Master Data

Registry
Register court Fürth HRB 4278
Registered
9/21/1990
Industry
Computer consultancy activitiesWholesale of computers, computer peripheral equipment and softwareAgents involved in the sale of furniture
Purpose
Gegenstand des Unternehmens ist das User-Interface-Design, Prototyping, die Marktkommunikation, die technische Dokumentation, Übersetzungen, das Mediendesign und mobile Datenkommunikation. Weiterer Gegenstand des Unternehmens ist der Handel mit Hardware und Software und sonstigen Datenverarbeitungsgeräten und Zubehör sowie die Einrichtung und Übernahme der Software-Wartung.

History

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Management

NameRole
Gabriele Chimainski
since 1/12/2004
Managing Director
Manfred A. Heinrichs
since 11/19/2002
Managing Director

Beneficial Owners

100.00% identified0.00% unresolved

Identified persons (1)

NameOwnership
100.00%

Shareholders

1 shareholder

GmbH structure

91054 ERLANGEN
€50,000
100.00%

Financial Report

CAPE Design GmbH

Erlangen

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2010 bis zum 31.12.2010

Bilanz

AKTIVA

  Euro Gesamtjahr/Stand
Euro
Euro Vorjahr
Euro
A. Anlagevermögen        
I. Immaterielle Vermögensgegenstände   20,00   20,00
II. Sachanlagen   12121,20   8571,20
B. Umlaufvermögen        
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände   61989,09   45864,48
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks   18988,62   51350,80
C. Rechnungsabgrenzungsposten   892,83   414,03
Summe Aktiva   94011,74   106220,51

PASSIVA

       
  Euro Gesamtjahr/Stand
Euro
Euro Vorjahr
Euro
A. Eigenkapital        
I. Gezeichnetes Kapital   25564,59   25564,59
II. Kapitalrücklage   4601,63   4601,63
III. Gewinnvortrag/Verlustvortrag   -10489,03   -15982,87
B. Rückstellungen   48237,77   49114,59
C. Verbindlichkeiten   26096,78   42922,57
Summe Passiva   94011,74   106220,51

Anhang zur Bilanz zum 31. Dezember 2010

Steuerrechtliche Verhältnisse

Das Unternehmen unterliegt der Regelbesteuerung gemäß den §§ 16-18 des UStG.

Im Rahmen der Abschlusserstellung wurde die Berechnung der Körperschaft- und Gewerbesteuer vorgenommen.

Buchführung

Der Gewinn wurde nach § 4 Abs. 1 (i.V.m. § 5) EStG durch Betriebsvermögensvergleich unter Beachtung handels-/ und steuerrechtlicher Buchführungsvorschriften nach den Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung (§§ 238 ff. HGB, §§ 140 ff. AO) ermittelt.

Die Aufzeichnung der Geschäftsvorfälle erfolgte nach den Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung (handels- und steuerrechtliche Buchführungsvorschriften).

In unserem Büro durch elektronische Datenverarbeitung (DATEV).

Die Auswertung erfolgte im DATEV Rechenzentrum.

Abweichende Handelsbilanzen wurden nicht erstellt.

Jahresabschluss nach steuerlichen Vorschriften (Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden)

Die Aufzeichnung der laufenden Geschäftsvorfälle erfolgte in unserem Büro durch elektronische Datenverarbeitung (DATEV).

Abweichende Gliederung des Jahresabschlusses zum Vorjahr wurde nicht vorgenommen.

Das nichtabnutzbare Anlagevermögen (ggf. anteiliger Grund und Boden) ist mit den Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten (ggf. Teilwert) ausgewiesen.

Das Sachanlagevermögen ist mit den Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten, vermindert um planmäßignutzungsbedingte Abschreibungen, angesetzt.

Bei der Bemessung der Abschreibungssätze ist grundsätzlich die in den amtlichen AfA-Tabellen der Finanzverwaltung festgesetzte Nutzungsdauer zugrundegelegt.

Der Übergang von der degressiven zur linearen Abschreibung erfolgt stets, sobald dies zu höheren Jahresabschreibungen führt.

Steuerliche Sonderabschreibungen werden, sofern möglich, stets in vollem Umfang genutzt.

Bei Zugängen beweglicher Anlagegüter wurde der Jahresabschreibungsbetrag zeitanteilig abgesetzt.

Die geringwertigen Wirtschaftsgüter i. S. § 6 Abs. 2 EStG (Sammelposten) wurden auf 5 Jahre anteilig abgeschrieben.

Finanzanlagen werden mit dem Nennwert angesetzt.

Die Vorräte sind grundsätzlich mit den Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt. Bei den Halb- und Fertigfabrikaten wurden in die Herstellungskosten neben den direkt zurechenbaren Kosten auch Fertigungs- und Materialgemeinkosten sowie Abschreibungen einbezogen.

Die Forderungen sind grundsätzlich mit dem Nennbetrag angesetzt. Erkennbare Einzelrisiken wurden nicht angegeben; das allgemeine Kreditrisiko in den Forderungen aus Lieferungen und Leistungen ist durch eine Pauschal-Wertberichtigung berücksichtigt.

Saldoanerkenntnisse der Außenstände wurden nicht eingeholt. Ausfallrisiken zum Zeitpunkt der Bilanzerstellung waren nicht bekannt.

Die Verbindlichkeiten sind grundsätzlich mit dem Rückzahlungsbetrag ausgewiesen, die übrigen Rückstellungsbeträge nach vernünftiger kaufmännischer Schätzung ermittelt.

Saldenbestätigungen haben nicht vorgelegen.

Grundsätzliche Änderungen gegenüber dem Vorjahr in der Ausübung von Bewertungswahlrechten sind nicht vorgenommen worden.

Aktiva:

A. Anlagevermögen

Siehe Anlagenverzeichnis zum 31. Dezember 2010

B. Umlaufvermögen

Forderungen zum 31. Dezember 2010 € 61.989,09
Davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 61.989,09
Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten € 18.988,62
C. Rechnungsabgrenzungsposten € 892,83

PASSIVA:

A. Eigenkapital

Gezeichnetes Kapital zum 31. Dezember 2010 € 25.564,59
Kapitalrücklage € 4.601,63

Verlustvortrag auf neue Rechnung

Verlustvortrag ./. € 10.489,03

B. Rückstellungen

Sonstige Rückstellung zum 31. Dezember 2010 € 48.237,77
C. Verbindlichkeiten € 26.096,78
Davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 17.812,78

WEITERE DATEN

Anlagenverzeichnis zum 31. Dezember 2010

  Ansch.- Kosten Stand 01.01.10 Zugang 2010 Abgang 2010 AfA 2010 Stand 31.12.10 AfA Gesamt
Immaterialle Vermögensgegenstände 63.907,85 20,00       20,00 63.887,85
Sachanlagen 229.169,75 8.571,20 6.521,86   2.971,86 12.121,20 217.048,55

 

Gabriele Chimainski

Die Feststellung bzw. Billigung des Jahresabschlusses erfolgte am: 29.06.2011

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