Leo Tauro GmbHLiquidated

53123 Bonn, DEU

Master Data

Registry
Register court Bonn HRB 16559
Registered
11/18/2008
Industry
Provision of other services for non-artistic eventsIntermediation service activities for food and beverage services activitiesProvision of occupational therapy services
Purpose
1. die Erbringung von Vertriebs-, Beratungs-, Organisations- und Vermittlungsdienstleistungen in den Bereichen Büro, EDV, Internet, Cateringund Partyservice, 2. die Erbringung von Dienstleistungen im Bereich Gastronomie, insbesondere das Betreiben von Cafés, Bars und Restaurants, 3. das Handeln mit Waren aller Art, soweit hierfür eine besondere staatliche Erlaubnis nicht erforderlich ist.

History

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Management

NameRole
Hazem Subhi Ismail Joha
since 10/19/2011
Liquidator

Beneficial Owners

Identified persons (4)

NameOwnership
25.00%
Daniela Joha
25.00%
Ayman Abdalla Ramadan Abou El Hnoud
25.00%

Shareholders

4 shareholders

GmbH structure

3 of 4 shown

53179 Bonn, Brunhildstraße 4
€6,250
25.00%
Daniela Joha
53179 Bonn, Brunhildstraße 4
€6,250
25.00%
Ayman Abdalla Ramadan Abou El Hnoud
172244 Dubai, Diera, Alreaawest Str. Alowies Building, Vereinigte Arabische Emirate
€6,250
25.00%

Financial Report

Leo Tauro GmbH

Bonn

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2010 bis zum 31.12.2010

BILANZ



AKTIVA

Euro

Gesamtjahr/Stand
Euro

Euro

Vorjahr
Euro

A. Ausstehende Einlagen auf das gezeichnete Kapital

11000,00

B. Anlagevermögen

I. Sachanlagen

609,00

3280,00

C. Umlaufvermögen

I. Vorräte

II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen

448,18

320,00

2. sonstige Vermögensgegenstände

114,23

592,41

7368,62

III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks

2080,71

817,59

D. Rechnungsabgrenzungsposten

25,75

25,75

Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag

15972,83

Summe Aktiva

19280,70

22811,96



PASSIVA

Euro

Gesamtjahr/Stand
Euro

Euro

Vorjahr
Euro

A. Eigenkapital

I. Gezeichnetes Kapital

25000,00

25000,00

./. nicht eingeforderte ausstehende Einlage

-11000,00

0,00

= eingefordertes Kapital

14000,00

25000,00

II. Verlustvortrag

-24978,93

-6686,04

III. Jahresfehlbetrag

-4993,90

-15972,83

-18292,89

Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag

15972,83

0,00

0,00

21,07

B. Rückstellungen

1. Steuerrückstellungen

71,56

51,09

2. sonstige Rückstellungen

850,00

921,56

660,00

C. Verbindlichkeiten

1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen

1443,11

5822,18

- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr (GJ 1443,11 / VJ 5822,18)

2. sonstige Verbindlichkeiten

16916,03

18359,14

16257,62

- davon aus Steuern (GJ 428,67 / VJ 0,00)

- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr (GJ 16916,03 / VJ 16257,62)

Summe Passiva

19280,70

22811,96

ANHANG

A. Allgemeine Angaben
Der Jahresabschluss wurde auf der Grundlage der Gliederungs-, Bilanzierungs- und Bewertungsvorschriften des Handelsgesetzbuches aufgestellt. Ergänzend zu diesen Vorschriften wurden die Regelungen des GmbH Gesetzes / AktG beachtet.
Großenabhängige Erleichterungen bei der Erstellung ( 266 Abs.1, 276, 288 HGB) und bei der Offenlegung ( 326 HGB bzw. § 327 HGB) des Jahresabschlusses werden in Anspruch genommen.

I. Gliederungsgrundsätze / Darstellungsstetigkeit

Die Posten der Bilanz und der Gewinn- Verlustrechnung sind mit denen des Vorjahres vergleichbar.

II. Bilanzierungsmethoden
Im Jahresabschluss sind sämtliche Vermögensgegenstände, Schulden, Rechnungsabgrenzungsposten, Aufwendungen und Erträge enthalten, soweit gesetzlich nichts anderes bestimmt ist. Die Posten der Aktivseite sind nicht mit Posten der Passivseite, Aufwendungen nicht mit Erträgen, Grundstucksrechte nicht mit Grundstückslasten verrechnet worden.

Das Anlage- und Umlaufvermögen, das Eigenkapital, die Schulden sowie die Rechnungsabgrenzungsposten wurden in der Bilanz gesondert ausgewiesen und hinreichend aufgegliedert.

