Merus GmbH
Weinhandel
Bremen
Jahresabschluss zum Geschäftsjahr
vom 01.01.2010 bis zum 31.12.2010
Bilanz
Aktiva
|
|
31.12.2010
EUR |
31.12.2009
EUR |
| A.
Anlagevermögen |
2,50 |
455,50 |
| I.
Sachanlagen |
2,50 |
455,50 |
| 1.
andere Anlagen, Betriebs- und
Geschäftsausstattung |
2,50 |
455,50 |
| B.
Umlaufvermögen |
3.439,91 |
2.481,42 |
| I.
Vorräte |
1.761,52 |
1.807,04 |
| 1.
fertige Erzeugnisse und Waren |
1.761,52 |
1.807,04 |
| II.
Forderungen und sonstige
Vermögensgegenstände |
0,00 |
1,38 |
| 1.
sonstige Vermögensgegenstände |
0,00 |
1,38 |
| III.
Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei
Kreditinstituten und Schecks |
1.678,39 |
673,00 |
| C.
nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag |
0,00 |
50,29 |
| Bilanzsumme,
Summe Aktiva |
3.442,41 |
2.987,21 |
Passiva
|
|
31.12.2010
EUR |
31.12.2009
EUR |
| A.
Eigenkapital |
681,23 |
0,00 |
| I.
gezeichnetes Kapital |
25.000,00 |
25.000,00 |
| II.
Verlustvortrag |
24.336,28 |
23.328,20 |
| III.
Jahresüberschuss |
17,51 |
-1.722,09 |
| IV.
nicht gedeckter Fehlbetrag |
0,00 |
50,29 |
| B.
Rückstellungen |
333,20 |
714,00 |
| 1.
sonstige Rückstellungen |
333,20 |
714,00 |
| C.
Verbindlichkeiten |
2.427,98 |
2.273,21 |
| 1.
sonstige Verbindlichkeiten |
2.427,98 |
2.273,21 |
| davon
aus Steuern |
681,70 |
826,66 |
| davon
gegenüber Gesellschaftern |
0,00 |
38,60 |
| davon
mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr |
681,70 |
865,26 |
| Bilanzsumme,
Summe Passiva |
3.442,41 |
2.987,21 |
Gewinn- und Verlustrechnung
|
1.1.2010 - 31.12.2010
EUR |
1.1.2009 - 31.12.2009
EUR |
| 1.
Umsatzerlöse |
7.601,55 |
6.416,11 |
| 2.
Materialaufwand |
3.965,64 |
4.125,62 |
| a)
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe
und für bezogene Waren |
3.965,64 |
4.125,62 |
| 3.
Abschreibungen |
453,00 |
476,00 |
| a)
Abschreibungen auf immaterielle
Vermögensgegenstände des
Anlagevermögens und Sachanlagen |
453,00 |
476,00 |
| 4.
sonstige betriebliche Aufwendungen |
3.165,02 |
3.292,82 |
| 5.
Zinsen und ähnliche Aufwendungen |
0,38 |
1,76 |
| 6.
Ergebnis der gewöhnlichen
Geschäftstätigkeit |
17,51 |
-1.480,09 |
| 7.
sonstige Steuern |
0,00 |
242,00 |
| 8.
Jahresüberschuss |
17,51 |
-1.722,09 |
Anhang
Allgemeine Hinweise
Der vorliegende Jahresabschluss wurde gem. §
242 ff. und 264 ff. HGB sowie nach den einschlägigen
vorschriften des GmbHG und des Gesellschaftsvertrages
aufgestellt. Es gelten die Vorschriften für kleine
Kapitalgesellschaften.
Von den größenabhängigen
Erleichterungen bezüglich der Form der Darstellung
wurde Gebrauch gemacht.
Bilanzierungs- und Bewertungsmethode
Für die Aufstellung des Jahresabschlusses waren
die nachfolgenden Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden
maßgebend.
Das Sachanlagevermögen ist zu Anschaffungs-
bzw. Herstellungskosten angesetzt und wird soweit
abnutzbar, um die planäßige Abschreibung
vermindert.
Die Vermögensgegenstände des
Sachanlagevermögens werden nach den Maßgaben der
voraussichtlichen Nutzungsdauer um planmäßige
Abschreibung auf der Grundlage steurlich anerkannter
Höchstsätze vermindert.
Die Forderungen uns sonstige
Vermögensgegenstände sind zum Nennwert angesetzt.
Die sonstigen Rückstellungen
berücksichtigen alle ungewissen Verbindlichkeiten
Verbindlichkeiten sind zum Rückzahlungsbetrag
angesätzt.
Die Firma wird von dem nachfolgendem
Geschäftführer geleitet
Reinhard Wedel, Kaufmann
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