Development of building projects for residential buildings
CAPU Consulting GmbH
Walddörferstraße 45, 22041 Hamburg, DEUMaster Data
Basic information of the organization
History
Changes published in the official company registry
Management
Legal representatives of the organization
| Name | Role |
|---|---|
Christian Friedrich Peterdamm since 6/14/2002 | Managing Director |
Financial Report
Official financial statements and annual reports
CAPU Consulting GmbHHamburgJahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2011 bis zum 31.12.2011BILANZ
ANHANGI. Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss Gegenstand des Unternehmens ist die allgemeine Unternehmensberatung auf dem Gebiet der Finanz- und Lohnbuchhaltung, der Ablauf- und Aufbauorganisation von Büroprozessen, Beratung im Bereich der EDV - Organisation sowie Beratung im Bereich der Finanzierung insbesondere auf dem Gebiet der Existenzgründung. Die CAPU Consulting GmbH weist zum Abschlussstichtag die Größenmerkmale einer kleinen Kapitalgesellschaft gemäß § 267 Abs. 1 HGB auf. Der vorliegende Jahresabschluss wurde gemäß §§ 242 ff. und §§ 264 ff. HGB sowie nach den einschlägigen Vorschriften des GmbHG aufgestellt. Die angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden entsprechen den steuerlichen und handelsrechtlichen Vorschriften. Die Darstellung der Gewinn- und Verlustrechnung wurde nach dem Gesamtkostenverfahren gem. § 275 Abs. 2 HGB erstellt. II. Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden Immaterielle Vermögensgegenstände sind nicht vorhanden. Vermögensgegenstände des Anlagevermögens sind zu Anschaffungskosten, vermindert um planmäßige Abschreibungen bewertet. Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände und entsprechend den steuerlichen Vorschriften linear abgeschrieben. Die Finanzanlagen sind zu Anschaffungskosten bewertet. Bewertungswahlrechte wurden nicht in Anspruch genommen. Geringwertige Wirtschaftsgüter gem. § 6 Abs. 2a EStG wurden in einen Sammelposten aktiviert und mit jeweils 20% abgeschrieben. Das Vorratsvermögen (in Arbeit befindliche Aufträge) wurde mit kalkulatorischen Selbstkosten (Herstellungskosten) bewertet. Die Einzelaufstellung ergibt sich aus den Inventuraufzeichnungen. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände wurden grundsätzlich mit dem Nominalwert bewertet. Auf die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen wurde eine Pauschalwertberichtigung in Höhe von 2% für das allgemeine Ausfallrisiko gebildet. Für das individuelle Ausfallrisiko wurden Einzelwertberichtigungen in Höhe von 630,00 Euro gebildet. Der Kassenbestandund die Guthaben bei Kreditinstitutensind zum Nennwert angesetzt. Aktive Rechnungsabgrenzungsposten wurden für Kostenanteile gebildet, die erst im Folgejahr aufwandswirksam werden. Rückstellungen wurde für ungewisse Verbindlichkeiten gebildet, die ihrem Grunde, nicht aber ihrer Höhe und dem Zeitpunkt ihrer Fälligkeit bis zur Bilanzerstellung nach bekannt waren. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie die sonstigen Verbindlichkeiten wurden mit Rückzahlungsbetrag angesetzt. III. Angaben zur Bilanz Die Einzelzusammenstellung des Anlagevermögens ergibt sich aus dem Anlageverzeichnis. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen und sonstige Vermögensgegenstände wurden zum Nennwert angesetzt. Sie haben eine Restlaufzeit von bis zu einem Jahr. Bei den Forderungen aus Lieferungen und Leistungen wurden erkennbare Einzelrisiken durch Wertberichtigungen berücksichtigt. Forderungen gegenüber dem Gesellschafter bestehen in Form zweier Gesellschafterdarlehen. Das erste Darlehen hat zum Bilanzstichtag noch einen
Nennwert in Höhe von 3.909,31 Euro.
Das zweite Darlehen hat zum Bilanzstichtag noch einen
Nennwert in Höhe von 7.517,20 Euro.
Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt 25.000,00 Euro und ist voll eingezahlt. Der Bilanzverlust in Höhe von 6.664,02 Euro setzt sich wie folgt zusammen: Verlustvorträge aus Vorjahren 7.894,22 Euro Jahresüberschuss des laufenden Geschäftsjahres 1.230,20 Euro Gemäß Beschlussfassung der Gesellschafterversammlung wird der Bilanzverlust auf neue Rechnung vorgetragen. Die Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewisse Verpflichtungen. Die in der Bilanz ausgewiesenen Verbindlichkeiten haben eine Restlaufzeit bis ein Jahr. IV. Sonstige Angaben Aus der Bilanz nicht ersichtliche Haftungsverhältnisse bestehen nicht. Alleiniger Gesellschafter der GmbH ist Herr Christian Peterdamm. Während des abgelaufenen Geschäftsjahres 2011 wurden die Geschäfte des Unternehmens durch Herrn Christian Peterdamm geführt. Der Geschäftsführer ist von den Beschränkungen des § 181 BGB befreit. Hamburg, den 28. Mai 2013 Christian Peterdamm Geschäftsführer
Christian Peterdamm Die Feststellung bzw. Billigung des Jahresabschlusses erfolgte am: 28.05.2013 |
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