GCE GmbHLiquidated

66117 Saarbrücken, DEU

Master Data

Registry
Register court Saarbrücken HRB 19654
Registered
8/25/2011
Industry
Wholesale of beveragesAgents involved in the sale of wine, sparkling wine and spiritsRetail sale of beverages
Purpose
Die Entwicklung von Getränkemarken und sonstigen Marken, Handel mit Getränken, Gastronomiebedarf und Tonträgern sowie Entwicklung von Gastronomie- und Eventkonzepten

History

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Management

NameRole
Horst Schimeczek
since 1/16/2020
Liquidator

Beneficial Owners

Beneficial owner data is only accessible to registered users.

Shareholders

3 shareholders

GmbH structure

2 of 3 shown

€9,000
36.00%
€9,000
36.00%

Financial Report

GCE GmbH

Saarbrücken

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.07.2011 bis zum 31.12.2011

Bilanz

Aktiva

31.12.2011
EUR
1.7.2011
EUR
A. Anlagevermögen 7.555,00 0,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 7.555,00 0,00
B. Umlaufvermögen 19.745,62 25.000,00
I. Vorräte 3.176,82 0,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 3.890,16 25.000,00
1. eingeforderte noch ausstehende Kapitaleinlagen 0,00 25.000,00
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 12.678,64 0,00
C. Rechnungsabgrenzungsposten 1.500,00 0,00
D. nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 30.281,44 0,00
Bilanzsumme, Summe Aktiva 59.082,06 25.000,00

Passiva

31.12.2011
EUR
1.7.2011
EUR
A. Eigenkapital 0,00 25.000,00
I. gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
II. Jahresfehlbetrag 55.281,44 0,00
III. nicht gedeckter Fehlbetrag 30.281,44 0,00
B. Verbindlichkeiten 59.082,06 0,00
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr 11.082,06 0,00
Bilanzsumme, Summe Passiva 59.082,06 25.000,00

Anhang


 
I. Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

A. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Der Jahresabschluss wurde auf der Grundlage der Gliederungs-, Bilanzierungs- und Bewertungsvorschriften des Handelsgesetzbuches aufgestellt. Ergänzend zu diesen Vorschriften wurden die Regelungen des GmbH-Gesetzes sowie des Gesellschaftsvertrages beachtet.

Der Jahresabschluss wurde entsprechend den Gliederungsvorschriften der §§ 266 ff. HGB aufgestellt.

Die Gewinn- und Verlustrechnung wurde nach dem Gesamtkostenverfahren (§ 275 II HGB) aufgestellt.

Soweit gesetzliche Wahlrechte für Angaben entweder in der Bilanz und in der Gewinn- und Verlustrechnung oder im Anhang ausgeübt werden können, wurde der entsprechende Vermerk in der Bilanz und in der Gewinn- und Verlustrechnung vorgenommen.

Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Kapitalgesellschaft.

II. Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Im Jahresabschluss sind sämtliche Vermögensgegenstände, Schulden, Rechnungsabgrenzungsposten, Aufwendungen und Erträge enthalten, soweit gesetzlich nichts anderes bestimmt ist. Die Posten der Aktivseite sind nicht mit Posten der Passivseite, Aufwendungen nicht mit Erträgen verrechnet worden.

Die Wertansätze der Eröffnungsbilanz des Geschäftsjahres stimmen mit denen der Schlussbilanz des vorangegangenen Geschäftsjahres überein. Bei der Bewertung wurde von der Fortführung des Unternehmens ausgegangen. Die Vermögensgegenstände und Schulden wurden einzeln bewertet.

Es ist vorsichtig bewertet worden, namentlich sind alle vorhersehbaren Risiken und Verluste, die bis zum Abschlussstichtag entstanden sind, berücksichtigt worden, selbst wenn diese erst zwischen Abschlussstichtag und der Aufstellung des Jahresabschlusses bekannt geworden sind.

Gewinne sind nur berücksichtigt worden, wenn sie bis zum Abschlussstichtag realisiert wurden. Aufwendungen und Erträge des Geschäftsjahres sind unabhängig vom Zeitpunkt der Zahlung berücksichtigt worden.

Das Anlagevermögen weist nur Gegenstände aus, die dazu bestimmt sind, dem Geschäftsbetrieb dauernd zu dienen.

Die Vermögensgegenstände des Finanzanlagevermögens werden zu Anschaffungskosten bewertet.

Soweit der nach vorstehenden Grundsätzen ermittelte Wert von Gegenständen des Anlagevermögens über dem Wert liegt, der ihnen am Abschlussstichtag beizulegen ist, wird dem durch außerplanmäßige Abschreibungen Rechnung getragen. Die in den Vorjahren vorgenommenen außerplanmäßigen Abschreibungen werden rückgängig gemacht, soweit die Gründe hierfür nicht mehr bestehen.

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände werden grundsätzlich mit dem Nennbetrag angesetzt. Erkennbare Einzelrisiken wurden durch Einzelwertberichtigungen berücksichtigt.

Die Rückstellungen werden in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrages angesetzt. Die sonstigen Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verpflichtungen.

Die Verbindlichkeiten werden zu ihrem Erfüllungsbetrag angesetzt. Sofern die Tageswerte über den Erfüllungsbeträgen lagen, wurden die Verbindlichkeiten zum höheren Tageswert angesetzt.

III.  Angaben zur Bilanz

Die Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern betragen 26.250,00 Euro.

IV. Sonstige Pflichtangaben

Während des abgelaufenen Geschäftsjahres wurden die Geschäfte des Unternehmens geführt durch:

~ Herrn Chrtistoph Fuja, Diplom Kaufmann

Der Geschäftsführer ist einzelvertretungsberechtigt und von den Beschränkungen des § 181 BGB befreit.

Außer dem Geschäftsführer waren im Berichtsjahr keine weiteren Organe bestellt.

Saarbrücken, 12. Februar 2013
  

sonstige Berichtsbestandteile


Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 13.02.2013 festgestellt.

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