Omega Software GmbH

74182 Obersulm, DEU

Master Data

Registry
Register court Stuttgart HRB 107510
Registered
1/27/1983
Industry
Computer consultancy activitiesWholesale of computers, computer peripheral equipment and softwareAgents involved in the sale of office machinery, computers, peripheral equipment and software
Purpose
Entwicklung und Vertrieb von Software, EDV-Beratung und Organisations-Durchführung sowie Handel mit Computern und Büromaschinen aller Art.

Financial Overview

History

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Management

NameRole
Ulrich Oßwald
since 5/19/2025
Managing Director
Rolf Günther Oßwald
since 11/7/2006
Managing Director

Beneficial Owners

0.00% identified100.00% unresolved

Unresolved chains (1)

NameOwnership
SCUR-Alpha 1745 GmbH
100.00%

Shareholders

1 shareholder

GmbH structure

Germany
DEM 150,000
100.00%

Profit and Loss Accounts

Account

Financial Report

Omega Software GmbH

Obersulm

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2012 bis zum 31.12.2012

Bilanz

AKTIVA

  EUR 31.12.2012
EUR
EUR 31.12.2011
EUR
A. Anlagevermögen   50.241,02   59.092,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 2.174,43   4.170,00  
II. Sachanlagen 48.066,59   54.922,00  
B. Umlaufvermögen   1.114.507,32   1.206.090,03
I. Vorräte 4.557,50   21.167,76  
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 614.943,89   139.411,71  
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 495.005,93   1.045.510,56  
C. Rechnungsabgrenzungsposten   0,00   0,00
SUMME AKTIVA   1.164.748,34   1.265.182,03

Passiva

       
  EUR 31.12.2012
EUR
EUR 31.12.2011
EUR
A. Eigenkapital   969.694,63   969.694,63
I. Gezeichnetes Kapital 76.693,78   76.693,78  
II. Bilanzgewinn 893.000,85   893.000,85  
B. Rückstellungen   36.782,00   37.029,00
C. Verbindlichkeiten   44.813,44   116.047,61
D. Rechnungsabgrenzungsposten   113.458,27   142.410,79
SUMME PASSIVA   1.164.748,34   1.265.182,03

Anhang für 2012

A. Allgemeine Hinweise

Der vorliegende Jahresabschluss wurde gemäß §§ 242 ff. und §§ 264 ff. HGB sowie nach den einschlägigen Vorschriften des GmbHG aufgestellt. Die Gesellschaft berücksichtigt die Vorschriften für kleine Kapitalgesellschaften. Der Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2012 enthält teilweise über die gesetzlich geforderten Mindestangaben hinausgehende freiwillige Angaben.

Die Gewinn- und Verlustrechnung ist gemäß § 275 Abs. 2 HGB nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt worden.

Die Betragsangaben erfolgen - soweit nicht anders vermerkt - in Tausend Euro (TEUR).

B. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Für die Aufstellung des Jahresabschlusses waren im Wesentlichen unverändert die nachfolgenden Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden maßgebend.

Das Anlagevermögen wird zu Anschaffungskosten (zuzüglich Nebenkosten), vermindert um planmäßige und außerplanmäßige Abschreibungen, bewertet.

Bei den immateriellen Vermögensgegenständen und den Sachanlagen, deren Nutzung zeitlich begrenzt ist, werden die Abschreibungen, planmäßig in der Regel nach Maßgabe steuerlich zulässiger Sätze ermittelt. Die Abschreibung erfolgt linear und bei den Sachanlagen auch degressiv. Sobald eine Restnutzungsdauer von fünf Jahren erreicht ist, wird von der degressiven zur linearen Abschreibung übergegangen. Seit dem Geschäftsjahr 2008 werden Zugänge bei Sachanlagen ausschließlich linear abgeschrieben. Waren niedrigere Wertansätze geboten, erfolgten außerplanmäßige Abschreibungen.

