Master Data

Registry
Register court Stendal HRB 6088
Registered
1/31/2007
Industry
Provision of visiting and assistance services of older personsProvision of visiting and assistance services of persons with disabilitiesResidential palliative nursing care activities
Purpose
Förderung des öffentlichen Gesundheitswesens, insbesondere in Form des ambulant betreuten Wohnens, Beratung, Betreuung Demenzkranker in unterschiedlichen Formen, Fort- und Weiterbildung einschließlich aller begleitender Maßnahmen.

Financial Overview

History

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Management

NameRole
Maren George
since 7/24/2025
Managing Director
Procura
Berthold Krause
since 1/31/2007
Managing Director

Beneficial Owners

0.00% identified100.00% unresolved

Unresolved chains (1)

NameOwnership
Stadtinsel e.V.
100.00%

Shareholders

1 shareholder

GmbH structure

Stadtinsel e.V.
Germany
€75,000
100.00%

Balance Sheet Accounts

Profit and Loss Accounts

Account

Financial Report

Die Insel gGmbH

Halle (Saale)

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2023 bis zum 31.12.2023

Bilanz

Aktiva

31.12.2023
EUR
31.12.2022
EUR
A. Anlagevermögen 49.937,00 66.922,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 5.039,00 3,00
1. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten 5.039,00 3,00
II. Sachanlagen 44.898,00 66.919,00
1. Einrichtungen und Ausstattungen ohne Fahrzeuge 2.361,00 2.623,00
2. Fahrzeuge 42.537,00 64.296,00
B. Umlaufvermögen 685.606,17 671.246,11
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 246.268,07 180.172,47
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 233.237,67 166.532,89
2. sonstige Vermögensgegenstände 13.030,40 13.639,58
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 385,98 985,98
II. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 439.338,10 491.073,64
C. Rechnungsabgrenzungsposten 3.456,00 14.934,91
Aktiva 738.999,17 753.103,02

Passiva

31.12.2023
EUR
31.12.2022
EUR
A. Eigenkapital 539.513,89 571.811,67
I. Gezeichnetes Kapital 75.000,00 75.000,00
II. Gewinnvortrag 496.811,67 416.327,38
III. Jahresfehlbetrag 32.297,78 -80.484,29
B. Rückstellungen 29.999,44 17.475,50
1. sonstige Rückstellungen 29.999,44 17.475,50
C. Verbindlichkeiten 70.953,06 87.054,66
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 0,00 9.177,46
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 0,00 9.177,46
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 8.268,35 25.022,32
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 8.268,35 25.022,32
3. sonstige Verbindlichkeiten 62.684,71 48.800,98
davon aus Steuern 19.912,05 15.617,47
davon im Rahmen der sozialen Sicherheit 18.632,18 13.368,13
davon mit Restlaufzeit bis zu einem Jahr 62.684,71 48.800,98
4. Verwahrgeldkonto   4.053,90
D. Rechnungsabgrenzungsposten 98.532,78 76.761,19
Summe Passiva 738.999,17 753.103,02

