Bruck Handelsgesellschaft mbHLiquidated

22525 Hamburg, DEU

Master Data

Registry
Register court Hamburg HRB 19545
Registered
3/14/1977
Industry
Wholesale of non-ferrous ores, non-ferrous metals and non-ferrous semi-finished metal productsWholesale of iron ores, iron, steel and ferrous semi-finished metal productsAgents involved in the sale of wine, sparkling wine and spirits
Purpose
Beteiligung als persönlich haftende geschäftsführende Gesellschafterin der Kommanditgesellschaft in Firma Reinhold Bruck (GmbH & Co. KG) sowie der eigene Handel mit Waren aller Art - mit Ausnahme erlaubnispflichtiger Waren.

History

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Management

NameRole
Liquidator

Beneficial Owners

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Shareholders

1 shareholder

GmbH structure

Martina Bruck
€22,500
87.72%

Financial Report

Bruck Handelsgesellschaft mbH

Hamburg

Jahresabschluss zum 31. Dezember 2011

unter Berücksichtigung der Erleichterungsvorschriften des § 326 HGB

Aktiva

  31. Dezember 2011 31. Dezember 2010
Euro Euro
A. Anlagevermögen
     Finanzanlagen 25.564,59 25.564,59
B. Umlaufvermögen
 I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 61,61 500,21
II. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten 11.973,98 10.755,92
C. Rechnungsabgrenzungsposten
Summe AKTIVA 37.600,18 36.820,72

Passiva

  31. Dezember 2011 31. Dezember 2010
Euro Euro
A. Eigenkapital
I.  Gezeichnetes Kapital 25.650,00 25.650,00
II. Gewinnvortrag 12,34 103,77
III. Jahresüberschuss 6.282,46 6.708,58
B. Rückstellungen 3.790,00 3.054,00
C. Verbindlichkeiten 1.865,38 1.304,37
Summe PASSIVA 37.600,18 36.820,72

Anhang

I. Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Die Gesellschaft erfüllt im Geschäftsjahr 2011 erneut die Größenmerkmale einer kleinen Kapitalgesellschaft gemäß § 267 Abs. 1 HGB.

Größenabhängige Erleichterungen bei der Erstellung (§§ 266 I, 276, 288 HGB) des Jahresabschlusses wurden in Anspruch genommen.

Die Bilanz wurde gemäß § 266 HGB, die Gewinn- und Verlustrechnung gemäß § 275 Abs. 2 nach dem Gesamtkostenverfahren gegliedert.

Einzelne Sachverhalte, die im vorliegenden Gliederungsschema mehreren Bilanzposten zugeordnet werden könnten, sind im Jahresabschluss der Gesellschaft auf den 31. Dezember 2011  nicht enthalten.

II. Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Bilanzierungsmethoden

Der vorliegende Jahresabschluss ist unter Beibehaltung der für den Vorjahresabschluss angewendeten Gliederungs- und Bewertungsgrundsätze nach den für kleine Kapitalgesellschaften geltenden Vorschriften des Handelsgesetzbuches und den ergänzenden Vorschriften des GmbH-Gesetzes aufgestellt.

Im Jahresabschluss sind sämtliche Vermögensgegenstände, Schulden, Rechnungsabgrenzungsposten, Aufwendungen und Erträge enthalten, soweit gesetzlich nichts anderes bestimmt ist. Die Posten der Aktivseite sind nicht mit Posten der Passivseite, Aufwendungen nicht mit Erträgen verrechnet worden.

Das Anlagevermögen weist nur Gegenstände aus, die dazu bestimmt sind, dem Geschäftsbetrieb dauernd zu dienen.

Rückstellungen wurden nur im Rahmen des § 249 HGB und Rechnungsabgrenzungsposten wurden nach den Vorschriften des § 250 HGB gebildet.

Bewertungsmethoden

Bei der Bewertung wurde von der Fortführung des Unternehmens ausgegangen. Die Vermögensgegenstände und Schulden wurden einzeln bewertet.

Es ist vorsichtig bewertet worden, namentlich sind alle vorhersehbaren Risiken und Verluste, die bis zum Abschlussstichtag entstanden sind, berücksichtigt worden, selbst wenn diese erst zwischen Abschlussstichtag und der Aufstellung des Jahresabschlusses bekannt geworden sind.

Gewinne sind nur berücksichtigt worden, wenn sie bis zum Abschlussstichtag realisiert wurden. Aufwendungen und Erträge des Geschäftsjahres sind unabhängig vom Zeitpunkt der Zahlung berücksichtigt worden.

Einzelne Posten wurden wie folgt bewertet:

Finanzanlagen

Die Anteile an verbundenen Unternehmen wurden zu Anschaffungskosten angesetzt.

Forderungen aus Lieferungen und Leistungen

und sonstige Vermögensgegenstände

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände wurden grundsätzlich mit dem Nennbetrag angesetzt.

Aktive Rechnungsabgrenzung

Ein Posten für aktive Rechnungsabgrenzung zum Zwecke der periodengerechten Zuordnung einzelner Aufwandspositionen war in diesem Geschäftsjahr nicht zu bilden.

Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten wurden mit dem Rückzahlungsbetrag angesetzt.  Alle Verbindlichkeiten haben eine Restlaufzeit von bis zu einem Jahr.

Rückstellungen

Die Rückstellungen wurden nach vernünftiger kaufmännischer Schätzung ermittelt.

Die sonstigen Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verpflichtungen.

Die Steuerrückstellungen enthalten die noch nicht veranlagten Steuern des Geschäftsjahres.

III. Angaben zur Bilanz

Die Entwicklung des Anlagevermögens ist im Anlagenspiegel dargestellt.

Die sonstigen Vermögensgegenstände haben eine Restlaufzeit von bis zu einem Jahr (Vorjahr: T€ 1,7).

Eigenkapital, Ergebnisverwendung und

Rücklagenentwicklung

Der Jahresabschluss weist einen Jahresüberschuss in Höhe von € 6.282,46 aus.  Unter Berücksichtigung des um die Ausschüttung verminderten Gewinnvortrages aus dem Vorjahr in Höhe von € 12,34 ergibt sich ein Bilanzgewinn von € 6.294,80.

Die Geschäftsführung wird der Gesellschafterversammlung vorschlagen, den Bilanzgewinn auf neue Rechnung vorzutragen.

IV. Sonstige Pflichtangaben

Während des abgelaufenen Geschäftsjahres wurden die Geschäfte des Unternehmens durch Herrn

Hubert Karl,

Kaufmann

geführt. Der Geschäftsführer ist alleinvertretungsberechtigt und befugt, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte vorzunehmen.

Die Angabe der Vergütung der Geschäftsführung unterbleibt gem. § 286 Abs. 4 HGB. Angaben gem. § 42 Absatz 3 GmbHG waren nicht zu machen.

Hamburg, den 30.03.2012

Hubert Karl

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