Helo Lorch GmbHLiquidated

72622 Nürtingen, DEU

Master Data

Registry
Register court Stuttgart HRB 220104
Registered
3/31/1949
Industry
Management activities of other holding companiesManagement of non-residential real estate on a fee or contract basisManagement of residential real estate on a fee or contract basis
Purpose
Verwaltung eigenen Vermögens. Dienstleistung für Dritte ist ausgeschlossen.

History

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Beneficial Owners

100.00% identified0.00% unresolved

Identified persons (1)

NameOwnership
100.00%

Shareholders

1 shareholder

GmbH structure

€27,750
100.00%

Financial Report

Helo Lorch GmbH

Nürtingen

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2010 bis zum 31.12.2010

Bilanz

Aktiva

  31.12.2010
EUR
31.12.2009
EUR
A. Anlagevermögen 50.000,00 0,00
I. Finanzanlagen 50.000,00 0,00
B. Umlaufvermögen 9.843,30 61.295,81
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 1.516,14 213,00
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 8.327,16 61.082,81
Bilanzsumme, Summe Aktiva 59.843,30 61.295,81

Passiva

   
  31.12.2010
EUR
31.12.2009
EUR
A. Eigenkapital 54.558,86 54.498,81
I. gezeichnetes Kapital 27.750,00 27.750,00
II. Gewinnvortrag 26.748,81 28.272,66
III. Jahresüberschuss 60,05 -1.523,85
B. Rückstellungen 2.300,00 2.950,00
C. Verbindlichkeiten 2.984,44 3.847,00
Bilanzsumme, Summe Passiva 59.843,30 61.295,81

Anhang

Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss der Helo Lorch GmbH wurde auf der Grundlage der Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuchs aufgestellt.

Bei der erstmaligen Aufstellung des Jahresabschlusses nach dem Bilanzrechtsmodernisierungsgesetz (BilMoG) wurden die Vorjahresvergleichszahlen auf Grund des Wahlrechts des Art. 67 Abs. 8 Satz 2 EGHGB nicht angepasst.

Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die Regelungen des GmbH-Gesetzes zu beachten.

Angaben, die wahlweise in der Bilanz, in der Gewinn- und Verlustrechnung oder im Anhang gemacht werden können, sind insgesamt im Anhang aufgeführt.

Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Kapitalgesellschaft.

Angaben zur Bilanzierung und Bewertung einschließlich steuerrechtlicher Maßnahmen

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Die Finanzanlagen wurden wie folgt angesetzt und bewertet:

- Ausleihungen zum Nennwert

Soweit erforderlich, wurde der am Bilanzstichtag vorliegende niedrigere Wert angesetzt.

Forderungen und Wertpapiere wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet.

Die übrigen Aktiva wurden zu Nennwerten bewertet.

Für ungewisse Verbindlichkeiten aus Pensionsverpflichtungen wurden Rückstellungen gebildet.

Die Rückstellungsbildung wurde gem. § 253 Abs. 1 Satz 2 HGB in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrags bewertet. Die Pensionsrückstellungen betragen Euro 1.000.

Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.

Verbindlichkeiten wurden zum Rückzahlungsbetrag angesetzt. Sofern die Tageswerte über den Rückzahlungsbeträgen lagen, wurden die Verbindlichkeiten zum höheren Tageswert angesetzt.

Gegenüber dem Vorjahr abweichende Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Beim Jahresabschluss konnten die bisher angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden im Wesentlichen übernommen werden.

Ein grundlegender Wechsel von Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden gegenüber dem Vorjahr fand nicht statt.

Forderungsspiegel

Art der Forderung zum 31.12.2010   davon mit einer Restlaufzeit
  Gesamtbetrag
TEuro
kleiner 1 Jahr
TEuro
größer 1 Jahr
TEuro
sonstige Vermögensgegenstände 1,5 1,5 1,5
Summe 1,5 1,5 0,0

Verbindlichkeitenspiegel

Art der Verbindlichkeit zum 31.12.2010   davon mit einer Restlaufzeit
  Gesamtbetrag
TEuro
kleiner 1 J.
TEuro
1 bis 5 J.
TEuro
größer 5 J. T E uro
sonstige Verbindlichkeiten 3,0 1,0 2,0 0,0
Summe 3,0 1,0 2,0 0,0

Gewinnvortrag

Der Jahresabschluss wurde nach teilweiser Gewinnverwendung aufgestellt. In den Bilanzgewinn wurde ein Gewinnvortrag von Euro 28.272,66 einbezogen.

Feststellung des Jahresabschlusses

Der Jahresabschluss wurde am 14.11.2011 festgestellt.

Beschluss über die Verwendung des Ergebnisses

In der Gesellschafterversammlung vom 14.11.2011 wurde der Vorschlag der Geschäftsführung zur Ergebnisverwendung angenommen.

Namen der Geschäftsführer

Während des abgelaufenen Geschäftsjahrs wurden die Geschäfte des Unternehmens durch folgende Personen geführt:

Geschäftsführer: Dr. Heinrich Götz

Gewährte Vorschüsse und Kredite an Geschäftsführer

Zu den zu Gunsten einzelner Geschäftsführer vergebenen Krediten wird berichtet:

Kreditentwicklung Betrag
Euro
Stand bisheriger Kredite 0,00
Rückzahlungen im Berichtsjahr 0,00
Neuvergaben im Berichtsjahr 50.000,00
= neuer Kreditbestand 50.000,00

Kreditkonditionen neu vergebener Kredite

Auszahlungsbetrag 50.000,00 Euro
Rückzahlungsbetrag 50.000,00 Euro
Zinssatz 3,50 %
Laufzeit > 10 Jahre
Sicherheiten keine  

Angaben zu Ausleihungen, Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern (§ 42 Abs. 3 GmbHG / § 264c Abs. 1 HGB)

Gegenüber den Gesellschaftern bestehen die nachfolgenden Rechte und Pflichten:

Sachverhalte Betrag
Euro
Ausleihungen 0,00
Forderungen 0,00
Verbindlichkeiten 0,00

Die Angaben beinhalten nicht diejenigen Beträge, die den Geschäftsführern zuzurechnen sind.

Unterschrift der Geschäftsleitung

sonstige Berichtsbestandteile

Angaben zur Feststellung:

Der Jahresabschluss wurde am 14.11.2011 festgestellt.

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