Master Data

Registry
Register court Freiburg HRB 650169
Previous
BAUR Schwarzwälder Werkstätten für Möbel und Innenausbau GmbH
Registered
3/14/2000
Industry
Manufacture of office furnitureManufacture of bedroom, dining room and living room furnitureManufacture of upholstered furniture
Purpose
die Herstellung und Vertrieb von Möbeln aller Art sowie artverwandter Einrichtungsgegenstände.

Financial Overview

History

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Management

NameRole
Ernst Rudolf Baur
since 5/20/2020
Managing Director
Pamela Baur
since 5/20/2020
Managing Director
Heinrich Birk
since 4/6/2016
Managing Director

Beneficial Owners

Beneficial owner data is only accessible to registered users.

Shareholders

1 shareholder

GmbH structure

Holdings

Balance Sheet Accounts

Financial Report

BAUR WohnFaszination GmbH

Höchenschwand

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2023 bis zum 31.12.2023

Bilanz

Aktiva

31.12.2023
EUR
31.12.2022
EUR
A. Anlagevermögen 1.839.313,43 1.894.692,19
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 5.556,00 12.343,00
II. Sachanlagen 1.351.192,43 1.399.784,19
III. Finanzanlagen 482.565,00 482.565,00
B. Umlaufvermögen 2.008.461,50 2.423.586,33
I. Vorräte 738.346,30 755.378,68
1. erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen 1.901.330,16 1.934.939,48
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 1.050.353,56 1.145.908,00
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 219.761,64 522.299,65
C. Rechnungsabgrenzungsposten 17.987,78 15.964,23
Aktiva 3.865.762,71 4.334.242,75

Passiva

31.12.2023
EUR
31.12.2022
EUR
A. Eigenkapital 1.641.996,19 1.618.573,51
I. Gezeichnetes Kapital 600.000,00 600.000,00
II. Bilanzgewinn 1.041.996,19 1.018.573,51
B. Rückstellungen 323.805,07 440.934,00
C. Verbindlichkeiten 1.899.961,45 2.274.735,24
Passiva 3.865.762,71 4.334.242,75

Anhang für das Geschäftsjahr 2023

Inhaltsverzeichnis               

I. Allgemeinde Angaben zum Unternehmen       
II. Allgemeine Angaben zum Inhalt und Gliederung des Jahresabschusses   
III. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden       
IV. Erläuterungen zur Bilanz         
1. Anlagevermögen         
2. Vorräte          
3. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände     
4. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten      
5. Aktive Rechnungsabgrenzungsposten       
6. Eigenkapital          
7. Rückstellungen          
8. Verbindlichkeiten         
9. Sonstige finanzielle Verpflichtungen       
V. Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung      
VI. Sonstige Pflichtangaben         

I. Allgemeine Angaben zum Unternehmen

Die BAUR WohnFaszination GmbH hat ihren Sitz in 79862 Höchenschwand. Sie ist im Handelsregister des Amtsgerichts Freiburg unter HRB Nr. 650169 eingetragen.

Der Jahresabschluss der BAUR WohnFaszination GmbH wurde auf der Grundlage der Rechnungslegungsvorschriften der §§ 264 ff des Handelsgesetzbuchs aufgestellt. Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die Regelungen des GmbH-Gesetzes zu beachten. Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Kapitalgesellschaft.

Angaben, die wahlweise in der Bilanz, in der Gewinn- und Verlustrechnung oder im Anhang gemacht werden können, sind insgesamt im Anhang aufgeführt.

II. Allgemeine Angaben zu Inhalt und Gliederung des Jahresabschlusses

Auf die Gliederung der Bilanz sowie der Gewinn- und Verlustrechnung finden die Vorschriften der §§ 264c, 266 und § 275 HGB Anwendung. Die Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden wurden gegenüber dem Vorjahr unverändert beibehalten, soweit nicht neue Erkenntnisse eine abweichende Bewertung erforderten. Soweit sich solche ergaben, sind diese im Anhang erläutert.

III. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Der Jahresabschluss wurde unter Beachtung der generellen Ansatzvorschriften der §§ 246-251 HGB sowie unter Berücksichtigung der besonderen Ansatzvorschriften für Kapitalgesellschaften, §§ 265, 268-274a, §§ 276-277 HGB, und unter Beachtung der generellen Bewertungsvorschriften der §§ 252-256a HGB aufgestellt.

IV. Erläuterungen zur Bilanz

Beim Jahresabschluss konnten die bisher angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden im Wesentlichen übernommen werden.

1. Anlagevermögen

Erworbene immaterielle Anlagewerte wurden zu Anschaffungskosten angesetzt und werden um planmäßige Abschreibungen unter Zugrundelegung von Nutzungsdauern von 3 bis 5 Jahren vermindert.

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert. Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände linear vorgenommen. Bei beweglichem Sachanlagevermögen wird von einer Nutzungsdauer von 5 - 20 Jahren ausgegangen. Vermögensgegenstände deren Anschaffungs- und Herstellungskosten zwischen 250,00 Euro und 1.000,00 Euro betragen, wurden als Sammelposten über eine Nutzungsdauer von 5 Jahren abgeschrieben. Bei Computerhardware wird von einer Nutzungsdauer von einem Jahr ausgegangen.

Die selbst erstellten Anlagengegenstände sind zu Herstellungskosten bewertet. Diese beinhalten neben den Einzelkosten auch die angemessenen Teile der Gemeinkosten. Bei den planmäßigen Abschreibungen wurde von einer Nutzungsdauer von 8 Jahren ausgegangen.

