Gurimo-tex Textilgesellschaft mbH
Industriestraße 17, 55743 Idar-Oberstein, DEUMaster Data
Basic information of the organization
Financial Overview
Indicators extracted from public financial statements
History
Changes published in the official company registry
Management
Legal representatives of the organization
| Name | Role |
|---|---|
Christoph Schuch since 2/9/2012 | Managing Director |
Beneficial Owners
Natural persons who ultimately own or control the company, resolved through the shareholder chain
Identified persons (2)
| Name | Ownership |
|---|---|
Gerd Paul HorbachFamowesta Schrautemeier GmbH | 50.00% |
Ulrike Gerda Fries-HorbachFamowesta Schrautemeier GmbH | 50.00% |
Shareholders
Company ownership and partner structure
1 shareholder
GmbH structure
Balance Sheet Accounts
Balance sheet accounts extracted from public financial statements
Financial Report
Official financial statements and annual reports
Gurimo-tex Textilgesellschaft mbHBernburg (Saale)Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.07.2019 bis zum 30.06.2020Bilanz
Anhang für das Geschäftsjahr 2020Allgemeine Angaben Die Gurimo-tex Textilgesellschaft mbH hat ihren Sitz in Bernburg und ist eingetragen in das Handelsregister beim Amtsgericht Stendal (Reg.Nr. HRB 10006). Der vorliegende Jahresabschluss erfolgte nach den Vorschriften des Handelsgesetzbuches in der Fassung des Bilanzrichtlinie-Umsetzungsgesetz (BilRUG) und den Vorschriften des Gesetzes betreffend die Gesellschaften mit beschränkter Haftung (GmbHG). Die Gesellschaft ist eine kleine Kapitalgesellschaft im Sinne des § 267 Abs. 1 HGB. Der Abschluss umfasst die Bilanz, die Gewinn- und Verlustrechnung und den Anhang. Die Gewinn- und Verlustrechnung ist entsprechend § 275 Abs. 2 HGB nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt. Die Gesellschaft nimmt die für kleine Kapitalgesellschaften geltenden Erleichterungen der §§ 274a, 276 und 288 HGB teilweise in Anspruch. Die Gesellschaft hat von der Befreiungsvorschrift nach § 264 Abs. 1 Satz 4 HGB Gebrauch gemacht und auf die Aufstellung eines Lageberichts verzichtet. Um die Klarheit der Darstellung zu verbessern, sind einzelne Posten der Bilanz sowie der Gewinn- und Verlustrechnung zusammengefasst und daher in diesem Anhang gesondert aufgegliedert und erläutert. Soweit Pflichtangaben zu einzelnen Posten der Bilanz oder der Gewinn- und Verlustrechnung alternativ im Anhang dargestellt werden dürfen, wird von diesem Wahlrecht dahingehen Gebrauch gemacht, als diese Angaben im Anhang erfolgen. Grundsätze zur Bilanzierung und Bewertung/Erläuterungen zur Bilanz und GuV Die zu Anschaffungskosten aktivierten immateriellen Vermögensgegenstände werden linear pro rata temporis über die voraussichtliche Nutzungsdauer planmäßig linear abgeschrieben. Sachanlagen werden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten, solche mit zeitlich begrenzter Nutzungsdauer abzüglich planmäßiger Abschreibungen, angesetzt.Die beweglichen Anlagegüter werden entsprechend der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer pro rata temporis linear abgeschrieben. Geringwertige bewegliche Anlagegüter mit einem Einzelanschaffungspreis bis zu € 800,00 werden im Zugangsjahr voll abgeschrieben. Ihr sofortiger Abgang wird unterstellt. Die Genossenschaftsanteile sind zu Anschaffungskosten einschließlich aktivierungspflichti-ger Anschaffungsnebenkosten bewertet. Die Bewertung der Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und Waren erfolgt zu Anschaffungskosten unter Berücksichtigung von Anschaffungsnebenkosten und -preisminderungen bzw. zum niedrigeren beizulegenden Wert. Allen erkennbaren Risiken im Vorratsvermögen, die sich aus überdurchschnittlich langer Lagerdauer, geminderter Verwertbarkeit und niedrigeren Wiederbeschaffungskosten ergeben, wird bei der Bewertung Rechnung getragen. Wegen mangelnder Gängigkeit und minderer Beschaffenheit werden Bewertungsabschläge vorgenommen. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände sind mit dem Nominalbetrag angesetzt. Die flüssigen Mittel sind in Höhe ihres Nennwerts angesetzt. Ausgaben vor dem Abschlussstichtag, soweit sie Aufwand für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen, sind unter dem Rechnungsabgrenzungsposten aktiv abgegrenzt. Bei Bildung der Rückstellungen ist den erkennbaren Risiken und ungewissen Verbindlichkeiten angemessen Rechnung getragen worden. Sie sind in Höhe des notwendigen Erfüllungsbetrages angesetzt. Die Verbindlichkeiten werden mit dem jeweiligen Erfüllungsbetrag passiviert. Angaben zu einzelnen Posten der Bilanz Umlaufvermögen Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände stellen sich wie folgt dar:
Die Forderungen gegen Gesellschafter betragen € 0,00 (Vj. € 299,58). Eigenkapital Im Posten Bilanzgewinn ist ein Gewinnvortrag von € 1.006.062,95 (Vj. € 978.817,13) enthalten. Verbindlichkeiten Die Restlaufzeiten der Verbindlichkeiten gliedern sich wie folgt:
Die Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern betragen € 55,03 (Vj. € 0,00). Haftungsverhältnisse Zum Bilanzstichtag bestehen keine Haftungsverhältnisse. Sonstige Angaben Sonstige finanzielle Verpflichtungen Es bestehen folgende, nicht in der Bilanz ausgewiesene oder vermerkte finanzielle Verpflichtungen, die für die Beurteilung der Finanzlage von Bedeutung sind: - Aufwendungen für jährlich kündbare Mietverträge in Höhe von € 34.728 p.a. - Aufwendungen für langfristige Mietverpflichtungen in Höhe von insgesamt € 13.800 mit einer Laufzeit bis zum 31.12.2030. Die genannten Verpflichtungen bestehen vollständig gegen verbundene Unternehmen. Arbeitnehmer Im Geschäftsjahr waren im Unternehmen durchschnittlich 6 Mitarbeiter beschäftigt. Nachtragsbericht Nach Abschluss des Geschäftsjahres 30.06.2020 sind keine Vorgänge von besonderer Bedeutung eingetreten. Bernburg, den 27. Oktober 2020 ........................................... Geschäftsführer Christoph Schuch Die Feststellung bzw. Billigung des Jahresabschlusses erfolgte am 27.10.2020. |
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