Der Abschreibungsbeginn erfolgt im Zugangsmonat. Geringwertige Wirtschaftsgüter i. S. des § 6 Abs. 2 EStG werden im Jahr des Zugangs in voller Höhe abgeschrieben.

Das Vorratsvermögen wird zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt. Bestandsrisiken oder niedrigere Tageswerte werden durch Abschläge berücksichtigt.

Dienicht abgerechneten unfertigen Leistungen werden zu Herstellungskosten verlustfrei bewertet. Die Herstellungskosten umfassen die angefallenen, einzeln nachgewiesenen Arbeitszeiten, bewertet zu Einzelkosten einschließlich anteiliger Gemeinkosten. Bezogene Fremdleistungen werden zu Anschaffungskosten bewertet.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände werden mit dem Nennwert oder dem am Bilanzstichtag niedrigeren beizulegenden Wert angesetzt. Bei Forderungen, deren Einbringlichkeit mit erkennbaren Risiken behaftet ist, werden angemessene Wertabschläge vorgenommen, uneinbringliche Forderungen werden vollständig abgeschrieben. Dem allgemeinen Kreditrisiko bei Forderungen aus Lieferungen und Leistungen wird durch von der Altersstruktur abhängige Wertberichtigungen Rechnung getragen.

Die Steuerrückstellungen und die sonstigen Rückstellungen berücksichtigen alle ungewissen Verbindlichkeiten und drohende Verluste aus schwebenden Geschäften. Sie sind in der Höhe angesetzt, die nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendig ist.

Verbindlichkeiten sind zum Rückzahlungsbetrag angesetzt.

Fremdwährungsforderungen werden mit dem Transaktionskurs am Tag ihrer Entstehung oder zum niedrigeren Stichtagskurs umgerechnet.

Fremdwährungsverbindlichkeiten werden mit dem Transaktionskurs am Tag ihrer Entstehung oder dem höheren Stichtagskurs umgerechnet.

C. Erläuterungen zur Bilanz

1. Anlagevermögen

Die Entwicklung der einzelnen Posten des Anlagevermögens ist unter Angabe der Abschreibungen des Geschäftsjahres im Anlagenspiegel (Anlage zum Anhang) dargestellt.

2. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Zum Stichtag bestanden sonstige Vermögensgegenstände in Höhe von TEUR 509

(2011: TEUR 0) mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr.

Die Forderungen gegenüber verbundenen Unternehmen beziehen sich in Höhe von TEUR 535 (2011 TEUR 82) auf den Gesellschafter.

Der Posten enthält ein Darlehen an die USU Software AG in Höhe von TEUR 509.

3. Sonstige Rückstellungen

Die sonstigen Rückstellungen wurden im Wesentlichen für Urlaubsansprüche (TEUR 17) und Gewährleistung (TEUR 10) gebildet.

4. Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten haben alle eine Restlaufzeit von unter einem Jahr und gliedern sich wie folgt:

  31.12.2012
TEUR
31.12.2011
TEUR
Art der Verbindlichkeit    
1. Erhaltene Anzahlungen auf Dienstleistungen 0 13
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 3 5
3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen 29 86
- davon gegenüber Gesellschaftern 29 86
4. Sonstige Verbindlichkeiten 12 11
- davon aus Steuern 10 11
- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit 0 0
  44 116

5. Sonstige finanzielle Verpflichtungen

Zum 31.12.2012 bestehen sonstige finanzielle Verpflichtungen in Höhe von TEUR 60. Im Einzelnen betreffen diese Verpflichtungen folgende Sachverhalte:

fällig 2013
TEUR
fällig 2014
TEUR
fällig ab 2015
TEUR
Gesamt 31.12.12
TEUR
Gesamt 31.12.11
TEUR
Finanzielle Verpflichtungen          
aus Mietverträgen 36 0 0 36 39
aus Leasingverträgen 28 13 5 46 21
aus Miet- und Leasingverträgen 64 13 5 82 60

E. Sonstige Angaben

8. Geschäftsführer

Während des abgelaufenen Geschäftsjahrs wurden die Geschäfte des Unternehmens durch den alleinigen Geschäftsführer Herrn Rolf Osswald geführt.

