402.594,99 2.021.395,63
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 635.208,71 602.640,89
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 767.386,28 1.418.754,74
C. Rechnungsabgrenzungsposten 2.890,19 3.181,87
Bilanzsumme, Summe Aktiva 1.666.834,18 2.341.394,50

Passiva

31.12.2017
EUR
31.12.2016
EUR
A. Eigenkapital 1.185.017,84 1.848.637,73
I. gezeichnetes Kapital 75.000,00 75.000,00
II. Gewinnvortrag 12.905,08 748.105,08
III. Jahresüberschuss 1.097.112,76 1.025.532,65
B. Rückstellungen 94.881,71 72.769,51
C. Verbindlichkeiten 386.934,63 419.987,26
Bilanzsumme, Summe Passiva 1.666.834,18 2.341.394,50

Anhang


 
Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Angaben zur Identifikation der Gesellschaft laut Registergericht

Firmenname laut Registergericht: 3Wkonzepter GmbH   

Firmensitz laut Registergericht: Potsdam

Registereintrag: Handelsregister

Registergericht: Potsdam

Register-Nr.: 24297

Der Jahresabschluss der 3Wkonzepter GmbH wurde auf der Grundlage der Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuchs aufgestellt.

Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die Regelungen des GmbH-Gesetzes zu beachten.

Angaben, die wahlweise in der Bilanz, in der Gewinn- und Verlustrechnung oder im Anhang gemacht werden können, sind insgesamt im Anhang aufgeführt.

Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren gewählt.

Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Kapitalgesellschaft.

Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Erworbene immaterielle Anlagewerte wurden zu Anschaffungskosten angesetzt und, sofern sie der Abnutzung unterlagen, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und, soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet.

Liquide Mittel wurden zum Nennwert angesetzt.

Der aktive Rechnungsabgrenzungsposten enthält gezahlte Versicherungen und Wartungskosten für Hard- und Software, die Aufwendungen des Folgejahres darstellen.

Die Steuerrückstellungen beinhalten die das Geschäftsjahr betreffenden, noch nicht veranlagten Steuern.

Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.

Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag angesetzt.

Gegenüber dem Vorjahr abweichende Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Beim Jahresabschluss konnten die bisher angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden im Wesentlichen übernommen werden.

Ein grundlegender Wechsel von Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden gegenüber dem Vorjahr fand nicht statt.

Angaben zur Bilanz

Angabe zu Forderungen mit einer Restlaufzeit größer einem Jahr

Der Betrag der Forderungen mit einer Restlaufzeit größer einem Jahr beträgt Euro 5.050,00 (Vorjahr: Euro 0,00).

Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit > 5 Jahre und der Sicherungsrechte

Der Gesamtbetrag der bilanzierten Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren beträgt Euro 0,00 (Vorjahr: Euro 9.711,00).

Der Gesamtbetrag der bilanzierten Verbindlichkeiten, die durch Pfandrechte oder ähnliche Rechte gesichert sind, beträgt Euro 216.654,61 ( Vorjahr : Euro 263,517,99).

Angabe zu Restlaufzeitvermerken

Der Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr beträgt Euro 235.569,63 (Vorjahr: Euro 218.618,26).

Der Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit größer einem Jahr bis 5 Jahre  beträgt Euro 151.365,00 (Vorjahr: Euro 191.658,00).
Verbindlichkeiten im Rahmen der sozialen Sicherheit betragen Euro 0,00 ( Vorjahr Euro 0,00).
Die Verbindlichkeiten aus Steuern betragen Euro 62.692,34 ( Vorjahr: Euro 50.630,97).

Die nachfolgenden Sicherungsarten und Sicherungsformen sind mit den Verbindlichkeiten verbunden:
Eigentumsvorbehalte, Abtretungen und Sicherungsübereignungen.

Sonstige Angaben

Durchschnittliche Zahl der während des Geschäftsjahrs beschäftigten Arbeitnehmer

Die durchschnittliche Zahl der während des Geschäftsjahres im Unternehmen beschäftigten Arbeitnehmer betrug 66.

Wiedergabe der Unterschrift der Geschäftsführung unter den Jahresabschluss

Berlin, 15. Juni 2018         gez. Dirk Beidokat
                                      gez. Anke Elferich
                                      gez. Dr. Jens Ringel

sonstige Berichtsbestandteile


Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 26.06.2018 festgestellt.

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