Master Data

Registry
Register court Bonn HRB 19642
Previous
Doyle Dane Bernbach Realisation Bonn GmbHkapacht bonn gmbh
Registered
10/17/2012
Industry
Advertising agenciesActivities of agents involved in the sale of clothing accessoriesAgents involved in the sale of furniture
Purpose
ist der Betrieb einer Werbeagentur und aller Geschäfte, die der Betrieb einer Werbeagentur mit sich bringt.

History

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Management

NameRole
Ina Eckstet-Oelze
since 11/28/2022
Procura
Lena Sophie Potthast
since 11/28/2022
Procura
René Hanhardt
since 1/7/2019
Managing Director

Beneficial Owners
Beta

0.00% identified100.00% unresolved

Unresolved chains (1)

NameOwnership
DDB Holding Europe S.A.S.FRA
100.00%

Shareholders
Beta

1 shareholder

GmbH structure

Name
Location
Amount
Share
BBDO Germany GmbH
Germany
€25,000
100.00%

Financial Report

kapacht bonn gmbh (vormals: Doyle Dane Bernbach Realisation Bonn GmbH)

Bonn

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2015 bis zum 31.12.2015

Bilanz

Aktiva

31.12.2015
EUR
31.12.2014
EUR
A. Anlagevermögen 36.632,09 38.439,23
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 29.367,10 35.324,41
II. Sachanlagen 7.264,99 3.114,82
B. Umlaufvermögen 1.558.202,49 1.273.770,50
I. Vorräte 11,07 19.099,42
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 1.554.523,35 1.251.933,96
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 3.668,07 2.737,12
C. Rechnungsabgrenzungsposten 16.595,37 7.145,78
Bilanzsumme, Summe Aktiva 1.611.429,95 1.319.355,51

Passiva

31.12.2015
EUR
31.12.2014
EUR
A. Eigenkapital 25.000,00 25.000,00
I. gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
II. Jahresüberschuss/-fehlbetrag 0,00 0,00
B. Rückstellungen 301.274,60 184.856,07
C. Verbindlichkeiten 1.285.062,84 1.108.704,30
D. Rechnungsabgrenzungsposten 92,51 795,14
Bilanzsumme, Summe Passiva 1.611.429,95 1.319.355,51

Anhang


      Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss der kapacht bonn gmbh wurde auf Grundlage der Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuchs aufgestellt.

Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die Regelungen des GmbH-Gesetzes zu beachten.

Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren gewählt.

Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Kapitalgesellschaft. Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses wurde von den größenabhängigen Erleichterungen der §§ 267, 274a, 276 und 288 HGB teilweise Gebrauch gemacht.

     Angaben zur Bilanzierung und Bewertung

     Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Erworbene immaterielle Anlagewerte wurden zu Anschaffungskosten angesetzt und sofern sie der Abnutzung unterlagen, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände linear vorgenommen.

Die Anschaffungskosten beweglicher Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens bis zu einem Wert von 150,00 Euro wurden im Jahr des Zugangs voll abgeschrieben.

Für bewegliche Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens mit Anschaffungskosten von mehr als 150,00 Euro aber nicht mehr als 1.000,00 Euro wurde ein Sammelposten gebildet und linear über 5 Jahre abgeschrieben.

Die Vorräte wurden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt. Sofern die Tageswerte am Bilanzstichtag niedriger waren, wurden diese angesetzt.

Forderungen wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet.

Kassenguthaben wurden zu Nominalwerten bewertet.

Der Rechnungsabgrenzungsposten wurde für Ausgaben (Einnahmen) vor dem Bilanzstichtag gebildet, soweit sie Aufwand (Ertrag) für eine bestimmte Zeit nach dem Bilanzstichtag darstellen.

Die Bewertung des Stammkapitals erfolgt zum Nennwert.

Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.

Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag angesetzt.

Bis auf die Rückstellung für Renovierungskosten haben alle Rückstellungen eine Restlaufzeit von bis zu einem Jahr. Aufgrund der Laufzeit wird die Rückstellung für Renovierungskosten mit dem von der Deutschen Bundesbank ermittelten durchschnittlichen Marktzinssatz der letzten sieben Jahre abgezinst.

Sämtliche ausgewiesene Verbindlichkeiten haben eine Restlaufzeit von bis zu einem Jahr.

     Gegenüber dem Vorjahr abweichende Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Ein grundlegender Wechsel von Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden gegenüber dem Vorjahr fand nicht statt.

Grundlagen für die Umrechnung von Fremdwährungsposten in Euro

Sofern auf fremde Währung lautende Vermögensgegenstände und Verbindlichkeiten vorliegen, werden diese nach § 256a Satz 1 HGB zum Devisenkassamittelkurs am Abschlussstichtag umgerechnet. Bei einer Restlaufzeit von einem Jahr oder weniger erfolgt die Bewertung nach Maßgabe des § 256a Satz 2 HGB unter Abkehr des Realisations- und des Anschaffungskostenhöchstprinzip in vollem Umfang erfolgswirksam.

     Sonstige Pflichtangaben

     Namen der Geschäftsführer

Während des abgelaufenen Geschäftsjahrs wurden die Geschäfte des Unternehmens durch folgende Personen geführt:
  

Klaus Burghauser, Kaufmann, Berlin

Andreas Poulionakis, Kaufmann, Stuttgart


Konzernzugehörigkeit

Die kapacht bonn gmbh, Bonn wurde in den Konzernabschluss der Omnicom Group Inc., New York, USA einbezogen, die den Konzernabschluss für den kleinsten und größten Kreis von Unternehmen aufstellt.

Der Abschluss wird nach US-GAAP Vorschriften erstellt und bei der SEC in New York, USA veröffentlicht.

Unmittelbar beteiligtes Mutterunternehmen ist die Lemon Group Services GmbH, Berlin.

Unterschrift der Geschäftsführung

Bonn, den 26.10.2016

gez. Klaus Burghauser
gez. Andreas Poulionakis
  

sonstige Berichtsbestandteile


Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 03.11.2016 festgestellt.

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