MEStech GmbHLiquidated

Kalkwerk 4a, 35756 Mittenaar, DEU

Master Data

Registry
Register court Wetzlar HRB 4910
Registered
2/25/2004
Industry
Manufacture of testing machinesWholesale of machine toolsManufacture of power-driven hand tools
Purpose
Herstellung und Handel von Werkzeugen und Produkten für die mechanische, elektronische und optische Anwendung sowie die Herstellung, Handel und Vertrieb von akustischen Systemen und Anlagen.

History

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Management

NameRole
Nicole Theis
since 7/10/2014
Managing Director

Beneficial Owners
Beta

Identified persons (4)

NameOwnership
47.86%
47.86%
4.26%

Shareholders
Beta

3 shareholders

GmbH structure

2 of 3 shown

Name
Location
Amount
Share
Hans Theis
Mozartstraße 3, 35756 Mittenaar
€45,000
45.00%
Michael Theis
Bischoffer Straße 4, 35080 Bad Endbach
€45,000
45.00%

Holdings
Beta

NameOwnership
No data available

Financial Report

MEStech GmbH

Mittenaar

Jahresabschluss zum 31. Dezember 2011

Bilanz zum 31. Dezember 2011

AKTIVA

  31.12.2011 31.12.2010
A. ANLAGEVERMÖGEN      
I. Immaterielle Vermögensgegenstände   36.405,00 € 36.406,00 €
II. Sachanlagen      
1. Technische Anlagen und Maschinen 58.476,00 €   46.286,00 €
2. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung 63.567,00 €   140.269,00 €
    122.043,00 € 186.555,00 €
    158.448,00 € 222.961,00 €
B. UMLAUFVERMÖGEN      
I. Vorräte   703.462,10 € 755.222,80 €
II. Forderungen und Sonstige Vermögensgegenstände      
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 134.873,24 €   128.367,74 €
2. Sonstige Vermögensgegenstände 18.143,47 €   11.072,71 €
    153.016,71 € 139.440,45 €
III. Liquide Mittel      
1. Kassenbestand 315,21 €   530,00 €
2. Guthaben bei Kreditinstituten 10.526,76 €   6.182,99 €
    10.841,97 € 6.712,99 €
C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN   3.926,00 € 3.839,99 €
D. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag   26.200,91 € - €
    1.055.895,69 € 1.128.177,23 €

PASSIVA

     
  31.12.2011 31.12.2010
A. EIGENKAPITAL      
I. Stammkapital 100.000,00 €   100.000,00 €
II. Verlustvortrag -60.267,05 €   -104.482,84 €
Übernahmeverlust T&V -107.744,82 €   -107.744,82 €
III. Jahresüberschuss 41.810,96 €   44.215,79 €
V. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 26.200,91 €   - €
      -68.011,87€
B. RÜCKSTELLUNGEN      
Sonstige Rückstellungen   40.855,93 € 42.773,41 €
C. VERBINDLICHKEITEN      
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 161.313,41 €   174.659,49 €
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 215.825,07 €   122.462,03 €
3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen - €   - €
4. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern 584.264,79 €   615.200,42 €
5. Sonstige Verbindlichkeiten 53.636,49 €   241.093,75 €
    1.015.039,76 € 1.153.415,69 €
    1.055.895,69 € 1.128.177,23 €

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2011

    2011 2010
1. Umsatzerlöse   2.392.529,35 € 1.724.247,48 €
2. Bestandveränderungen   -15.919,57 € -208.770,70 €
3. aktivierte Eigenleistungen   - € - €
Gesamtleistung   2.376.609,78 € 1.515.476,78 €
4. Sonstige betriebliche Erträge   76.498,35 € 50.837,33 €
5. Materialaufwand   -1.394.581,24 € -962.985,84 €
6. Personalaufwand   736.739,84 € -611.240,70 €
7. Abschreibungen   -53.155,82 € -62.210,65 €
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen      
a) Raumkosten -85.166,79 €   -95.750,07 €
b) Werbe-/Reisekosten -45.512,86 €   -35.476,61 €
c) Kraftfahrzugkosten -35.809,41 €   -43.218,87 €
d) Reparaturen/Instandhaltung -37.474,52 €   -16.494,18 €
e) Sonstige Aufwendungen -121.687,78 €   -184.025,69 €
    -325.651,36 €  
9. Zinsen und ähnliche Erträge   - € - €
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen   -14.121,93 € -16.059,74 €
11. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit   -71.142,06 € -461.148,24 €
12. Außerordentlicher Ertrag   204.138,33 € 505.364,03 €
13. Außerordentlicher Aufwand   -91.185,31 € - €
Jahresüberschuss   41.810,96 € 44.215,79 €

Zusammensetzung und Entwicklung des Anlagevermögens

  Anschaffungs- und Herstellungskosten
  Vortrag 01.01.2011 Zugänge Abgänge Endstand 31.12.2011
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 49.792,00 € - € -1,00 € 49.791,00 €
II. Sachanlagen        
1. Technische Anlagen 178.272,06 € 31.448,69 € - € 209.720,75 €
2. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung 334.741,89 € 18.405,13 € -61.210,00 € 291.937,02 €
  513.013,95 € 49.853,82 € -61.210,00 € 501.657,77 €
  562.805,95 € 49.853,82 € -61.211,00 € 551.448,77 €
  Kumulierte Abschreibungen
  Vortrag 01.01.2011 Zugang Abgang Endstand 31.12.2011
       