Gewinn- und Verlustrechnung

1.1.2023 - 31.12.2023
EUR
1.1.2022 - 31.12.2022
EUR
1. Erträge aus ambulanter, teilstationärer und vollstationärer Pflege sowie aus Kurzzeitpflege 678.076,92 539.582,94
2. Erträge aus gesonderter Berechnung von Investitionskosten gegenüber Pflegebedürftigen 16.463,29 12.429,25
3. Umsatzerlöse nach § 277 Abs. 1 HGB (PBV), soweit nicht vorstehend enthalten 1.978.955,13 1.637.162,13
4. sonstige betriebliche Erträge 24.006,21 11.759,49
5. Materialaufwand 109.881,49 101.808,17
a) Lebensmittel 2.876,04 1.581,36
b) Wasser, Energie, Brennstoffe 3.269,72 2.822,30
c) Wirtschaftsbedarf/Verwaltungsbedarf 103.735,73 97.404,51
6. Personalaufwand 2.447.320,57 1.837.751,46
a) Löhne und Gehälter 2.010.397,92 1.493.520,70
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung 436.922,65 344.230,76
davon Aufwendungen für Altersversorgung 14.310,00 14.030,00
7. Steuern, Abgaben, Versicherungen 45.498,72 50.262,21
8. Mieten, Pacht, Leasing 71.246,95 68.643,74
9. Erträge aus öffentlicher und nicht-öffentlicher Förderung von Investitionen 3.258,04  
10. Abschreibungen 30.358,62 28.161,45
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen 30.358,62 28.161,45
11. Aufwendungen für Instandhaltung und Instandsetzung (GKV) 25.284,59 18.991,15
12. sonstige betriebliche Aufwendungen 4.685,79 14.404,91
13. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 1.389,70 4,55
14. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 170,34 430,98
15. Jahresfehlbetrag 32.297,78 -80.484,29

Anhang

Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Der Jahresabschluss der Die Insel gGmbH wurde auf der Grundlage der Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuchs  in Verbindung mit der Pflegebuchführungsverordnung  aufgestellt.

Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die Regelungen des GmbH-Gesetzes zu beachten.

Angaben, die wahlweise in der Bilanz, in der Gewinn- und Verlustrechnung oder im Anhang gemacht werden können, sind insgesamt im Anhang aufgeführt.

Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Kapitalgesellschaft.

Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses wurde von den größenabhängigen Erleichterungen nach § 267 i.V.m. §§ 266  Abs. 1, 274a, 276 und 288 Abs. 1 HGB Gebrauch gemacht.

Darüber hinaus wurden Offenlegungserleichterungen nach § 326 Abs. 1 HGB in Anspruch genommen.

Angaben zur Identifikation der Gesellschaft laut Registergericht

Firmenname laut Registergericht: Die Insel gGmbH
Firmensitz laut Registergericht: Halle (Saale)
Registereintrag: Handelsregister
Registergericht: Stendal
Register-Nr.: 6088

Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Erworbene immaterielle Anlagewerte wurden zu Anschaffungskosten angesetzt und, sofern sie der Abnutzung unterlagen, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und, soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände linear vorgenommen.

Bewegliche Gegenstände des Anlagevermögens bis zu einem Wert von EUR 800,00 wurden im Jahre des Zugangs voll abgeschrieben.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände sowie Wertpapiere sind zu ihren Anschaffungskosten angesetzt und wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet.

Die liquiden Mittel wurden zum Nennwert angesetzt.

Rückstellungen wurden in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrages angesetzt.

Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.

Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag angesetzt.

Gegenüber dem Vorjahr abweichende Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Beim Jahresabschluss konnten die bisher angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden im Wesentlichen übernommen werden.

Ein grundlegender Wechsel von Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden gegenüber dem Vorjahr fand nicht statt.

Angaben zur Bilanz

Angabe zu Forderungen mit einer Restlaufzeit größer einem Jahr

Der Betrag der Forderungen mit einer Restlaufzeit größer einem Jahr beträgt 385,98 EUR (Vorjahr: 985,98 EUR).

Nicht bilanzierte sonstige finanzielle Verpflichtungen

Neben den in der Bilanz ausgewiesenen Verbindlichkeiten bestehen in Höhe von 40.298,07 EUR sonstige finanzielle Verpflichtungen.

Im Einzelnen beinhalten diese Verpflichtungen folgende Sachverhalte: Büro- und Stellplatzmieten.

Sonstige Angaben

Durchschnittliche Zahl der während des Geschäftsjahrs beschäftigten Arbeitnehmer

Die durchschnittliche Zahl der während des Geschäftsjahres im Unternehmen beschäftigten Arbeitnehmer betrug 52,75.

UNTERZEICHNUNG



 

Halle (Saale), 20. Dezember 2024

Christiane Buhle


Berthold Krause


sonstige Berichtsbestandteile

Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 20.12.2024 festgestellt.

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