Master Data

Registry
Register court Frankfurt/Oder HRB 3739
Previous
BAUFI Bauberatungs-GmbHBAUFI Massiv-Hausbau GmbH
Registered
9/8/2005
Industry
Development of building projects for residential buildingsDevelopment of building projects for other buildings and constructionsConsulting architectural activities in building construction
Purpose
Bauberatung, Baubetreuung, Baufinanzierung, Arbeit als Bauträger und die Immobilienmakelei; ebenfalls die Tätigkeit als Generalübernehmer. Die Gesellschaft übernimmt überdies die Stellung als persönlich haftende Gesellschafterin bei der HGW Verwaltungs GmbH & Co. KG.

Financial Overview

History

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Management

NameRole
Torsten Walter
since 9/8/2005
Managing Director
Lutz Gilberg
since 9/8/2005
Managing Director

Beneficial Owners

0.00% identified100.00% unresolved

Unresolved chains (1)

NameOwnership
100.00%

Shareholders

1 shareholder

GmbH structure

HGW Verwaltungs GmbH & Co.KG
Germany
€30,750
100.00%

Balance Sheet Accounts

Financial Report

BAUFI Wohnungsbau GmbH

Frankfurt (Oder)

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2023 bis zum 31.12.2023

Bilanz

Aktiva

31.12.2023
EUR
31.12.2022
EUR
A. Anlagevermögen 633,00 974,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 11,00 11,00
II. Sachanlagen 622,00 963,00
B. Umlaufvermögen 134.823,70 254.714,06
I. Vorräte 32.737,94 79.381,34
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 56.303,69 175.320,72
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 45.782,07 12,00
C. Rechnungsabgrenzungsposten 0,00 1.972,56
D. Aktiver Unterschiedsbetrag aus der Vermögensverrechnung 95.439,00 0,00
E. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag / nicht durch Vermögenseinlagen gedeckter Verlustanteil / nicht durch Vermögenseinlagen gedeckte Entnahmen 0,00 239.373,66
Summe Aktiva 230.895,70 497.034,28

Passiva

31.12.2023
EUR
31.12.2022
EUR
A. Eigenkapital 118.112,75 0,00
I. Gezeichnetes Kapital 30.750,00 30.750,00
II. Verlustvortrag 270.123,66 304.757,06
III. Jahresüberschuss 357.486,41 34.633,40
IV. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 0,00 239.373,66
B. Rückstellungen 3.000,00 321.613,00
C. Verbindlichkeiten 109.782,95 175.421,28
Summe Passiva 230.895,70 497.034,28

Anhang

Anlage I Anhang für das Geschäftsjahr 2023

Allgemeine Angaben

Der vorliegende Jahresabschluss ist nach den §§ 242 ff. und den §§ 264 ff. des Handelsgesetzbuches (HGB) / des Gesetzes betreffend die Gesellschaften mit beschränkter Haftung (GmbHG) sowie den einschlägigen Bestimmungen des Gesellschaftsvertrags / der Satzung aufgestellt.

Die Gesellschaft ist eine kleine Kapitalgesellschaft im Sinne des § 267 Abs. 1 HGB.

Die Gewinn- und Verlustrechnung ist entsprechend § 275 Abs. 2 HGB nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt.

Die Gesellschaft nimmt die für kleine Kapitalgesellschaften geltenden Angabenerleichterungen der §§ 274a, 276 und 288 HGB teilweise in Anspruch.

Die Gesellschaft hat von der Befreiungsvorschrift nach § 264 Abs. 1 Satz 4 HGB Gebrauch gemacht und auf die Aufstellung eines Lageberichts verzichtet.

Um die Klarheit der Darstellung zu verbessern, sind einzelne Posten der Bilanz sowie der Gewinn- und Verlustrechnung zusammengefasst und daher in diesem Anhang gesondert aufgegliedert und erläutert.

Grundsätze zur Bilanzierung und Bewertung

Die zu Anschaffungskosten aktivierten immateriellen Vermögensgegenstände werden linear pro rata temporis über die voraussichtliche Nutzungsdauer planmäßig linear abgeschrieben.

Sachanlagen werden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten, solche mit zeitlich begrenzter Nutzungsdauer abzüglich planmäßiger Abschreibungen, angesetzt.Die beweglichen Anlagegüter werden entsprechend der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer pro rata temporis linear abgeschrieben.

Geringwertige bewegliche Anlagegüter mit einem Einzelanschaffungspreis bis zu € 410,00 werden im Zugangsjahr voll abgeschrieben. Nach der Abgangsfiktion wird ihr Abgang nach fünf Jahren unterstellt.

