HWM GmbHLiquidated

22453 Hamburg, DEU

Master Data

Registry
Register court Hamburg HRB 153903
Previous
HWM - Hamburg Waste Management GmbH
Registered
10/24/2018
Industry
General cleaning of buildingsLaying out, planting and maintenance of gardens, parks and green areasOther landscape and garden service activities
Purpose
Gegenstand des Unternehmens ist Entrümpelung, Betriebsauflösung, Haushaltsauflösung, Kellerräumungen, Demontagen, Rückbau, Entkernungen, Kleinabbrüche, Entsorgung von Wertstoffen, mobile Hochdruckreinigung und Gartenpflege sowie Pflasterarbeiten, die Wiederherstellung von Deckschichten nach erfolgter Erdkabelverlegung (z. B. Glasfaserkabel) und Reinigungsarbeiten.

Financial Overview

History

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Management

NameRole
Burak Üstün
since 10/24/2018
Managing Director

Beneficial Owners

100.00% identified0.00% unresolved

Identified persons (1)

NameOwnership
100.00%

Shareholders

1 shareholder

GmbH structure

Burak Üstün
Hamburg
€25,000
100.00%

Balance Sheet Accounts

Financial Report

HWM GmbH

Hamburg

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2021 bis zum 31.12.2021

Bilanz

Aktiva

31.12.2021
EUR
31.12.2020
EUR
A. Anlagevermögen 37.520,00 27.670,00
I. Sachanlagen 37.520,00 27.670,00
B. Umlaufvermögen 207.917,05 170.075,81
I. Vorräte 29.560,00 29.855,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 171.937,29 140.065,99
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 12.960,01 7.454,12
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 6.419,76 154,82
C. Rechnungsabgrenzungsposten 27.621,97 25.640,91
D. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 24.845,12  
Aktiva 297.904,14 223.386,72

Passiva

31.12.2021
EUR
31.12.2020
EUR
A. Eigenkapital 0,00 25.838,01
I. Gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
II. Gewinnvortrag 838,01 764,56
III. Jahresfehlbetrag 50.683,13 -73,45
IV. nicht gedeckter Fehlbetrag 24.845,12  
B. Rückstellungen 11.086,19 11.955,40
C. Verbindlichkeiten 286.817,95 185.593,31
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 146.817,95 175.995,93
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 140.000,00 9.597,38
davon gegenüber Gesellschaftern 0,00 9.597,38
Passiva 297.904,14 223.386,72

Anhang

I. Allgemeine Angaben

Es handelt sich um eine kleine Kapitalgesellschaft im Sinne des § 267 Abs. 1 HGB.

Der Jahresabschluss wurde nach den Vorschriften des Handelsgesetzbuches (HGB) in der Fassung des Bilanzrichtlinie-Umsetzungsgesetzes (BilRUG) und des GmbH-Gesetzes erstellt.

Die Gliederung der Bilanz erfolgte gemäß § 266 HGB. Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren gewählt.

Aufbau und Gliederung der Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung entsprechen dem Vorjahr.

II. Erläuterungen zu den Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Der Jahresabschluss wurde unter Berücksichtigung der handelsrechtlichen Ausweis- und Bewertungsvorschriften erstellt. Eine gesonderte Steuerbilanz wurde nicht erstellt, da keine Abweichungen zur Handelsbilanz vorhanden sind.

Die immateriellen Vermögensgegenstände und die Sachanlagen wurden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten bewertet.

Die nach § 253 Abs. 3 HGB notwendigen Abschreibungen wurden vorgenommen. Den planmäßigen Abschreibungen lagen die in den steuerlichen Abschreibungstabellen vorgegebenen Nutzungsdauern zugrunde, da keine Abweichungen festgestellt wurden. Degressive Abschreibungen wurden, soweit zulässig, vorgenommen.

Für geringwertige Wirtschaftsgüter des Berichtsjahres bis zur Höhe von € 1.000,00 ohne Umsatzsteuer wurde die Poolabschreibung gewählt.

Die Bewertung der Vorräte erfolgte durch die Geschäftsleitung. Abschreibungen gem. § 253 Abs. 3 Satz 1 HGB auf den niedrigeren Stichtagspreis wurden, soweit notwendig, vorgenommen.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände wurden zum Nennwert unter Berücksichtigung des erkennbaren Ausfallrisikos angesetzt. Eine Pauschalwertberichtigung wurde gebildet.

Die liquiden Mittel werden zum Nominalwert angesetzt.

Das gezeichnete Kapital ist mit dem Nennbetrag angesetzt.

Die sonstigen Rückstellungen wurden nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung gebildet. Sie berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewisse Verbindlichkeiten angemessen. Rückstellungen, die gemäß § 253 Abs. 2 HGB abzuzinsen wären, lagen nicht vor..

Die Verbindlichkeiten wurden mit dem Rückzahlungsbetrag passiviert.


III. Angaben zu den Positionen der Bilanz


Von den Forderungen hatten TEUR 0 eine Restlaufzeit von mehr als einem Jahr.

Von den Verbindlichkeiten haben TEUR 146,8 eine Restlaufzeit bis zu einem Jahr TEUR 140,0 eine Restlaufzeit von 1-5 Jahren TEUR 0,0 eine Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren.

Von den Verbindlichkeiten waren TEUR 0,0 durch Grundpfandrechte oder ähnliche Rechte gesichert.

Verbindlichkeiten aus Steuern bestanden in Höhe von TEUR 17,3.

Verbindlichkeiten im Rahmen der sozialen Sicherheit bestanden in Höhe von T€ 7,1.

.


IV. Sonstige Angaben

1. Während des abgelaufenen Geschäftsjahres wurde die Geschäftsführung durch Herrn Ersin Usta wahrgenommen, er ist von den Beschränkungen des § 181 BGB befreit. Weitere Organe waren im Berichtsjahr nicht bestellt.

2. Die Gesellschaft beschäftigte im Durchschnitt 12 Mitarbeiter.

3. Haftungsverhältnisse gemäß § 251 HGB bestanden am Bilanzstichtag nicht.

4. Neben den üblichen Miet- und Leasingverträgen bestanden keine finanziellen Verpflichtungen von Bedeutung.

5. Die zum 31.Dezember 2021 bestehende bilanzielle Überschuldung der Gesellschaft wurde im Geschäftsjahr 2022 beseitigt.

Hamburg, 22. Dezember 2022
gez. Burak Üstün
-Geschäftsführer-

sonstige Berichtsbestandteile

Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 06.01.2023 festgestellt.

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