Master Data

Registry
Register court Ulm HRB 702252
Previous
Tivox Binar GmbHBinar Protect GmbH
Registered
10/1/2001
Industry
Activities of holding companiesManufacture of power-driven hand toolsManufacture of plastic packing goods
Purpose
Gegenstand geändert; nun: Die Entwicklung, Herstellung, Lieferung und Montage von Schutzzaunsystemen, Drehmomentabstützungen, Energieträgersystemen und Serviceleistungen für diese Systeme/Anlagen und aller damit in Zusammenhang stehender Tätigkeiten.

Financial Overview

History

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Management

NameRole
Martin Lauer
since 11/29/2006
Managing Director

Beneficial Owners

0.00% identified100.00% unresolved

Unresolved chains (1)

NameOwnership
AnVa Hjo ABSWE
100.00%

Shareholders

1 shareholder

GmbH structure

AnVa Hjo AB
Sweden
€25,000
100.00%

Balance Sheet Accounts

Financial Report

AnVa GmbH

Waldstetten

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2023 bis zum 31.12.2023

Bilanz

Aktiva

31.12.2023
EUR
31.12.2022
EUR
A. Anlagevermögen 14.239,00 19.148,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 1.047,00 1.708,00
II. Sachanlagen 13.192,00 17.440,00
B. Umlaufvermögen 411.119,68 279.305,73
I. Vorräte 51.401,32 46.283,34
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 305.691,30 173.741,46
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 54.027,06 59.280,93
C. Rechnungsabgrenzungsposten 4.647,62 6.933,54
Summe Aktiva 430.006,30 305.387,27

Passiva

31.12.2023
EUR
31.12.2022
EUR
A. Eigenkapital 64.601,33 49.351,22
I. Gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
II. Kapitalrücklage 256.254,00 256.254,00
III. Verlustvortrag 231.902,78 217.495,92
IV. Jahresüberschuss 15.250,11 -14.406,86
B. Rückstellungen 26.492,00 20.045,00
C. Verbindlichkeiten 338.912,97 235.991,05
Summe Passiva 430.006,30 305.387,27

Anhang

Allgemeines

Die AnVa GmbH hat ihren Sitz in Waldstetten und wird beim Amtsgericht Ulm unter HRB 702252 geführt.

Rechnungslegungsgrundsätze

Bei der Bilanzierung und Bewertung sind die Vorschriften des HGB für große Kapitalgesellschaften sowie des GmbHG angewandt worden. Darstellung, Gliederung, Ansatz und Bewertung des Jahresabschlusses entsprechen den Vorjahresgrundsätzen.

Die Gewinn- und Verlustrechnung ist nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt.

Die Gesellschaft nimmt die für kleine Kapitalgesellschaften geltenden Erleichterungsvorschriften der §§ 274a, 276 und 288 HGB in Anspruch.

Die Gesellschaft hat von der Befreiungsvorschrift nach § 264 Abs. 1 Satz 4 HGB Gebrauch gemacht und auf die Aufstellung eines Lageberichts verzichtet.

Die entgeltlich erworbenen immateriellen Vermögensgegenstände sind zu Anschaffungskosten vermindert um planmäßige Abschreibungen bewertet. Die Abschreibungen werden linear über die betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer von 3 bis 5 Jahren vorgenommen.

Das Sachanlagevermögen ist mit den aktivierungspflichtigen Anschaffungs-/Herstellungskosten angesetzt und, soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert. Die betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauern liegen hierbei zwischen 3 und 13 Jahren.

Zugänge werden ausschließlich nach der linearen Methode abgeschrieben.

Abnutzbare bewegliche geringwertige Anlagegüter mit Anschaffungskosten bis EUR 800,00 werden im Jahr des Zugangs voll abgeschrieben. Ihr sofortiger Abgang wird unterstellt.

Die Bewertung der Waren erfolgt zu Anschaffungskosten einschließlich Anschaffungsnebenkosten oder niedrigeren Zeitwerten, wobei für Lager- und Verwertungsrisiken Abschläge in angemessenem Umfang vorgenommen werden.

Die geleisteten Anzahlungen sind ohne Umsatzsteuer ausgewiesen.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände werden zu Nennwerten angesetzt. Alle erkennbaren Einzelrisiken werden bei der Bewertung berücksichtigt. Für das allgemeine Kreditrisiko ist eine Pauschalwertberichtigung für Forderungen aus dem Liefer- und Leistungsverkehr mit 1 % gebildet. Unverzinsliche Forderungen mit einer Restlaufzeit von über einem Jahr werden abgezinst.

Die Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verpflichtungen und sind in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrages bewertet. Zukünftige Preis- und Kostensteigerungen werden berücksichtigt, sofern ausreichend objektive Hinweise für deren Eintritt vorliegen. Rückstellungen mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr sind mit dem ihrer Restlaufzeit entsprechenden durchschnittlichen Marktzinssatz der vergangenen sieben Geschäftsjahre, der von der Deutsche Bundesbank zum Bilanzstichtag ermittelt wurde, abgezinst.

Die Verbindlichkeiten werden zum Erfüllungsbetrag bilanziert.

Erläuterungen zu Bilanz

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Geschäfts-jahr Gesamt-
betrag

EUR
davon mit Restlaufzeit mehr als
1 Jahr
EUR
davon Gesellschafter

EUR
Forderungen und 31.12.2023 305.691,30 0,00 0,00
Sonstige Vermögensgegenstände 31.12.2022 173.741,46 0,00 0,00

Verbindlichkeiten

Geschäftsjahr Gesamt-
betrag

EUR
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr

EUR
davon mit Restlaufzeit von 1 bis 5 Jahre
EUR
davon mit Restlaufzeit mehr als 5 Jahre
EUR
davon Gesellschafter

EUR
31.12.2023 338.912,97 338.912,97 0,00 0,00 307.689,00
31.12.2022 235.991,05 235.991,05 0,00 0,00 215.893,00

Sonstige Angaben

Personal

Im Geschäftsjahr wurden durchschnittlich 3 Arbeitnehmer beschäftigt.

Sonstige finanzielle Verpflichtungen

Es bestehen Verpflichtungen aus Miet-, Leasing- und Dienstleistungsverträgen in Höhe von EUR 30.035,00.

Nicht offenlegungspflichtige Angaben

Erläuterungen zu Bilanz

Sonstige Verbindlichkeiten

In der Position "Sonstige Verbindlichkeiten" sind Verbindlichkeiten aus Steuern in Höhe von EUR 23.753,71 (VJ EUR 14.335,61) enthalten.

Erläuterungen zu Gewinn- und Verlustrechnung

Aufwendungen für Altersversorgung

In der Position "Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung" sind Aufwendungen für Altersversorgung in Höhe von EUR 773,14 (VJ EUR 692,00) enthalten.

 

Waldstetten, 17. Oktober 2024

Martin Lauer

Der Jahresabschluss wurde mit Gesellschafterbeschluss vom 17. Oktober 2024 festgestellt.

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