Master Data

Registry
Register court Ulm HRB 722150
Registered
4/9/2008
Industry
Activities of holding companiesManagement activities of other holding companiesManagement activities of holding companies with predominantly financial shareholdings
Purpose
Erwerb und Verwaltung von Beteiligungen an anderen Unternehmen im In- und Ausland.

History

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Management

NameRole
Harald Peter Stroppel
since 4/9/2008
Managing Director

Beneficial Owners

100.00% identified0.00% unresolved

Identified persons (1)

NameOwnership
100.00%

Shareholders

1 shareholder

GmbH structure

Siebenkreuzerweg 15, 88348 Bad Saulgau
€50,000
100.00%

Financial Report

HSI GmbH

Bad Saulgau

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2010 bis zum 31.12.2010

Bilanz

Aktiva

  31.12.2010
EUR
31.12.2009
EUR
A. Anlagevermögen 137.540,02 37.540,02
I. Finanzanlagen 137.540,02 37.540,02
B. Umlaufvermögen 1.679.142,21 1.534.999,62
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 1.669.924,75 1.306.865,59
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 9.217,46 228.134,03
C. nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 0,00 37.124,52
Bilanzsumme, Summe Aktiva 1.816.682,23 1.609.664,16

Passiva

   
  31.12.2010
EUR
31.12.2009
EUR
A. Eigenkapital 160.523,85 0,00
I. gezeichnetes Kapital 50.000,00 50.000,00
II. Verlustvortrag 87.124,52 -19.205,30
III. Jahresüberschuss 197.648,37 -106.329,82
IV. nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 0,00 37.124,52
B. Rückstellungen 4.800,00 6.171,30
C. Verbindlichkeiten 1.651.358,38 1.603.492,86
Bilanzsumme, Summe Passiva 1.816.682,23 1.609.664,16

Anhang für das Geschäftsjahr 2010

Allgemeine Angaben

Der vorliegende Jahresabschluss ist nach den §§ 242 ff. und den §§ 264 ff. des Handelsgesetzbuches (HGB) des Gesetzes betreffend die Gesellschaften mit beschränkter Haftung (GmbHG) aufgestellt.

Die Gesellschaft ist eine kleine Kapitalgesellschaft im Sinne des § 267 Abs. 1 HGB.

Durch die erstmalige Anwendung des Bilanzrechtsmodernisierungsgesetzes (BilMoG) haben sich Veränderungen bei den Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden ergeben. Auf die Anpassung der Vorjahreszahlen wurde gem. Art. 67 Abs. 8 EGHGB verzichtet.

Die Gewinn- und Verlustrechnung ist entsprechend § 275 Abs. 2 HGB nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt.

Die Gesellschaft nimmt die für kleine Kapitalgesellschaften geltenden Angabenerleichterungen der §§ 274a, 276 und 288 HGB in Anspruch.

Die Gesellschaft hat von der Befreiungsvorschrift nach § 264 Abs. 1 Satz 4 HGB Gebrauch gemacht und auf die Aufstellung eines Lageberichts verzichtet.

Grundsätze zur Bilanzierung und Bewertung

Die Beteiligungen sind zu Anschaffungskosten einschließlich aktivierungspflichtiger Anschaffungsnebenkosten bewertet. Möglichen Risiken im Beteiligungsansatz wird durch angemessene Wertberichtigungen Rechnung getragen.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände sind mit dem Nominalbetrag angesetzt.

Unverzinsliche Forderungen mit einer Restlaufzeit von über einem Jahr werden abgezinst.

Die flüssigen Mittel sind in Höhe ihres Nennwerts angesetzt.

Bei Bildung der Rückstellungen ist den erkennbaren Risiken und ungewissen Verbindlichkeiten angemessen Rechnung getragen worden. Sie sind in Höhe des notwendigen Erfüllungsbetrages angesetzt.

Die Verbindlichkeiten werden mit dem jeweiligen Erfüllungsbetrag passiviert.

Auf fremde Währung lautende Vermögensgegenstände und Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr sind zum Devisenkassamittelkurs am Abschlussstichtag bewertet.

Angaben zu einzelnen Posten der Bilanz

Umlaufvermögen

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände stellen sich wie folgt dar:

  Geschäftsjahr davon mit Restlaufzeit mehr als 1 Jahr Vorjahr davon mit Restlaufzeit mehr als 1 Jahr
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen und sonstige Vermögensgegenstände 1.669.924,75 1.464.924,75 1.306.865,59 1.200.000,00

Unter den sonstigen Vermögensgegenständen werden Forderungen gegen Gesellschafter von € 518.008,88 ausgewiesen.

Eigenkapital

Das Stammkapital von € 50.000,00 ist mit dem Nennbetrag angesetzt.

Sonstige Rückstellungen

Die sonstigen Rückstellungen enthalten die Rückstellungen für Aufbewahrungspflicht, die pauschal mit € 500,00 angesetzt wurde.

Verbindlichkeiten

  Geschäftsjahr davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr Vorjahr davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr
Verbindlichkeiten 1.651.358,38 1.651.358,38 1.603.492,86 1.603.492,86

Von den Verbindlichkeiten sind insgesamt € 1.318.626,36 durch Grundschulden besichert, davon € 1.318.626,36 Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten

Sonstige Angaben

Anteilsbesitz

An den nachfolgend aufgeführten Unternehmen besteht ein Anteilsbesitz von mindestens 20 %:

Name und Sitz der Gesellschaft Anteil am Kapital
in %
Eigenkapital
in Tsd.
Ergebnis
in Tsd.
Geschäftsjahr
HSI Hannober GmbH 100 25 -3 2009
Dettenhofer Reifenservice GmbH 100 25 0 2010

Geschäftsführung

Während des abgelaufenen Geschäftsjahres lag die Führung der Geschäfte unverändert bei

Harald Stroppel

Die Voraussetzungen des § 264 Abs. 2 Satz 2 HGB liegen hinsichtlich dieses Jahresabschlusses nicht vor.

Soweit dieser Anhang keine Angaben über sonstige, nach den §§ 264 ff, 284 ff HGB angabepflichtige Sachverhalte enthält, haben diese im Geschäftsjahr nicht vorgelegen.

 

Bad Saulgau

Geschäftsführer

Die Feststellung bzw. Billigung des Jahresabschlusses erfolgte am 20.4.2011.

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