Mepac Produktions GmbHLiquidated

35584 Wetzlar, DEU

Master Data

Registry
Register court Wetzlar HRB 5095
Registered
6/2/2005
Industry
Manufacture of testing machinesManufacture of metal forming machineryRepair of machinery
Purpose
Konstruktion serienmäßiger Produkte sowie die Wartung von Vertriebs- und Spezialmaschinen

History

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Management

NameRole
Henrik von Spruth
since 11/18/2019
Liquidator
Gernod Brellenthin
since 11/18/2019
Liquidator

Financial Report

Mepac Produktions GmbH

Wetzlar

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2010 bis zum 31.12.2010

Bilanz

Aktiva

31.12.2010
EUR
31.12.2009
EUR
A. Anlagevermögen 10.047,00 9.564,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 343,00 461,00
II. Sachanlagen 9.704,00 9.103,00
B. Umlaufvermögen 917.593,26 751.171,55
I. Vorräte 576.282,62 611.662,44
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 341.230,31 138.950,67
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 80,33 558,44
C. Rechnungsabgrenzungsposten 797,37 1.131,08
Bilanzsumme, Summe Aktiva 928.437,63 761.866,63

Passiva

31.12.2010
EUR
31.12.2009
EUR
A. Eigenkapital 19.527,35 16.977,01
I. gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
II. Gewinnvortrag 6.638,72 9.736,08
III. Jahresfehlbetrag 12.111,37 17.759,07
B. Rückstellungen 41.983,25 38.215,00
C. Verbindlichkeiten 866.927,03 706.674,62
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr 866.927,03 706.674,62
Bilanzsumme, Summe Passiva 928.437,63 761.866,63

Anhang

Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss der Mepac Produktions GmbH wurde auf der Grundlage der Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuchs aufgestellt.

Bei der erstmaligen Aufstellung des Jahresabschlusses nach dem Bilanzrechtsmodernisierungsgesetz (BilMoG) wurden die Vorjahresvergleichszahlen auf Grund des Wahlrechts des Art. 67 Abs. 8 Satz 2 EGHGB nicht angepasst.

Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die Regelungen des GmbH-Gesetzes zu beachten.

Angaben, die wahlweise in der Bilanz, in der Gewinn- und Verlustrechnung oder im Anhang gemacht werden können, sind insgesamt im Anhang aufgeführt.

Soweit Wahlrechte für Angaben in der Bilanz, in der Gewinn- und Verlustrechnung oder im Anhang ausgeübt werden können, wurde der Vermerk in der Bilanz bzw. in der Gewinn- und Verlustrechnung gewählt.

Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren gewählt.

Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Kapitalgesellschaft.

Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Erworbene immaterielle Anlagewerte wurden zu Anschaffungskosten angesetzt und, sofern sie der Abnutzung unterlagen, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und, soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

In die Herstellungskosten wurden neben den unmittelbar zurechenbaren Kosten auch notwendige Gemeinkosten und durch die Fertigung veranlasste Abschreibungen einbezogen.

Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände linear und degressiv vorgenommen.

Die Anschaffungskosten beweglicher Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens bis zu einem Wert von 150,00 Euro wurden im Jahr des Zugangs voll abgeschrieben.
Für bewegliche Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens mit Anschaffungskosten von mehr als 150,00 Euro aber nicht mehr als 1.000,00 Euro wurde ein Sammelposten gebildet und im Wirtschaftsjahr der Bildung und in den folgenden vier Wirtschaftsjahren mit jeweils einem Fünftel gewinnmindernd aufgelöst.

Die Vorräte wurden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt. Sofern die Tageswerte am Bilanzstichtag niedriger waren, wurden diese angesetzt.

Forderungen wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet.

Die Steuerrückstellungen beinhalten die das Geschäftsjahr betreffenden, noch nicht veranlagten Steuern.

Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.

Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag angesetzt.

Gegenüber dem Vorjahr abweichende Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Ein grundlegender Wechsel von Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden gegenüber dem Vorjahr fand nicht statt.

Angaben zur Bilanz

Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit > 5 Jahre und der Sicherungsrechte

Der Gesamtbetrag der bilanzierten Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren beträgt Euro 0,00 (Vorjahr: Euro 0,00).

Der Betrag der Forderungen mit einer Restlaufzeit größer einem Jahr beträgt Euro 0,00 (Vorjahr: Euro 0,00).

Der Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr beträgt Euro 866.927,03 (Vorjahr: Euro 706.674,62).

Beschluss über die Verwendung des Ergebnisses

Dem Vorschlag der Geschäftsführung folgend wurde beschlossen, den Jahresfehlbetrag in Höhe von Euro -12.111,37 auf neue Rechnung vorzutragen.

  Sonstige Angaben

Während des abgelaufenen Geschäftsjahrs wurden die Geschäfte des Unternehmens durch folgende
Personen geführt:
Herr Gernod Brellenthin
und
Herr Henrik von Spruth


Unterschrift der Geschäftsführung

Gernod Brellenthin, Henrik von Spruth

 

Wetzlar, den 31.10.2011

Gernod Brellenthin, Henrik von Spruth

Geschäftsführer

  

Angabe der Ausleihungen, Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern

1.1.2010 - 31.12.2010

Der Betrag der Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern beträgt 0,00 EUR.

1.1.2009 - 31.12.2009

Der Betrag der Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern beträgt 5.444,39 EUR.

sonstige Berichtsbestandteile


Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 31.10.2011 festgestellt.

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