Master Data

Registry
Register court Neuss HRB 12388
Registered
12/23/1997
Industry
Agents involved in the sale of ships and aircraftActivities of agents involved in non-specialised wholesaleWholesale of tobacco products
Purpose
Im- und Export, der Handel mit Waren aller Art mit Ausnahme der Geschäfte, die eine bsondere behördliche Erlaubnis voraussetzen, sowie die Organisation und die Abwicklung von Übersee- und Lufttransporten.

Financial Overview

History

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Management

NameRole
Sohsuke Masaya
since 2/21/2003
Managing Director

Balance Sheet Accounts

Financial Report

DAKODA Intertrade GmbH

Meerbusch

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2023 bis zum 31.12.2023

Bilanz

Aktiva

31.12.2023
EUR
31.12.2022
EUR
A. Anlagevermögen 3.656,51 4.116,01
I. Sachanlagen 3.656,51 4.116,01
B. Umlaufvermögen 827.324,30 924.078,70
I. Vorräte 13.403,50 20.053,97
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 447.124,45 580.988,28
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 184.689,19 175.060,85
davon gegen Gesellschafter 291.184,42 261.220,20
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 366.796,35 323.036,45
C. Rechnungsabgrenzungsposten 424,24 422,89
Aktiva 831.405,05 928.617,60

Passiva

31.12.2023
EUR
31.12.2022
EUR
A. Eigenkapital 540.316,91 514.359,90
I. Gezeichnetes Kapital 25.564,59 25.564,59
II. Gewinnvortrag 488.795,31 383.520,00
III. Jahresüberschuss 25.957,01 105.275,31
B. Rückstellungen 103.044,91 95.532,70
C. Verbindlichkeiten 188.043,23 318.725,00
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 188.043,23 318.725,00
Summe Passiva 831.405,05 928.617,60

Anhang

I. Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Der vorliegende Jahresabschluss wurde gemäß §§ 242 ff. und §§ 264 ff. HGB sowie nach den einschlägigen Vorschriften des GmbHG aufgestellt. Die Aufstellung des Jahresabschlusses erfolgt vor Ergebnisverwendung.

Der Jahresabschluss wurde in Euro aufgestellt. Für die Gliederung der Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren gemäß § 275 Abs. 2 HGB angewendet.

Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Kapitalgesellschaft und nimmt die größenabhängigen Erleichterungen des § 288 HGB in Anspruch.

II. Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände und entsprechend den steuerlichen Vorschriften linear vorgenommen.

Geringwertige Wirtschaftsgüter im Einzelbetrag bis € 800,00 wurden im Jahr des Zugangs in voller Höhe abgeschrieben und als Abgang erfasst. Die Abschreibungen auf Zugänge des Sachanlagevermögens werden im Übrigen zeitanteilig vorgenommen.

Die Bewertung der Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände erfolgte zum Nennwert.

Die flüssigen Mittel wurden mit dem Nennwert angesetzt.

Als aktive Rechnungsabgrenzungsposten werden Ausgaben vor dem Abschlussstichtag ausgewiesen, die Aufwand für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen.

Die Steuerrückstellungen beinhalten die das Geschäftsjahr betreffenden, noch nicht veranlagten Steuern.

Die Rückstellungen berücksichtigen alle ungewissen Verbindlichkeiten. Sie sind in Höhe nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrages angesetzt. Preis- und Kostensteigerungen wurden berücksichtigt.

Die Verbindlichkeiten sind zu Erfüllungsbeträgen angesetzt. Sie haben allesamt eine Restlaufzeit von bis zu einem Jahr.

III. Angaben zu einzelnen Posten der Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung

Anlagevermögen
Die Aufgliederung und die Entwicklung der Anlagenwerte sind aus dem Anlagenspiegel zu entnehmen.

Umlaufvermögen
Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände teilen sich wie folgt auf:

Forderungen aus Lief. u. Leist. mit einer Restlaufzeit bis zu 1 Jahr 135.035,67 EUR
Sonstige Vermögensgegenstände mit einer Restlaufzeit bis zu 1 Jahr 127.399,59 EUR
Sonstige Vermögensgegenstände mit einer Restlaufzeit von mehr als 1 Jahr 184.689,19 EUR

In den sonstigen Vermögensgegenständen enthalten sind solche gegenüber Gesellschafter in Höhe von 291.184,42 EUR.

Eigenkapital
Das Stammkapital der Gesellschaft beläuft sich auf 25.564,59 EUR. Die Einlagen sich in voller Höhe erbracht.

Rückstellungen
Die sonstigen Rückstellungen berücksichtigen insbesondere die Kosten für die Aufstellung des Jahresabschlusses 2023 sowie Kosten für ausstehende Rechnungen.

Verbindlichkeiten
Die Verbindlichkeiten teilen sich wie folgt auf:
Verbindl. aus Lieferungen und Leistungen mit einer Restlaufzeit bis zu 1 Jahr 186.310,57 EUR
Sonstige Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit bis zu 1 Jahr 1.732,66 EUR
IV. Sonstige Angaben

Benennung der Organmitglieder

Im Geschäftsjahr 2023 war folgende Person zur Geschäftsführung bestellt:
- Herr Sohsuke Masaya, Erkrath



 

Erkrath, den 04. Dezember 2024

gez. S. Masaya, (Geschäftsführer)

sonstige Berichtsbestandteile

Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 04.12.2024 festgestellt.

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