Dieter Risel GmbHLiquidated

73116 Wäschenbeuren, DEU

Master Data

Registry
Register court Ulm HRB 533975
Registered
1/17/2005
Industry
Wholesale of paint and varnishPainting and lacqueringManufacture of builders’ ware of plastic
Purpose
Betrieb eines Maler- und Stukkateurgeschäfts

History

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Management

NameRole
Monika Risel
since 1/19/2021
Liquidator

Beneficial Owners

100.00% identified0.00% unresolved

Identified persons (1)

NameOwnership
100.00%

Shareholders

1 shareholder

GmbH structure

Seestraße 21, 73116 Wäschenebeuren
€25,000
100.00%

Financial Report

Dieter Risel GmbH

Wäschenbeuren

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2010 bis zum 31.12.2010

Bilanz

Aktiva

31.12.2010
EUR
31.12.2009
EUR
A. Anlagevermögen 40.221,00 56.825,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 1,50 1,50
II. Sachanlagen 40.219,50 56.823,50
B. Umlaufvermögen 86.953,26 236.582,00
I. Vorräte 57.770,24 32.413,74
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 14.147,43 197.417,87
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 1.209,52 1.375,96
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 15.035,59 6.750,39
C. Rechnungsabgrenzungsposten 2.261,05 2.481,15
D. Aktive latente Steuern 1.900,00 0,00
E. Aktiver Unterschiedsbetrag aus der Vermögensverrechnung 5.380,00 0,00
Bilanzsumme, Summe Aktiva 136.715,31 295.888,15

Passiva

31.12.2010
EUR
31.12.2009
EUR
A. Eigenkapital 38.184,78 42.601,34
I. gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
II. Kapitalrücklage 26.003,07 26.003,07
III. Verlustvortrag 8.401,73 10.491,77
IV. Jahresfehlbetrag 4.416,56 -2.090,04
B. Rückstellungen 5.772,08 166.431,18
C. Verbindlichkeiten 91.732,47 85.833,05
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr 72.114,85 46.951,32
D. Rechnungsabgrenzungsposten 1.025,98 1.022,58
Bilanzsumme, Summe Passiva 136.715,31 295.888,15

Anhang


Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Angaben zur Vermittlung eines besseren Einblicks in die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage

Der Jahresabschluss auf den 31. Dezember 2010 wurde erstmals nach den Vorschriften der §§ 242 ff. HGB unter Beachtung der ergänzenden Bestimmungen für Kapitalgesellschaften (§§ 264 ff HGB) in der Fassung des Bilanzrechtsmodernisierungsgesetzes erstellt.

Die Gewinn- und Verlustrechnung wurde nach dem Gesamtkosten verfahren erstellt.

Die Vorjahresvergleichszahlen wurden auf Grund des Wahlrechts des Art. 67 Abs. 8 EGHGB nicht angepaßt.

Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Erworbene immaterielle Anlagewerte wurden zu Anschaffungskosten angesetzt und, sofern sie der Abnutzung unterlagen, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und, soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

In die Herstellungskosten wurden neben den unmittelbar zurechenbaren Kosten auch notwendige Gemeinkosten und durch die Fertigung veranlasste Abschreibungen einbezogen.

Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände linear und degressiv vorgenommen.

Der Übergang von der degressiven zur linearen Abschreibung erfolgt in den Fällen, in denen dies zu einer höheren Jahresabschreibung führt.

Soweit erforderlich, wurde der am Bilanzstichtag vorliegende niedrigere Wert angesetzt.

Die Vorräte wurden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt.

Sofern die Tageswerte am Bilanzstichtag niedriger waren, wurden diese angesetzt.

Forderungen und Wertpapiere wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet.

Für ungewisse Verbindlichkeiten aus Pensionsverpflichtungen wurden Rückstellungen gebildet.

Die Rückstellungsbildung wurde gem. § 253 Abs. 1 Satz 2 HGB in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrags bewertet. Die Pensionsrückstellungen betragen Euro 188.930,00.

Die Steuerrückstellungen beinhalten die das Geschäftsjahr betreffenden, noch nicht veranlagten Steuern.

Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet.

Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.

Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag angesetzt.

Gegenüber dem Vorjahr abweichende Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Ein grundlegender Wechsel von Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden gegenüber dem Vorjahr fand nicht statt.