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 13.386,00 € - € - € 13.386,00 €
II. Sachanlagen        
1. Technische Anlagen 131.986,06 € 19.258,69 € - € 151.244,75 €
2. Andere Anlagen, Betriebs-und Geschäftsausstattung 194.472,89 € 33.897,13 € - € 228.370,02 €
  326.458,95 € 53.155,82 € - € 379.614,77 €
  Restbuchwerte
  Stand Stand
  01.01.2011 31.12.2011
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 36.406,00 € 36.405,00 €
II. Sachanlagen    
1. Technische Anlagen 46.286,00 € 58.476,00 €
2. Andere Anlagen, Betriebs-und Geschäftsausstattung 140.269,00 € 63.567,00 €
  222.961,00 € 158.448,00 €

Anhang zum 31. Dezember 2011

Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Der Jahresabschluss der MEStech GmbH zum 31. Dezember 2011 wurde entsprechend den Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuches aufgestellt. Soweit Wahlrechte für Angaben in der Bilanz, in der Gewinn- und Verlustrechnung oder im Anhang ausgeübt werden können, wurde der Vermerk im Anhang gewählt. Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren gewählt. Die Gesellschaft ist nach den § 267 HGB angegebenen Größenklassen eine kleine Kapitalgesellschaft.

Angaben zur Bilanzierung und Bewertung einschließlich steuerrechtlicher Maßnahmen

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Erworbene immaterielle Anlagewerte wurden zu Anschaffungskosten angesetzt und, sofern sie der Abnutzung unterlagen, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und, soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert. In die Herstellungskosten wurden neben den unmittelbar zurechenbaren Kosten auch notwendige Gemeinkosten und durch die Fertigung veranlasste Abschreibungen einbezogen. Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer nach der linearen Methode vorgenommen.

Bei den Finanzanlagen wurden die Anteile an verbunden Unternehmen zu Anschaffungskosten bewertet.

Die Vorräte wurden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt. Sofern die Tageswerte am Bilanzstichtag niedriger waren, wurden diese angesetzt.

Forderungen wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet.

Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.

Verbindlichkeiten wurden mit dem Erfüllungsbetrag angesetzt.

Gegenüber dem Vorjahr abweichende Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Beim Jahresabschluss konnten die bisher angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden im Wesentlichen übernommen werden. Ein grundlegender Wechsel von Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden gegenüber dem Vorjahr fand nicht statt.

Angaben und Erläuterungen zu einzelnen Posten der Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung

Die Forderungen sind insgesamt innerhalb eines Jahres fällig.

Der Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr beträgt Euro 1.015.039,76 (Vorjahr: Euro 967.239,61). Gegenüber Gesellschaftern bestehen mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr Verbindlichkeiten in Höhe von Euro 584.264,79 (Vorjahr Euro 615.200,42). Der Betrag der Verbindlichkeiten aus Steuern mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr beträgt Euro 14.281,31 (Vorjahr: Euro 14.977,75). Der Betrag der Verbindlichkeiten im Rahmen der sozialen Sicherheit mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr beträgt Euro 1.725,29 (Vorjahr: Euro 716,29).

Inanspruchnahme aus Haftungsverhältnissen

Mit einer Inanspruchnahme aus Haftungsverhältnissen ist nicht zu rechnen.

Beschluss über die Verwendung des Ergebnisses

In der Gesellschafterversammlung vom 26.09.2012 wurde der Vorschlag der Geschäftsführung zur Ergebnisverwendung angenommen.

Sonstige Pflichtangaben

Im Berichtsjahr wurde die Geschäftsführung von Herr Hans Theis und Herrn Edgar Theis (ab 1.4.2011) wahrgenommen. Die Geschäftsführer sind von den Beschränkungen des § 181 BGB befreit.

 

Mittenaar, den 26. September 2012

Hans Theis, Geschäftsführer

RECHTLICHE VERHÄLTNISSE

Name, Sitz und Eintragung im Handelsregister

Die Gesellschaft ist unter dem Namen MEStech GmbH mit Sitz in Mittenaar-Offenbach im Handelsregister des Amtsgerichts Wetzlar unter der Geschäftsnummer HRB 4910 eingetragen.

Gegenstand der Gesellschaft

Gegenstand des Unternehmens ist die Herstellung und der Handel von Werkzeugen und Produkten für die mechanische, elektronische und optische Anwendung.

Gesellschaftsvertrag

Der Gesellschaftsvertrag wurde am 15. Januar 2004 abgeschlossen (UR Nr. 9/2004 Notar Jürgen Helmke, Herborn). Mit Beschluss vom 21. Dezember 2007 wurde die Satzung in § 3 geändert, das Stammkapital wurde um EUR 75.000,00 auf EUR 100.000,00 erhöht.

Gesellschafter und Kapitalverhältnisse

Gesellschafter sind Herr Hans Theis mit einer Einlage von € 10.000,00, Herr Michael Theis mit einer Einlage von EUR 35.000,00, Herr Edgar Theis mit einer Einlage von EUR 35.000,00 und Frau Sabine Theis mit einer Einlage von € 20.000,00. Von dem Stammkapital wurden € 25.000,00 am 15. Januar 2004 und EUR 75.000,00 am 2. Mai 2007 eingezahlt.

Geschäftsführung und Vertretung

Im Berichtsjahr wurde die Geschäftsführung von Herr Hans Theis und Herrn Edgar Theis (ab 1.4.2011) wahrgenommen. Die Geschäftsführer sind von den Beschränkungen des § 181 BGB befreit.

Geschäftsjahr

Das Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr.

Steuerliche Verhältnisse

Die Gesellschaft wird für Zwecke der Besteuerung beim Finanzamt Giessen unter der Steuernummer 20 239 41018 geführt.

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