Makosoft
GmbH
Geisa
Jahresabschluss zum Geschäftsjahr
vom 01.01.2010 bis zum 31.12.2010
Bilanz
Aktiva
|
|
31.12.2010
EUR |
31.12.2009
EUR |
| A.
Anlagevermögen |
195,00 |
1.324,00 |
| I.
Immaterielle Vermögensgegenstände |
1,00 |
1,00 |
| 1.
Konzessionen, gewerbliche Schutz- und ähnliche
Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten
und Werten |
1,00 |
1,00 |
| 2.
Geschäfts- oder Firmenwert |
0,00 |
0,00 |
| 3.
geleistete Anzahlungen |
0,00 |
0,00 |
| II.
Sachanlagen |
194,00 |
1.323,00 |
| 1.
Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und
Bauten einschließlich der Bauten auf fremden
Grundstücken |
0,00 |
0,00 |
| 2.
technische Anlagen und Maschinen |
0,00 |
0,00 |
| 3.
andere Anlagen, Betriebs- und
Geschäftsausstattung |
194,00 |
1.323,00 |
| 4.
geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau |
0,00 |
0,00 |
| III.
Finanzanlagen |
0,00 |
0,00 |
| 1.
Anteile an verbundenen Unternehmen |
0,00 |
0,00 |
| 2.
Ausleihungen an verbundene Unternehmen |
0,00 |
0,00 |
| 3.
Beteiligungen |
0,00 |
0,00 |
| 4.
Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein
Beteiligungsverhältnis besteht |
0,00 |
0,00 |
| 5.
Wertpapiere des Anlagevermögens |
0,00 |
0,00 |
| 6.
sonstige Ausleihungen |
0,00 |
0,00 |
| B.
Umlaufvermögen |
17.344,13 |
18.444,45 |
| I.
Vorräte |
0,00 |
0,00 |
| 1.
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe |
0,00 |
0,00 |
| 2.
unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen |
0,00 |
0,00 |
| 3.
fertige Erzeugnisse und Waren |
0,00 |
0,00 |
| 4.
geleistete Anzahlungen |
0,00 |
0,00 |
| II.
Forderungen und sonstige
Vermögensgegenstände |
255,65 |
530,92 |
| 1.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen |
0,00 |
0,00 |
| 2.
Forderungen gegen verbundene Unternehmen |
0,00 |
0,00 |
| 3.
Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein
Beteiligungsverhältnis besteht |
0,00 |
0,00 |
| 4.
sonstige Vermögensgegenstände |
255,65 |
530,92 |
| III.
Wertpapiere |
0,00 |
0,00 |
| 1.
Anteile an verbundenen Unternehmen |
0,00 |
0,00 |
| 2.
sonstige Wertpapiere |
0,00 |
0,00 |
| IV.
Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei
Kreditinstituten und Schecks |
17.088,48 |
17.913,53 |
| C.
Rechnungsabgrenzungsposten |
0,00 |
0,00 |
| Bilanzsumme,
Summe Aktiva |
17.539,13 |
19.768,45 |
Passiva
|
|
31.12.2010
EUR |
31.12.2009
EUR |
| A.
Eigenkapital |
11.384,16 |
11.859,17 |
| I.
gezeichnetes Kapital / Kapitalkonto/
Kapitalanteile |
21.400,01 |
21.400,01 |
| 1.
gezeichnetes Kapital |
21.400,01 |
21.400,01 |
| 2.
Privatkonto (Einzelunternehmen) |
0,00 |
0,00 |
| 3.
variables Kapitalkonto (persönlich haftender
Gesellschafter) |
0,00 |
0,00 |
| 4.
nicht eingeforderte ausstehende Einlagen |
-3.600,00 |
-3.600,00 |
| II.
Kapitalrücklage |
0,00 |
0,00 |
| III.
Gewinnrücklagen/Ergebnisrücklagen |
0,00 |
0,00 |
| 1.
gesetzliche Rücklage |
0,00 |
0,00 |
| 2.
Rücklage für eigene Anteile |
0,00 |
0,00 |
| 3.
satzungsmäßige Rücklagen |
0,00 |
0,00 |
| 4.
andere Gewinnrücklagen |
0,00 |
0,00 |
| IV.
Verlustvortrag |
9.540,84 |
20.796,92 |
| V.
Jahresfehlbetrag |
475,01 |
-11.256,08 |
| B.
Sonderposten mit Rücklageanteil |
0,00 |
0,00 |
| C.
Rückstellungen |
0,00 |
0,00 |
| 1.
Rückstellungen für Pensionen und
ähnliche Verpflichtungen |
0,00 |
0,00 |
| 2.
Steuerrückstellungen |
0,00 |
0,00 |
| 3.
sonstige Rückstellungen |
0,00 |
0,00 |
| D.
Verbindlichkeiten |
6.154,97 |
7.909,28 |
| 1.
Anleihen |
0,00 |
0,00 |
| 2.
