hochkant GmbHLiquidated

88167 Gestratz, DEU

Master Data

Registry
Register court Kempten HRB 9954
Previous
BERGWOLF GmbH
Registered
9/11/2008
Industry
Laying out, planting and maintenance of gardens, parks and green areasConstruction of industrial facilities, except buildingsOther specialised construction activities in construction of buildings n.e.c.
Purpose
Der Bau von Hochseilgärten, Abenteuerparks, Baumwipfelpfaden, Naturspielräumen und -erlebnispfaden und Spielplätzen sowie der Betrieb von Freizeitanlagen und Abenteuerparks

History

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Management

NameRole
Werner Wechsel
since 9/11/2008
Managing Director

Financial Report

hochkant GmbH

Gestratz

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2014 bis zum 31.12.2014

Bilanz

Aktiva

31.12.2014
EUR
31.12.2013
EUR
A. Anlagevermögen 44.226,00 22.687,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 3.035,00 4.747,00
II. Sachanlagen 41.191,00 17.940,00
B. Umlaufvermögen 418.052,46 329.882,09
I. Vorräte 297.000,80 161.124,51
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 78.101,75 168.086,67
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 42.949,91 670,91
C. Rechnungsabgrenzungsposten 1.859,84 1.440,67
D. nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 72.844,31 167.101,07
Bilanzsumme, Summe Aktiva 536.982,61 521.110,83

Passiva

31.12.2014
EUR
31.12.2013
EUR
A. Eigenkapital 0,00 0,00
I. gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
II. Verlustvortrag 192.101,07 212.662,32
III. Jahresüberschuss 94.256,76 20.561,25
IV. nicht gedeckter Fehlbetrag 72.844,31 167.101,07
B. Rückstellungen 32.573,23 21.256,01
C. Verbindlichkeiten 504.409,38 499.854,82
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr 461.180,40 430.657,49
Bilanzsumme, Summe Passiva 536.982,61 521.110,83

Anhang


Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss der hochkant GmbH wurde auf der Grundlage der Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuchs aufgestellt.

Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die Regelungen des GmbH-Gesetzes zu beachten.

Angaben, die wahlweise in der Bilanz, in der Gewinn- und Verlustrechnung oder im Anhang gemacht werden können, sind insgesamt im Anhang aufgeführt.

Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Kapitalgesellschaft.

Angaben zur Bilanzierung und Bewertung einschließlich steuerrechtlicher
Maßnahmen

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Erworbene immaterielle Anlagewerte wurden zu Anschaffungskosten angesetzt und, sofern sie der Abnutzung unterlagen, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und, soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

In die Herstellungskosten wurden neben den unmittelbar zurechenbaren Kosten auch notwendige Gemeinkosten und durch die Fertigung veranlasste Abschreibungen einbezogen.

Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände linear und degressiv vorgenommen.

Die Vorräte wurden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt. Sofern die Tageswerte am Bilanzstichtag niedriger waren, wurden diese angesetzt.

Forderungen und Wertpapiere wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet.

Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.

Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag angesetzt.

Gegenüber dem Vorjahr abweichende Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Beim Jahresabschluss konnten die bisher angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden im Wesentlichen übernommen werden.

Ein grundlegender Wechsel von Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden gegenüber dem Vorjahr fand nicht statt.

Angaben und Erläuterungen zu einzelnen Posten der Bilanz und Gewinn- und
Verlustrechnung

   Angabe zu Forderungen

Der Betrag der Forderungen mit einer Restlaufzeit größer einem Jahr beträgt Euro 0,00 (Vorjahr: Euro 0,00).

Angabe zu Verbindlichkeiten

Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit > 5 Jahre und der Sicherungsrechte

Der Gesamtbetrag der bilanzierten Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren beträgt Euro 0,00 (Vorjahr: Euro 0,00).

Beschluss über die Verwendung des Ergebnisses

Der Jahresüberschuss wird mit dem Verlustvortrag verrechnet.

Sonstige Pflichtangaben

Namen der Geschäftsführer

Während des abgelaufenen Geschäftsjahrs wurden die Geschäfte des Unternehmens durch folgende Personen geführt:
  

Werner Wechsel
 
 


Unterschrift der Geschäftsleitung

 
  

Ort, Datum
Unterschrift (gez. Wechsel)

sonstige Berichtsbestandteile


Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 29.09.2015 festgestellt.

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