Das Anlagevermögen weist nur Gegenstände aus, die bestimmt sind, dem Geschäftsbetrieb dauernd zu dienen. Aufwendungen für die Gründung des Unternehmens und für die Beschaffung des Eigenkapitals, sowie für immaterielle Vermögensgegenstande, die nicht entgeltlich erworben wurden, wurden nicht bilanziert.
Rückstellungen wurden nur im Rahmen des § 249 HGB und Rechnungsabgrenzungsposten wurden nach den Vorschriften des § 250 HGB gebildet. Haftungsverhältnisse i.S. von § 251 HGB sind ggf. nachfolgend gesondert angegeben.

Das Wahlrecht nach §274a Abs. 5 HGB wurde ausgeübt.

III. Bewertungsmethoden
Die Wertansätze der Eröffnungsbilanz des Geschäftsjahres stimmen mit denen der Schlussbilanz des vorangegangenen Geschäftsjahres überein. Bei der Bewertung wurde von der Fortführung des Unternehmens ausgegangen. Die Vermögensgegenstände und Schulden wurden einzeln bewertet. Es ist vorsichtig bewertet worden, namentlich sind alle vorhersehbaren Risiken und Verluste, die bis zum Abschlussstichtag entstanden sind, be­rücksichtigt worden, selbst wenn diese erst zwischen dem Abschlussstichtag und der Auf­stellung des Jahresabschlusses bekannt geworden sind. Gewinne sind nur berücksichtigt worden, wenn sie bis zum Abschlussstichtag realisiert wurden. Aufwendungen und Erträge des Geschäftsjahres sind unabhängig vom Zeitpunkt der Zahlung berücksichtigt worden.

Einzelne Positionen wurden wie folgt bewertet:

1. Immaterielle Vermögensgegenstände

Immaterielle Vermögensgegenstände sind nicht vorhanden.

2. Sachanlagen

Die Vermögensgegenstände des Sachanlagevermögens wurden zu Anschaf­fungs- oder Herstellungskosten abzüglich planmäßiger Abschreibungen bewertet.

Grundlage der planmäßigen Abschreibung war die voraussichtliche Nutzungs­dauer des jeweiligen Vermögensgegenstandes.

Geringwertige Wirtschaftsgüter mit Anschaffungskosten bis 410,00 Euro wurden sofort abgeschrieben.

Wirtschaftsgüter mit Anschaffungskosten von mehr als 410,00 Euro bis 1000,00 Euro wurden als Sammelposten Geringwertige Wirtschaftsgüter erfasst und entsprechend der gesetzlichen Vorschrift des § 6 Abs. 2a EStG auf 5 Jahre abgeschrieben.

3. Finanzanlagen

Es sind keine Finanzanlagen vorhanden.

4. Vorräte

Vorräte sind nicht vorhanden.

5. Ford. aus Lieferungen u. Leistungen u. sonst. Vermögensgegenstände

Die Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände und Wertpapiere wurden grundsätzlich mit dem Nennbetrag angesetzt. Erkennbare Einzelrisiken oder nied­rigere beizulegende Werte wurden durch Einzelwertberichtigungen berücksichtigt.

6. Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten wurden mit dem Rückzahlungsbetrag ausgewiesen. Sofern die Tageswerte über den Rückzahlungsbeträgen lagen, wurden die Verbindlich­keiten zum höheren Tageswert angesetzt.

7. Rückstellungen

Die Rückstellungen wurden nach vernünftiger kaufmännischer Schätzung ermit­telt. Die sonstigen Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verpflichtungen.

Die Steuerrückstellungen beinhalten die bis zum Bilanzstichtag noch nicht veranlagten Steuern.

8. Pensionsrückstellungen

Pensionszusagen wurden nicht erteilt.

B. Erläuterungen zu einzelnen Posten der Bilanz

Soweit die ursprünglichen Anschaffungs- oder Herstellungskosten von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens nur mit unverhältnismäßigen Kosten oder Verzögerungen hätten festges­tellt werden können, wurden gemäß Art. 24 Abs. 6 EGHGB die Buchwerte aus dem vorhergehen­den Jahresabschluss als ursprüngliche Anschaffungs- oder Herstellungskosten übernommen.

Die Entwicklung und Gliederung der einzelnen Posten des Anlagevermögens, sowie die Entwick­lung des Postens "Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebs" sind aus dem Anlagenspiegel ersichtlich, ebenso die Abschreibungen des Geschäftsjahres.

Bei der Ermittlung der Herstellungskosten von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens wurden keine Fremdkapitalzinsen berücksichtigt.

C. Erläuterungen zu den einzelnen Posten der Gewinn- und Verlustrechnung

Wir verweisen hier auf den Kontennachweis.

 

Leo Tauro GmbH / Hazem Joha (Geschäftsführer)

Die Feststellung bzw. Billigung des Jahresabschlusses erfolgte am: 12.03.2012

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