VS Real Estate GmbHLiquidated

14057 Berlin, DEU

Master Data

Registry
Register court Charlottenburg (Berlin) HRB 116151
Registered
11/7/2008
Industry
Renting and operating of own or leased non-residential real estateBuying and selling of own non-residential real estateManagement of non-residential real estate on a fee or contract basis
Purpose
Die Verwaltung eigenen Vermögens sowie Verwaltung, Vermietung und Verpachtung von Immobilien, Grundstücken, Gewerbeund Wohnbauten sowie sonstiger Gewerbeanlagen und deren Anund Verkauf, ausgenommen Tätigkeiten gemäß § 34c Gewerbeordnung.

History

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Management

NameRole
Kai Stephan Hiller
since 12/17/2019
Liquidator

Beneficial Owners

0.00% identified100.00% unresolved

Unresolved chains (1)

Shareholders

1 shareholder

GmbH structure

Financial Report

VS Real Estate GmbH

Berlin

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2011 bis zum 31.12.2011

Bilanz

AKTIVA

  Euro Gesamtjahr/Stand
Euro
Euro Vorjahr
Euro
A. Anlagevermögen        
I. Immaterielle Vermögensgegenstände        
II. Sachanlagen 275.012,04 190.102,27
III. Finanzanlagen        
B. Umlaufvermögen        
I. Vorräte        
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 50.200,57 48.990,93
III. Wertpapiere        
IV. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 3.696,94 2.448,21
C. Rechnungsabgrenzungsposten 31,99 26,82
Summe Aktiva 328.941,54 241.568,23

Passiva

       
  Euro Gesamtjahr/Stand
Euro
Euro Vorjahr
Euro
A. Eigenkapital        
I. Gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
II. Kapitalrücklage        
III. Gewinnrücklagen        
IV. Gewinnvortrag/Verlustvortrag 1.133,08 1.884,82
V. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag 365,66 751,74-
B. Rückstellungen 3.158,84 1.737,36
C. Verbindlichkeiten 298.390,82 213.413,06
D. Rechnungsabgrenzungsposten 893,14 284,73
Summe Passiva 328.941,54 241.568,23

Anhang

Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss der VS Real Estate GmbH für das Geschäftsjahr 2011 wurde nach den neuen Vorschriften des Handelsgesetzbuches, wie am 25. Mai 2009 verkündet (BilMoG) aufgestellt. Eine Anpassung der Vorjahreswerte wurde nicht vorgenommen. Ergänzend wurden die Vorschriften des GmbH-Gesetzes beachtet.

Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Kapitalgesellschaft.

Von den größenabhängigen Erleichterungen bezüglich der Form der Darstellung wurde Gebrauch gemacht, (§§ 288, 326 HGB).

Auf die Erstellung eines Lageberichtes wurde aufgrund des § 264 Abs. 1 S.3 HGB verzichtet.

Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Im Jahresabschluss sind sämtliche Vermögensgegenstände, Schulden, Rechnungsabgrenzungsposten, Aufwendungen und Erträge enthalten, soweit gesetzlich nichts anderes bestimmt ist. Die Posten der Aktivseite sind nicht mit der Passivseite, Aufwendungen nicht mit Erträgen verrechnet worden.

Das Anlage- und Umlaufvermögen, das Eigenkapital, die Schulden sowie die Rechnungsabgrenzungsposten wurden in der Bilanz gesondert ausgewiesen und hinreichend aufgegliedert.

Das Anlagevermögen weist nur Gegenstände aus, die bestimmt sind, dem Geschäftsbetrieb dauernd zu dienen.

Rückstellungen wurden nur im Rahmen des § 249 HGB und Rechnungsabgrenzungsposten wurden nach den Vorschriften des § 250 HGB gebildet. Haftungsverhältnisse im Sinne des § 251 HGB sind ggf. nachfolgend gesondert angegeben.

Die Wertansätze der Eröffnungsbilanz des Geschäftsjahres stimmen mit denen der Schlussbilanz des vorangegangenen Geschäftsjahres überein. Bei der Bewertung wurde von der Fortführung des Unternehmens ausgegangen. Die Vermögensgegenstände und Schulden wurden einzeln bewertet. Es ist vorsichtig bewertet worden, namentlich sind alle vorhersehbaren wesentlichen Risiken und Verluste, die bis zum Abschlussstichtag entstanden sind, berücksichtigt worden, selbst wenn diese erst zwischen dem Abschlussstichtag und der Aufstellung des Jahresabschlusses bekannt geworden sind. Gewinne sind nur berücksichtigt worden, wenn sie bis zum Abschlussstichtag realisiert wurden. Aufwendungen und Erträge des Geschäftsjahres sind unabhängig vom Zeitpunkt der Zahlung berücksichtigt worden.

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungskosten angesetzt und soweit abnutzbar um planmäßige Abschreibungen vermindert. Die Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer vermindert. Die Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände linear vorgenommen.

Für die im Vorjahr angeschafften Wirtschaftsgüter, deren Wert EUR 150,00 aber nicht EUR 1.000,00 übersteigen, wurde ein Sammelposten gem. § 6 Abs. 2a EStG gebildet, der in Übereinstimmung mit den steuerlichen Vorschriften im Jahr der Anschaffung und in den folgenden vier Geschäftsjahren jeweils zu einem Fünftel gewinnmindernd aufgelöst wird.

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände wurden zum Nominalwert angesetzt.

Guthaben bei Kreditinstituten sind zum Nennwert angesetzt.

Die sonstigen Rückstellungen sind voraussichtlich ausreichend hoch bemessen und mit dem Erfüllungsbetrag angesetzt.

Die Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag angesetzt. Die Höhe der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr beträgt EUR 149.775,24 (VJ EUR 62.558,27)

Sonstige Angaben

Während des abgelaufenen Geschäftsjahres wurden die Geschäfte des Unternehmens durch folgende Personen geführt: Kai Stephan Hiller

 

Berlin, den 1. November 2012

Der Geschäftsführer

gez. Kai Stephan Hiller

Sonstige Berichtsbestandteile

Angaben zur Feststellung:

Der Jahresabschluss wurde 31.10.2012 festgestellt.

Die Feststellung bzw. Billigung des Jahresabschlusses erfolgte am: 31.10.2012

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