Angaben zur Bilanz

Ausschüttungssperre

Der Gesamtbetrag, der gem. § 268 Abs. 8 HGB der Ausschüttungssperre unterliegt, beträgt Euro 1.900,00.

Im Einzelnen gliedert sich der Gesamtbetrag wie folgt:
  

Gesamtbetrag gemäß Ausschüttungssperre
Euro
Aktivierung selbst geschaffener immaterieller Vermögensgegenstände des Anlagevermögens
0,00
Aktivierung latenter Steuern
1.900,00
Aktivierung von Vermögensgegenständen zum beizulegenden Zeitwert
0,00
Gesamtbetrag
1.900,00


Pensionsrückstellungen

Für die Berechnungen wurden folgende Annahmen getroffen:

Zinssatz
5,15
%
erwartete Lohn- und Gehaltssteigerungen
0,00
%
zugrunde gelegte Sterbetafel
PUC
 


Verrechnung von Vermögensgegenständen und Schulden

Für die Saldierung von Schulden aus Altersvorsorgeverpflichtungen mit verrechnungsfähigen Vermögenswerten wurden folgende Werte ermittelt:

Verrechnung von Vermögensgegenständen und Schulden
Euro
Erfüllungsbetrag der Schulden
164.110,00
Anschaffungskosten der verrechneten Vermögenswerte
0,00
Zeitwert der verrechneten Vermögenswerte
169.490,00
verrechnete Aufwendungen
3.828,82
verrechnete Erträge
1.094,00



Zur Bestimmung des Zeitwertes mit Hilfe allgemein anerkannter Bewertungsmethoden wurden folgende Annahmen zugrunde gelegt.

Angabe der nicht ausgewiesenen Pensionsverpflichtungen

Die in der Bilanz nicht ausgewiesenen Rückstellungen für laufende Pensionen, Anwartschaften und ähnliche Verpflichtungen betragen Euro 24.820,00.

Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit > 5 Jahre und der Sicherungsrechte

Der Gesamtbetrag der bilanzierten Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren beträgt Euro 0,00 (Vorjahr: Euro 0,00).

Der Gesamtbetrag der bilanzierten Verbindlichkeiten, die durch Pfandrechte oder ähnliche Rechte gesichert sind, beträgt Euro 19.617,62.

Die nachfolgenden Sicherungsarten und Sicherungsformen sind mit den Verbindlichkeiten verbunden:

   Angabe zu Restlaufzeitvermerken

Der Betrag der Forderungen mit einer Restlaufzeit größer einem Jahr beträgt Euro 6.589,52 (Vorjahr: Euro 1.375,96).

Der Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr beträgt Euro 72.114,85 (Vorjahr: Euro 46.951,32).

Haftungsverhältnisse aus nicht bilanzierten Verbindlichkeiten gemäß § 251 HGB

Neben den in der Bilanz aufgeführten Verbindlichkeiten sind die folgenden Haftungsverhältnisse zu vermerken:
  

Haftungsverhältnisse nach § 251 HGB
Betrag
 
Euro
aus der Begebung und Übertragung von Wechseln
0,00
davon durch Pfandrechte oder sonstige Sicherheiten gesichert
0,00
davon gegenüber verbundenen Unternehmen
0,00
gesichert durch:
 
aus Bürgschaften, Wechsel- und Scheckbürgschaften
140.000,00
aus Gewährleistungsverträgen
11.568,32
aus der Bestellung von Sicherheiten für fremde Verbindlichkeiten
70.000,00
Summe
221.568,32


Inanspruchnahme aus Haftungsverhältnissen

Mit einer Inanspruchnahme aus den Haftungsverhältnissen ist nicht zu rechnen.

Sonstige Angaben

Namen der Geschäftsführer

Während des abgelaufenen Geschäftsjahrs wurden die Geschäfte des Unternehmens durch folgende Personen geführt:

Erster Geschäftsführer:
Dieter Risel
ausgeübter Beruf:
Maler- und Stukkateurmeister
Weitere Geschäftsführer:
Monika Risel
ausgeübter Beruf:
Kaufmännische Angestellte


Unterschrift der Geschäftsführung

gez.  Dieter Risel

sonstige Berichtsbestandteile


Angaben zur Feststellung:

Der Jahresabschluss wurde am 29.03.2012 festgestellt.

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