Rückdeckungsversicherungen werden mit dem geschäftsplanmäßigen Deckungskapital bewertet und mit ausschließlich der Erfüllung von Schulden aus Altersversorgungsverpflichtungen oder vergleichbaren langfristig fälligen Verpflichtungen verrechnet.

Die unfertigen Bauaufträge werden zu Herstellungskosten bewertet. Diese umfassen nur die Fertigungseinzelkosten.

Von dem Wahlrecht zur Aktivierung von Fremdkapitalzinsen nach § 255 Abs. 3 HGB als Herstellungskosten wird kein Gebrauch gemacht.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände sind mit dem Nominalbetrag angesetzt. Erkennbaren Einzelrisiken ist durch Bildung angemessener Einzelwertberichtigungen, dem allgemeinen Ausfall- und Kreditrisiko durch eine Pauschalwertberichtigung ausreichend Rechnung getragen worden.

Die flüssigen Mittel sind in Höhe ihres Nennwerts angesetzt.

Ausgaben vor dem Abschlussstichtag, soweit sie Aufwand für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen, sind unter dem Rechnungsabgrenzungsposten aktiv abgegrenzt.

Bei Bildung der Rückstellungen ist den erkennbaren Risiken und ungewissen Verbindlichkeiten angemessen Rechnung getragen worden. Sie sind in Höhe des notwendigen Erfüllungsbetrages angesetzt.

Die Verbindlichkeiten werden mit dem jeweiligen Erfüllungsbetrag passiviert.

Angaben zu einzelnen Posten der Bilanz

Anlagevermögen

Die Entwicklung der einzelnen Posten des Anlagevermögens ist unter Angabe der Abschreibungen des Geschäftsjahrs im Anlagenspiegel dargestellt

Es bestehen Ausleihungen an Gesellschafter in Höhe von € 0,00 .

Umlaufvermögen

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände stellen sich wie folgt dar:

Geschäftsjahr davon mit Restlaufzeit mehr als
1 Jahr
Vorjahr davon mit Restlaufzeit mehr als
1 Jahr
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen und Sonstige Vermögensgegenstände 56.303,69 0,00 175.320,72 0,00

Eigenkapital

Das Stammkapital von € 30.750,00 ist mit dem Nennbetrag angesetzt.

Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen

Die Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen werden mit dem versicherungsmathematischen Teilwertverfahren bewertet.

Im Geschäftsjahr wurde Planvermögen mit einem beizulegenden Zeitwert von € 394.899,00 mit dem Erfüllungsbetrag für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen von € 299.460,00 verrechnet. Gemäß 246 Abs. 2 HGB wurden Zinsaufwendungen in Zusammenhang mit der Pensionsrückstellung in Höhe € 14.816,00 mit Zinserträgen in Höhe € 0,00 verrechnet.

Sonstige Rückstellungen

Die sonstigen Rückstellungen enthalten im Wesentlichen, Lohnverbindlichkeiten, ausstehende Fremdrechnungen und Jahresabschlusskosten.

Verbindlichkeiten

Die Restlaufzeiten der Verbindlichkeiten gliedern sich wie folgt:

Bilanzjahr davon Restlaufzeit bis 1 Jahr davon Restlaufzeit mehr als 5 Jahre
Verbindlichkeiten 109.782,95 32.583,80 0,00
Vorjahr davon Restlaufzeit bis 1 Jahr davon Restlaufzeit mehr als 5 Jahre
Verbindlichkeiten 175.421,28 101.447,09 0,00

Unter den sonstigen Verbindlichkeiten sind Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern von € 63.227,53 ausgewiesen.

Haftungsverhältnisse

Zum Bilanzstichtag bestehen keine Haftungsverhältnisse.

Sonstige Angaben

Geschäftsführung

Name, Vorname Tätigkeit/ausgeübter Beruf
Henke Frank Ingenieur
Gilberg Lutz Ingenieur
Walter Torsten Ingenieur

Die Voraussetzungen des § 264 Abs. 2 Satz 2 HGB liegen hinsichtlich dieses Jahresabschlusses nicht vor.

Anteilsbesitz

Es besteht kein Anteilsbesitz von mindestens 20 % an anderen Unternehmen.

Bildung von Bewertungseinheiten

Die Gesellschaft hat keine Bewertungseinheiten gebildet.

Soweit dieser Anhang keine Angaben über sonstige, nach den §§ 264 ff, 284 ff HGB angabepflichtige Sachverhalte enthält, haben diese im Geschäftsjahr nicht vorgelegen.

 

Frankfurt/Oder, den 04.04.2024

Geschäftsführer (Frank Henke, Lutz Gilberg, Torsten Walter)

Die Feststellung bzw. Billigung des Jahresabschlusses erfolgte am 4.4.2024.

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