Zum 31.12.2012 bestehen gegenüber dem Geschäftsführer keine Forderungen.

9. Mitarbeiter

Durchschnittliche Zahl der während des Geschäftsjahres beschäftigten Mitarbeiter:

  2012 2011
Angestellte 11 10

10. Konzernverhältnisse

100 % des Grundkapitals der Gesellschaft werden von der USU Software AG, Möglingen, gehalten. Die USU Software AG erstellt gemäß § 315 a Abs. 1 HGB den Konzernabschluss nach IFRS für den kleinsten und größten Kreis von Unternehmen. Die Offenlegung des Konzernabschlusses soll beim elektronischen Bundesanzeiger erfolgen. Ferner ist der Konzernabschluss auf Anfrage bei der USU Software AG in Möglingen erhältlich. Er wird zudem auf der Internetseite der USU Software AG unter http://www.usu-software.de zugänglich gemacht.

11. Vorschlag zur Gewinnverwendung

  TEUR
Gewinnvortrag aus dem Vorjahr 893
Jahresüberschuss vor Ergebnisabführung -25
Abführung an die Alleingesellschafterin aufgrund Ergebnisabführungsvertrag 25
Bilanzgewinn 893
Vortrag auf neue Rechnung 893

12. Ergebnisabführungsvertrag

Zwischen der USU Software AG und der OMEGA mit Wirkung ab dem 1. Oktober 2005 ein Ergebnisabführungsvertrag geschlossen. Entsprechend wurde der nach den Bilanzvorschriften des HGB ermittelte Verlust des abgelaufenen Geschäftsjahres in Höhe von TEUR 25 (2011: Verlust TEUR 80) von der USU Software AG vereinnahmt.

 

Obersulm, 22. Februar 2013

Rolf Osswald, Geschäftsführer

WEITERE DATEN

Anlage zum Anhang:

Entwicklung des Anlagevermögens 2012

  Anschaffungs- und Herstellungskosten
  01.01.2012
EUR
Zugänge
EUR
Abgänge
EUR
31.12.2012
EUR
I. Immaterielle Vermögensgegenstände        
1. Software 34.146,55 0,00 0,00 34.146,55
  34.146,55 0,00 0,00 34.146,55
II. Sachanlagen        
1. Grundstücke und Bauten einschl. der Bauten auf fremden Grundstücken 0,00 0,00 0,00 0,00
2. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsaustattungen 198.176,54 9.561,97 202,51 207.536,00
  198.176,54 9.561,97 202,51 207.536,00
  232.323,09 9.561,97 202,51 241.682,55
  Kumulierte Abschreibungen
  01.01.2012
EUR
Zugänge
EUR
Abgänge
EUR
31.12.2012
EUR
I. Immaterielle Vermögensgegenstände        
1. Software 29.976,55 1.995,57 0,00 31.972,12
  29.976,55 1.995,57 0,00 31.972,12
II. Sachanlagen        
1. Grundstücke und Bauten einschl. der Bauten auf fremden Grundstücken 0,00 0,00 0,00 0,00
2. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsaustattungen 143.254,54 16.417,38 202,51 159.469,41
  143.254,54 16.417,38 202,51 159.469,41
  173.231,09 18.412,95 202,51 191.441,53
  Buchwerte
  31.12.2012
EUR
01.01.2012
EUR
I. Immaterielle Vermögensgegenstände    
1. Software 2.174,43 4.170,00
  2.174,43 4.170,00
II. Sachanlagen    
1. Grundstücke und Bauten einschl. der Bauten auf fremden Grundstücken 0,00 0,00
2. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsaustattungen 48.066,59 54.922,00
  48.066,59 54.922,00
  50.241,02 59.092,00

 

Obersulm, den 22. Februar 2013

Rolf Osswald, Geschäftsführer

Die Feststellung bzw. Billigung des Jahresabschlusses erfolgte am: 22.02.2013

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