Easy GmbHLiquidated

10627 Berlin, DEU

Master Data

Registry
Register court Stralsund HRB 7729
Registered
7/27/2009
Industry
Intermediation service activities for food and beverage services activitiesIntermediation service activities for accommodationProvision of reservation services for theatre, sports and entertainment events
Purpose
das Betreiben von Hotels und Gaststätten, die Durchführung von Veranstaltungen sowie Tätigkeiten auf dem Geschäftsfeld des Tourismus sowie die Erbringung von IT-Dienstleistungen im Gastronomiebereich (Hotelreservierungssysteme, Internetportale, Kassensystemsoftware)

History

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Management

NameRole
Alexander Weise
since 4/27/2021
Managing Director
Procura

Financial Report

Easy GmbH

Göhren

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2011 bis zum 31.12.2011

Bilanz

Aktiva

  31.12.2011
EUR
31.12.2010
EUR
A. Anlagevermögen 174.342,00 175.066,00
I. Sachanlagen 174.342,00 175.066,00
B. Umlaufvermögen 148.896,15 138.644,09
I. Vorräte 0,00 7.250,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 109.028,74 30.301,66
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 39.867,41 101.092,43
C. Rechnungsabgrenzungsposten 357,08 696,00
Bilanzsumme, Summe Aktiva 323.595,23 314.406,09

Passiva

   
  31.12.2011
EUR
31.12.2010
EUR
A. Eigenkapital 28.576,82 54.589,98
I. gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
1. nicht eingeforderte ausstehende Einlagen 0,00 -12.500,00
2. eingefordertes Kapital 25.000,00 12.500,00
II. Gewinnvortrag 42.089,98 7.448,70
III. Jahresfehlbetrag 38.513,16 -34.641,28
B. Rückstellungen 3.700,00 18.052,71
C. Verbindlichkeiten 291.318,41 241.763,40
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr 10.449,06 14.640,32
Bilanzsumme, Summe Passiva 323.595,23 314.406,09

Anhang

Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und, soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände linear und degressiv vorgenommen.

Forderungen wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet.

Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.

Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag angesetzt.

Beim Jahresabschluss konnten die bisher angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden im Wesentlichen übernommen werden.

Ein grundlegender Wechsel von Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden gegenüber dem Vorjahr fand nicht statt.

Angaben zur Bilanz

Mitzugehörigkeitsvermerke

Einzelne Sachverhalte können im vorliegenden Gliederungsschema mehreren Bilanzposten zugeordnet werden.

Aus Gründen der Klarheit und Übersichtlichkeit wird dazu folgende Erläuterung gegeben:

Die Mitzugehörigkeitsvermerke betreffen folgende Posten und Sachverhalte:

Sonstige Vermögensgegenstände in der Bilanz mit 109.028,74 EUR ausgewiesen. Darin enthalten:

Forderungen gegen Geschäftsführung (bis 1Jhr.) 100.000,00 EUR.

Sonstige Verbindlichkeiten in der Bilanz mit 36.083,91 EUR ausgewiesen. Darin enthalten:

Verbindlichkeiten gegen Geschäftsführung (bis 1Jhr.) 2.693,71 EUR.

Angaben zu Ausleihungen, Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern

(§ 42 Abs. 3 GmbHG / § 264c Abs. 1 HGB)

Gegenüber den Gesellschaftern bestehen die nachfolgenden Rechte und Pflichten:

Forderungen gegen Geschäftsführung (bis 1Jhr.) 100.000,00 EUR.

Verbindlichkeiten gegen Geschäftsführung (bis 1Jhr.) 2.693,71 EUR.

Die Angaben beinhalten auch diejenigen Beträge, die den Geschäftsführern zuzurechnen sind.

Gewinn-/Verlustvortrag bei teilweiser Ergebnisverwendung

Bei Aufstellung der Bilanz unter Berücksichtigung der teilweisen Ergebnisverwendung wurde im Bilanzgewinn ein Gewinnvortrag von 42.089,98 EUR einbezogen.

Angabe zu Restlaufzeitvermerken

Der Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr beträgt 5.349,19 EUR (Vorjahr: 1.425,62 EUR).

Der Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit> 5 Jahren beträgt 244.734,62 EUR (Vorjahr 227.123,08 EUR).

Sonstige Angaben

Namen der Geschäftsführer

Während des abgelaufenen Geschäftsjahrs wurden die Geschäfte des Unternehmens durch Herrn Ismail Eyidilli-Bringer geführt:

Vorschlag zur Ergebnisverwendung

Die Geschäftsführung schlägt in Übereinstimmung mit den Gesellschaftern die folgende Ergebnisverwendung vor:

Der Gewinnvortrag von 42.089,98 EUR wird mit demJahresfehlbetrag von 38.513,16 EUR verrechnet, die verbleibenden 3.576,82 EUR werden auf neue Rechnung vorgetragen.

Unterschrift der Geschäftsführung

 

Berlin, 24.09.2012

Ismail Eyidilli-Bringer

sonstige Berichtsbestandteile

Angaben zur Feststellung:

Der Jahresabschluss wurde am 13.09.2012 festgestellt.

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