DOTCOAT GmbHLiquidated

78467 Konstanz, DEU

Master Data

Registry
Register court Freiburg HRB 382090
Registered
5/19/2005
Industry
Manufacture of testing machinesManufacture of metal forming machineryManufacture of additive manufacturing machinery
Purpose
Verkauf, Sevice, Beratung, Engineering und Maschinenbau für die Beschichtungs- und Laminierindustrie und deren Zulieferer.

History

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Holdings

NameOwnership
100.00%

Financial Report

DOTCOAT GmbH

Konstanz

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2010 bis zum 31.12.2010

Bilanz

Aktiva

31.12.2010
EUR
31.12.2009
EUR
A. Anlagevermögen 79.902,00 109.709,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 2.540,00 4.571,00
II. Sachanlagen 77.362,00 105.138,00
B. Umlaufvermögen 989.189,43 137.031,88
I. Vorräte 244.211,01 48.500,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 485.194,31 55.512,06
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 259.784,11 33.019,82
C. Rechnungsabgrenzungsposten 2.005,24 2.722,30
D. nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 25.848,13 91.790,85
Bilanzsumme, Summe Aktiva 1.096.944,80 341.254,03

Passiva

31.12.2010
EUR
31.12.2009
EUR
A. Eigenkapital 0,00 0,00
I. gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
II. Verlustvortrag 116.790,85 23.565,12
III. Jahresüberschuss 65.942,72 -93.225,73
IV. nicht gedeckter Fehlbetrag 25.848,13 91.790,85
B. Rückstellungen 3.750,00 1.600,00
C. Verbindlichkeiten 1.093.194,80 339.654,03
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr 1.063.299,83 206.731,75
Bilanzsumme, Summe Passiva 1.096.944,80 341.254,03

Anhang


zum 31.12.2010

Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss der DOTCOAT GmbH wurde auf der Grundlage der Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuchs aufgestellt.

Der Jahresabschluss wurde erstmals nach den Vorschriften des Bilanzrechtsmodernisierungsgesetz (BilMoG) aufgestellt. Die Vorjahreszahlen wurden entsprechend Art. 67 Abs. 8 S. 2 EGHBH nicht angepasst.

Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die Regelungen des GmbH-Gesetzes zu beachten.

Soweit Wahlrechte für Angaben in der Bilanz und in der Gewinn- und Verlustrechnung oder im Anhang ausgeübt werden können, wurde der Vermerk in der Bilanz bzw. in Gewinn- und Verlustrechnung gewählt. Ausgenommen hiervon sind die Restlaufzeitenangaben zu Forderungen, sonstigen Vermögensgegenständen und Verbindlichkeiten. Für diese wurde zu Gunsten der Klarheit und Übersichtlichkeit der Ausweis im Anhang gewählt.

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Erworbene immaterielle Anlagewerte wurden zu Anschaffungskosten angesetzt und sofern sie der Abnutzung unterlagen um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

In die Herstellungskosten wurden neben den unmittelbar zurechenbaren Kosten auch notwendige Gemeinkosten und durch die Fertigung veranlasste Abschreibungen einbezogen.

Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände linear vorgenommen.

Die Anschaffungskosten beweglicher Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens bis zu einem Wert von 410,00 Euro wurden im Jahr des Zugangs voll abgeschrieben.

Die Finanzanlagen wurden wie folgt angesetzt und bewertet:
- Beteiligungen zu Anschaffungskosten bzw. dem niedrigeren Teilwert am Bilanzstichtag
- Anteile an verbundenen Unternehmen zu Anschaffungskosten
- sonstige Wertpapiere zu Anschaffungskosten bzw. mit dem niedrigeren Teilwert am Bilanzstichtag

Der Bestand an Vorräten wurde zum 31.12.2010 körperlich aufgenommen und in einer Inveturliste erfasst. An den Bestandsaufnahmen haben wir nicht teilgenommen. Die Bewertung erfolgte auskunftsgemäß zu Herstellungskosten bzw. Anschaffungskosten. Eine Prüfung der Wertansätze war nicht Gegenstand unseres Auftrages.

Der Kassenbestand zum Bilanzstichtag ergibt sich aus dem Kassenbuch, dessen Saldo mit dem Finanzkonto übereinstimmt. Für Guthaben bei Kreditinstituten und Verbindlichkeiten bei Kreditinstituten liegen Tagesauszüge oder Saldenbestätigungen zum Bilanzstichtag vor.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet.

Die Steuerrückstellungen beinhalten die das Geschäftsjahr betreffenden, noch nicht veranlagten Steuern.

Der sich aus den abweichenden Handels- und Steuerbilanzansätzen insgesamt ergebende aktive Unterschiedsbetrag an latenten Steuern wurde nicht aktiviert.

Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.

Der Jahresabschluss enthält auf fremde Währung lautende Sachverhalte, die in Euro umgerechnet wurden.

Forderungen und Verbindlichkeiten in fremder Währung sind mit dem Devisenkassamittelkurs am Bilanzstichtag bewertet. Soweit der Kurs am Tage des Geschäftsvorfalles bei Forderungen darunter bzw. bei Verbindlichkeiten darüber lag, ist dieser angesetzt.

Angaben und Erläuterungen zu einzelnen Posten der Bilanz

Angabe zu Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Angaben zu Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände mit einer Restlaufzeit größer als einem Jahr Beträgt Euro 0,00.

Angabe zur Verbindlichkeiten

Der Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr beträgt Euro 1.063.299,83.

Der Gesamtbetrag der bilanzierten Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren beträgt Euro 41.414,97.

Der Gesamtbetrag der bilanzierten Verbindlichkeiten, die durch Pfandrecht oder ähnliche Rechte gesichert sind, beträgt Euro 0,00.

In den Verbindlichkeiten sind Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern in Höhe von Euro 107.753,68 enthalten.

Sonstige Angaben
Geschäftsführer war im Jahr 2010 Herr Thomas Gerbig.
Die Gesellschaft ist buchmäßig überschuldet. Aufgrund von Rangrücktrittsvereinbarungen liegt jedoch keine Überschuldung vor.



Konstanz, den 23.12.2011

sonstige Berichtsbestandteile


Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 23.12.2011 festgestellt.

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