Die Finanzanlagen wurden mit den Anschaffungskosten bewertet. Soweit erforderlich, wurden am Bilanzstichtag vorliegende niedrigere Werte angesetzt.

2. Vorräte

Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sind grundsätzlich mit den Anschaffungskosten bewertet. Notwendige Wertabschläge sind berücksichtigt.

Unfertige Erzeugnisse sind zu Herstellungskosten bewertet. Einbezogen wurden neben Einzelkosten die steuerlich mindestens zu aktivierenden Gemeinkosten.

Fertigerzeugnisse und Waren sind mit den Anschaffungskosten oder den Herstellungskosten bewertet. Bei den Herstellungskosten wurden neben den Einzelkosten auch die angemessenen Teile der Gemeinkosten angesetzt.

3. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände sind mit den Nominalwerten angesetzt. Risiken im Forderungsbestand und bei den sonstigen Vermögensgegenständen sind angemessen berücksichtigt. Es wurden Einzelwertberichtigungen gebildet. Nicht mehr werthaltige Forderungen wurden ausgebucht. Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet.

Forderungen gegenüber verbundenen Unternehmen sind gesondert ausgewiesen in Höhe von 397.631,10 Euro (Vorjahr 377.435,86 Euro). Hierin enthalten sind Forderungen aus Dienstleistungs- und sonstigem Verrechnungsverkehr in Höhe von 395.814,10 Euro (Vorjahr 370.940,54 Euro), aus Warenlieferungen in Höhe von 1.817,00 Euro (Vorjahr 6.495,32 Euro). Zugleich sind Forderungen gegenüber Gesellschaftern in Höhe von 167.655,37 Euro (Vorjahr 123.553,93 Euro) enthalten.

Die Forderungen gegenüber verbundenen Unternehmen enthalten Posten mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr in Höhe von 208.542,74 Euro (Vorjahr 228.158,72 Euro). Hiervon entfallen auf Dienstleistungs- und sonstigem Verrechnungsverkehr 208.542,74 Euro (Vorjahr 228.158,72 Euro). Alle übrigen Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände sind innerhalb eines Jahres fällig.

4. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten

Die Kassenbestände und die Guthaben bei Kreditinstituten sind mit den Nominalwerten angesetzt.

5. Aktive Rechnungsabgrenzungsposten

Als aktive Rechnungsabgrenzungsposten sind Auszahlungen vor dem Abschlussstichtag angesetzt, soweit sie Aufwand für einen bestimmten Zeitraum nach diesem Zeitpunkt darstellen.

6. Eigenkapital

Das gezeichnete Kapital wird zum Nennwert bilanziert.

Der in den Posten Bilanzgewinn einbezogene Gewinnvortrag besteht in Höhe von 1.018.573,51 Euro (Vorjahr 652.966,95 Euro).

7. Rückstellungen

Die sonstigen Rückstellungen sind für alle erkennbaren und ungewissen Verbindlichkeiten gebildet worden. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt wie Preissteigerungen.

8. Verbindlichkeiten

Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag angesetzt.

Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen sind gesondert ausgewiesen in Höhe von 25.090,52 Euro (Vorjahr 51.735,36 Euro). Hierin enthalten sind Verbindlichkeiten aus Dienstleistungs- und sonstigem Verrechnungsverkehr in Höhe von 25.090,52 Euro (Vorjahr 51.735,36 Euro).

Die Verbindlichkeiten belaufen sich zum 31.12.2023 auf insgesamt 1.899.961,45 Euro (Vorjahr 2.274.735,24 Euro), davon betragen die Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 861.811,45 Euro (Vorjahr 1.034.134,57 Euro) und mit einer Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren in Höhe von 419.190,00 Euro (Vorjahr 573.930,00 Euro).

Von den Verbindlichkeiten sind 1.242.422,99 Euro durch Sicherungsübereignungen und Bürgschaften Dritter gesichert (Vorjahr 1.510.838,75 Euro). 421.647,69 Euro (Vorjahr 456.239,75 Euro) sind durch Eigentumsvorbehalte gesichert, soweit es sich um Warenlieferungen handelt.

9. Sonstige finanzielle Verpflichtungen

Zum 31.12.2023 bestanden neben den in der Bilanz ausgewiesenen Verbindlichkeiten folgende wesentlichen sonstigen finanziellen Verpflichtungen (§ 285 Nr. 3a HGB):

Jahresbetrag Gesamtbetrag
Mietverträge 396.000,00 Euro unbefristet
Leasingverträge 135.142,96 Euro 172.832,85 Euro

V. Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung

Grundlage für die Umrechnung von Fremdwährungsposten in Euro

Der Jahresabschluss enthält auf fremde Währung lautende Sachverhalte, die in Euro umgerechnet wurden. Forderungen und Verbindlichkeiten in fremder Währung sind mit dem Devisenkassamittelkurs am Bilanzstichtag bewertet. Soweit der Kurs am Tage des Geschäftsvorfalles bei Forderungen darunter bzw. bei Verbindlichkeiten darüber lag, ist dieser angesetzt.

VI. Sonstige Pflichtangaben

Im Geschäftsjahr beschäftigte die Gesellschaft im Durchschnitt 68 Mitarbeiter.

Geschäftsführer der Gesellschaft waren:

Herr Heinrich Birk, Diplom-Ingenieur (FH) Holztechnik, 77704 Oberkirch
Frau Pamela Baur, Diplom-Ingenieurin Innenarchitektur (FH), 70184 Stuttgart

Höchenschwand, 28. Oktober 2024

________________   _________________  
(Heinrich Birk)          (Pamela Baur)  



sonstige Berichtsbestandteile

Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 28.10.2024 festgestellt.

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