Verbindlichkeiten gegenüber
Kreditinstituten |
0,00 |
0,00 |
| 3.
erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen |
0,00 |
0,00 |
| 4.
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen |
819,56 |
148,75 |
| 5.
Verbindlichkeiten aus der Annahme gezogener Wechsel
und der Ausstellung eigener Wechsel |
0,00 |
0,00 |
| 6.
Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen
Unternehmen |
0,00 |
0,00 |
| 7.
Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit
denen ein Beteiligungsverhältnis besteht |
0,00 |
0,00 |
| 8.
sonstige Verbindlichkeiten |
5.335,41 |
7.760,53 |
| E.
Rechnungsabgrenzungsposten |
0,00 |
0,00 |
| Bilanzsumme,
Summe Passiva |
17.539,13 |
19.768,45 |
Gewinn- und Verlustrechnung
|
1.1.2010 - 31.12.2010
EUR |
1.1.2009 - 31.12.2009
EUR |
| 1.
Umsatzerlöse |
54.419,86 |
72.706,04 |
| 2.
Veränderung des Bestandes an fertigen
Erzeugnissen |
0,00 |
0,00 |
| 3.
andere aktivierte Eigenleistungen |
0,00 |
0,00 |
| 4.
sonstige betriebliche Erträge |
3.640,32 |
303,36 |
| 5.
Materialaufwand |
-52,50 |
-56,00 |
| 6.
Personalaufwand |
-32.454,03 |
-30.270,72 |
| 7.
Abschreibungen |
-1.287,82 |
-1.385,45 |
| 8.
sonstige betriebliche Aufwendungen |
-22.389,69 |
-24.349,43 |
| a)
sonstige betriebliche Aufwendungen - verbundene
Unternehmen |
0,00 |
-3.045,86 |
| b)
Miet- und Pachtaufwendungen |
-3.372,10 |
-3.655,27 |
| c)
Versicherungsprämien, Gebühren und
Beiträge |
-4.769,68 |
-3.647,21 |
| d)
sonstige Aufwendungen für Personal |
-455,46 |
-374,97 |
| e)
Aufwendungen für den Fuhrpark |
-8.944,18 |
-10.624,19 |
| f)
Frachten / Verpackung |
0,00 |
0,00 |
| g)
Aufwand für Fremdreparaturen und
Instandhaltung |
-981,12 |
-1.297,34 |
| h)
andere ordentliche sonstige betriebliche
Aufwendungen |
-3.867,15 |
-4.750,45 |
| 9.
Erträge aus Beteiligungen |
0,00 |
0,00 |
| 10.
Erträge aus anderen Wertpapieren und
Ausleihungen des Finanzanlagevermögens |
0,00 |
0,00 |
| 11.
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge |
0,34 |
19,04 |
| 12.
Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere
des Umlaufvermögens |
0,00 |
0,00 |
| 13.
Zinsen und ähnliche Aufwendungen |
-203,82 |
-94,94 |
| 14.
Ergebnis der gewöhnlichen
Geschäftstätigkeit |
1.672,66 |
13.826,04 |
| 15.
außerordentliche Erträge |
0,00 |
0,00 |
| 16.
außerordentliche Aufwendungen |
0,00 |
0,00 |
| 17.
außerordentliches Ergebnis |
0,00 |
0,00 |
| 18.
Steuern vom Einkommen und Ertrag |
5.028,44 |
-2.376,96 |
| 19.
sonstige Steuern |
-7.176,11 |
-193,00 |
| 20.
Jahresfehlbetrag |
475,01 |
-11.256,08 |
Anhang
Anhang
zum Jahresabschluss zum 31. Dezember 2010
A. Bilanzierungs- und BewertungsmethodenSachanlagen
werden zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten
abzüglich Abschreibungen angesetzt. Die
planmäßigen Abschreibungen werden vorgenommen.
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände
werden mit dem Nennwert, dem niedrigeren beizulegenden Wert
angesetzt. Die liquiden Mittel werden zum Nominalwert
angesetzt. Das gezeichnete Kapital ist zum Nennbetrag
angesetzt. Verbindlichkeiten werden mit dem
Rückzahlungsbetrag angesetzt.
B. Informationen zur BilanzDer Gesamtbetrag der
Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als 5
Jahren betrug zum Bilanzstichtag 0,00 Euro.Auf den Ausweis
latenter Steuern zum Verlustvortrag wird verzichtet.
C. Sonstige
AngabenGeschäftsführungsorganeIm Berichtsjahr
wurden die Geschäfte der Gesellschaft von Herrn
Jörg Mahler geführt. Außer dem
Geschäftsführer waren im Berichtsjahr keine
weiteren Organe bestellt. Geisa, den 25.1.2012 Der
Geschäftsführer: Gez. Jörg Mahler
Aufgliederung von aus Gründen der Klarheit in
Bilanz und GuV zusammengefassten Posten
1.1.2010 - 31.12.2010Der Betrag der
Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr
beträgt 6154,97 EUR.
|