Dieter Schmid GmbHLiquidated

34246 Vellmar, DEU

Master Data

Registry
Register court Kassel HRB 4081
Registered
6/6/1983
Industry
Agents involved in the sale of toolsAgents involved in the sale of furnitureAgents involved in the sale of electrical household appliances
Purpose
Übernahme bzw. Ausübung einer oder mehrerer Handelsvertretungen.

History

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Management

NameRole
Dieter Schmid
since 1/7/2014
Liquidator

Beneficial Owners

50.00% identified0.00% unresolved

Identified persons (1)

NameOwnership
50.00%

Shareholders

1 shareholder

GmbH structure

50000
100.00%

Financial Report

Dieter Schmid GmbH i.L. Handelsvertretung

Vellmar

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 31.12.2013 bis zum 30.12.2014

Bilanz

Aktiva

  31.12.2014
EUR
31.12.2013
EUR
A. Anlagevermögen 2,00 684,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 1,00 1,00
II. Sachanlagen 1,00 683,00
B. Umlaufvermögen 86,53 287,56
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 2,05 68,77
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 84,48 218,79
C. Aktive Rechnungsabgrenzungsposten 436,50 426,50
D. nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag / nicht durch Vermögenseinlagen gedeckter Verlustanteil / nicht durch Vermögenseinlagen gedeckte Entnahmen 91.334,59 85.491,90
Summe Aktiva 91.859,62 86.889,96

Passiva

   
  31.12.2014
EUR
31.12.2013
EUR
A. Eigenkapital 0,00 0,00
I. gezeichnetes Kapital 25.564,59 25.564,59
II. Verlustvortrag 111.056,49 103.583,37
III. Jahresfehlbetrag 5.842,69 7.473,12
IV. Nachrichtlich: nicht gedeckter Fehlbetrag (Passivausweis) 91.334,59 85.491,90
B. Rückstellungen 42.667,50 44.354,79
C. Verbindlichkeiten 49.192,12 42.535,17
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr 49.192,12 42.535,17
Summe Passiva 91.859,62 86.889,96

Anhang

Grundlagen und Methoden

Vorliegender Jahresabschluss der Gesellschaft für das Geschäftsjahr 2014 wurde nach den Grundsätzen der Rechnungslegungsvorschriften des HGB erstellt.

Die Regelungen des GmbH-Gesetzes wurden ebenfalls berücksichtigt.

Der Jahresabschluss wurde gemäß den Gliederungsvorschriften des § 266 ff. HGB aufgestellt.

Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Kapitalgesellschaft.

Von den größenabhängigen Erleichterungen bezüglich der Form der Darstellung wurde Gebrauch gemacht.

Bei der Gewinn- und Verlustrechnung kommt das Gesamtkostenverfahren zur Anwendung.

Auf die Erstellung eines Lageberichts wurde aufgrund des § 264 Abs. 1 S. 4 HGB verzichtet.

Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Gegenstände des immateriellen Anlagevermögens wurden mit den Anschaffungskosten bewertet und um die planmäßige Abschreibung vermindert.

Der Wertansatz der Sachanlagen berechnete sich aus den Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten, vermindert um planmäßige Abschreibungen.

Die Vorräte wurden mit den Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten bewertet. War der Tageswert zum Bilanzstichtag niedriger, wurde dieser angesetzt.

Forderungen aus Lieferungen und Leistungen wurden mit dem Nennbetrag bewertet und hinsichtlich ihrer Werthaltigkeit geprüft. Uneinbringliche Forderungen wurden in voller Höhe abgeschrieben.

Die Bewertung der Finanzanlagen wurde wie folgt angesetzt:

· Beteiligungen zu Anschaffungskosten

· Anteile an verbundenen Unternehmen zu Anschaffungskosten

· Ausleihungen zum Nennwert

· Unverzinsliche und niedrig verzinsliche Ausleihungen zum Barwert

· Sonstige Wertpapiere zu Anschaffungskosten

Falls erforderlich, wurde der zum Bilanzstichtag vorliegende niedrigere Wert angesetzt.

Verbindlichkeiten wurden mit dem Erfüllungsbetrag bewertet. Falls die Tageswerte über den Erfüllungsbeträgen lagen, wurden die Verbindlichkeiten mit dem höheren Tageswert ausgewiesen.

Die Steuerrückstellungen weisen die für das Geschäftsjahr betreffenden Steuern aus.

Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle ungewissen Verbindlichkeiten gebildet, wobei alle erkennbaren Risiken berücksichtigt wurden.

Rückstellungen mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr wurden mit dem ihrer Restlaufzeit entsprechenden durchschnittlichen Marktzinssatz der vorangegangenen sieben Geschäftsjahre abgezinst.

Einzelerläuterungen

Angaben zur Bilanz

Für Verbindlichkeiten aus laufenden Pensionsverpflichtungen wurde eine Rückstellungen gebildet. Die Höhe der Rückstellung wurde unter Beachtung der aktuellen Sterbetafel der Bundesrepublik Deutschland und von versicherungsmathematischen Grundsätzen ermittelt.

Der Saldo der Rückstellung belief sich zum Bilanzstichtag auf 41.967,50 EUR.

Angaben zur Gewinn- und Verlustrechnung

Die planmäßige Abschreibung erfolgte linear oder degressiv in der steuerlich zulässigen Höhe unter Beachtung der branchenüblichen oder betriebsbedingten Nutzungsdauer.

In den Fällen, in denen dies zu einen höheren Abschreibung führte, wurde von der degressiven zur linearen Abschreibung übergegangen.

Die Bewertungsfreiheit von geringwertigen Wirtschaftsgütern im Sinne des § 6 Abs. 2 EStG wurde soweit gegeben in Anspruch genommen.

Ergebnisverwendung

Der Jahresabschluss wurde von der Gesellschafterversammlung am 24.11.2015 festgestellt, diese akzeptierte den Vorschlag der Geschäftsführung zur Ergebnisverwendung.

Danach soll das Jahresergebnis auf neue Rechnung vorgetragen werden.

Angabe der Namen und Mitglieder des Geschäftsführungsorgans

Während des abgelaufenen Jahres wurden die Geschäfte des Unternehmens durch folgende Personen geführt:

Herrn Kaufmann Dieter Schmid

Der Liquidator ist von den Beschränkungen des § 181 BGB befreit.

Angabe der Ausleihungen, Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern

Angaben zu Ausleihungen, Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern nach § 42 Abs. 3 GmbHG/§ 264c Abs. 1 HGB:

Sachverhalte Betrag
Verbindlichkeiten 48.766,53 EUR

Die Angaben beziehen sich auf Beträge, die dem Gesellschafter-Geschäftsführer zuzuordnen sind.

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