DATHON Daten- und Informationssysteme GmbHLiquidated

19372 Stolpe, DEU

Master Data

Registry
Register court Schwerin HRB 7518
Registered
8/7/1987
Industry
Consulting architectural activities in landscape architectureWholesale of computers, computer peripheral equipment and softwareLaying out, planting and maintenance of gardens, parks and green areas
Purpose
die Herstellung und der Vertrieb von Software, der Vertrieb von Datenverarbeitungsanlagen und deren Zubehör, die Datenerfassung und verarbeitung sowie die Planung im Bereich Landschaftsarchitektur.

History

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Management

NameRole
Maik Brandt
since 10/5/2023
Liquidator

Beneficial Owners

85.96% identified14.04% unresolved

Identified persons (1)

NameOwnership
85.96%

Unresolved chains (1)

NameOwnership
14.04%

Shareholders

2 shareholders

GmbH structure

Stolpe
€22,350
85.96%

Holdings

NameOwnership
14.04%

Financial Report

DATHON Daten- und Informationssysteme GmbH

Stolpe

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2010 bis zum 31.12.2010

BILANZ



AKTIVA

Euro

Gesamtjahr/Stand
Euro

Euro

Vorjahr
Euro

A. Anlagevermögen

I. Immaterielle Vermögensgegenstände

EUR


4.732,00


EUR


9.490,00

II. Sachanlagen


EUR


764,00


EUR


3.349,00

III. Finanzanlagen


EUR

0,00

EUR

0,00

B. Umlaufvermögen

I. Vorräte


EUR


0,00


EUR


13.600,00

II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

EUR


3.271,72


EUR

27.255,32

III. Wertpapiere


EUR

0,00

EUR

0,00

IV. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks


EUR

2.353,88


EUR

3.523,62

C. Rechnungsabgrenzungsposten

EUR


0,00


EUR


0,00

Summe Aktiva

EUR

11.121,60

EUR

57.217,94



PASSIVA

Euro

Gesamtjahr/Stand
Euro

Euro

Vorjahr
Euro

A. Eigenkapital

I. Gezeichnetes Kapital


EUR


26.000,00

EUR

26.000,00

II. Kapitalrücklage


EUR


0,00

EUR

0,00

III. Gewinnrücklagen


EUR


0,00


EUR


0,00

IV. Gewinnvortrag/Verlustvortrag


EUR


-24.436,71


EUR


-21.180,98

V. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag

EUR

-5.178,78

EUR

-3.255,73

B. Rückstellungen

EUR

0,00

EUR

0,00

C. Verbindlichkeiten

EUR


14.737,09


EUR

55.654,65

D. Rechnungsabgrenzungsposten

EUR

0,00

EUR

0,00

Summe Passiva

EUR


11.121,60

EUR

57.217,94

ANHANG

Allgemeine Angaben

I. Gliederungsgrundsätze

Die Gliederung der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung änderte sich nicht gegenüber dem Vorjahr.

Die Posten der Bilanz sind mit denen des Vorjahres vergleichbar.

II. Bilanzierungsmethoden

Im Jahresabschluss sind sämtliche Vermögensgegenstände, Schulden, Rechnungsabgrenzungsposten, Aufwendungen und Erträge enthalten, soweit gesetzlich nichts anderes bestimmt ist. Die Posten der Aktivseite sind nicht mit Posten der Passivseite, Aufwendungen nicht mit Erträgen, Grundstücksrechte nicht mit Grundstückslasten verrechnet worden.

Das Anlage- und Umlaufvermögen, das Eigenkapital, die Schulden sowie die Rechnungsabgrenzungsposten wurden in der Bilanz gesondert ausgewiesen und hinreichend aufgegliedert.

Das Anlagevermögen weist nur Gegenstände aus, die bestimmt sind, dem Geschäftsbetrieb dauernd zu dienen. Aufwendungen für die Gründung des Unternehmens, sowie für immaterielle Vermögensgegenstände, die nicht entgeltlich erworben wurden, wurden nicht bilanziert.

III. Bewertungsmethoden

Die Wertansätze der Eröffnungsbilanz des Geschäftsjahres stimmen mit denen der Schlussbilanz des vorangegangenen Geschäftsjahres überein. Bei der Bewertung wurde von der Fortführung des Unternehmens ausgegangen. Die Vermögensgegenstände und Schulden wurden einzeln bewertet. Es ist vorsichtig bewertet worden, namentlich sind alle vorhersehbaren Risiken und Verluste, die bis zum Abschlussstichtag entstanden sind, berücksichtigt worden, selbst wenn diese erst zwischen dem Abschlussstichtag und der Aufstellung des Jahresabschlusses bekannt geworden sind. Gewinne sind nur berücksichtigt worden, wenn sie bis zum Abschlussstichtag realisiert wurden. Aufwendungen und Erträge des Geschäftsjahres sind unabhängig vom Zeitpunkt der Zahlung berücksichtigt worden.

Einzelne Positionen wurden wie folgt bewertet:

Ø Erworbene immaterielle Anlagewerte wurden zu den Anschaffungskosten angesetzt und sofern sie der Abnutzung unterlagen, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Ø Die Vermögensgegenstände des Sachanlagevermögens wurden zu den Anschaffungs- oder Herstellungskosten abzüglich planmäßiger Abschreibungen bewertet.

Ø Grundlage der planmäßigen Abschreibung war die voraussichtliche Nutzungsdauer des jeweiligen Vermögensgegenstandes.

Ø Die Vorräte wurden zu den Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und sofern ein entsprechender Sachverhalt vorlag, auf den niedrigeren Börsen- und Marktpreis am Abschlussstichtag abgeschrieben. Soweit ein Börsen- oder Marktpreis nicht feststellbar war, wurden sie auf den niedrigeren beizulegenden Wert abgeschrieben. Die Bewertung erfolgte durch den Auftraggeber und wurde ungeprüft übernommen.

Ø Die Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände wurden grundsätzlich mit dem Nennbetrag angesetzt. Zum Bilanzerstellungstermin waren alle Forderungen aus Lieferungen und Leistungen eingegangen, Einzel- oder Pauschalwertberichtigungen waren daher nicht zu bilden.

Ø Die Verbindlichkeiten wurden mit dem Rückzahlungsbetrag ausgewiesen.
Sofern die Tageswerte über den Rückzahlungsbeträgen lagen, wurden die Verbindlichkeiten zum höheren Tageswert angesetzt.

 

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