Boardinghouse VFS GmbH
Berlin
Jahresabschluss zum Geschäftsjahr
vom 01.01.2010 bis zum 31.12.2010
Bilanz
Aktiva
|
|
31.12.2010
EUR |
31.12.2009
EUR |
| A.
Ausstehende Einlagen auf das gezeichnete Kapital |
0,00 |
30.000,00 |
| davon
eingefordert |
0,00 |
30.000,00 |
| B.
Anlagevermögen |
137.098,74 |
139.989,74 |
| I.
Sachanlagen |
137.098,74 |
139.989,74 |
| C.
Umlaufvermögen |
100.681,92 |
77.842,76 |
| I.
Forderungen und sonstige
Vermögensgegenstände |
100.641,00 |
77.294,76 |
| davon
mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr |
79.903,47 |
76.119,29 |
| 1.
eingeforderte noch ausstehende Kapitaleinlagen |
20.000,00 |
0,00 |
| II.
Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei
Kreditinstituten und Schecks |
40,92 |
548,00 |
| D.
Rechnungsabgrenzungsposten |
340,56 |
397,33 |
| E.
nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag |
31.957,20 |
33.117,69 |
| Bilanzsumme,
Summe Aktiva |
270.078,42 |
281.347,52 |
Passiva
|
|
31.12.2010
EUR |
31.12.2009
EUR |
| A.
Eigenkapital |
0,00 |
0,00 |
| I.
gezeichnetes Kapital |
120.000,00 |
120.000,00 |
| II.
Verlustvortrag |
153.117,69 |
144.665,82 |
| III.
Jahresüberschuss |
1.160,49 |
-8.451,87 |
| IV.
nicht gedeckter Fehlbetrag |
31.957,20 |
33.117,69 |
| B.
Rückstellungen |
2.500,00 |
0,00 |
| C.
Verbindlichkeiten |
267.184,42 |
280.953,52 |
| davon
mit Restlaufzeit bis 1 Jahr |
50.780,42 |
47.390,89 |
| D.
Rechnungsabgrenzungsposten |
394,00 |
394,00 |
| Bilanzsumme,
Summe Passiva |
270.078,42 |
281.347,52 |
Anhang
Allgemeine Angaben
Der Jahresabschluss der Gesellschaft für das
Geschäftsjahr 2010 wurde nach den Vorschriften des
Handelsgesetzbuches und der ergänzenden Vorschriften
des GmbH-Gesetzes erstellt.
Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das
Gesamtkostenverfahren gewählt.
Nach den in § 267 HGB angegebenen
Größenklasse ist die Gesellschaft eine kleine
Kapitalgesellschaft.
Angaben zur Bilanzierung und Bewertung
einschließlich der Vornahme
steuerrechtlicher Maßnahmen
Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs-
bzw. Herstellungskosten angesetzt und soweit ab nutzbar, um
planmäßige Abschreibungen in Höhe von
3.341,00 Euro vermindert.
Bewegliche Gegenstände des Anlagevermögens
bis zu einem Wert von Euro 150,-- wurden im Jahr des
Zugangs voll abgeschrieben.
Forderungen wurden unter Berücksichtigung aller
erkennbaren Risiken bewertet.
Von den Forderungen und sonstigen
Vermögensgegenständen haben EUR 76.645,31 eine
Restlaufzeit von mehr als einem Jahr.
Rechnungsabgrenzungsposten wurden für Zahlungen,
die das Folgejahr betreffen, gebildet.
Die sonstigen Rückstellungen wurden für
alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei
wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.
Von den Verbindlichkeiten sind EUR 3.234,94 innerhalb
eines Jahres fällig.
Verbindlichkeiten wurden zum Rückzahlungsbetrag
angesetzt.
Sonstige Pflichtangaben
Namen der Geschäftsführer
Während des abgelaufenen Geschäftsjahres
wurden die Geschäfte des Unternehmens durch folgende
Person geführt:
Angaben nach § 42 Abs. 3 GmbHG
Gegenüber dem Gesellschafter bestehen folgende
Verbindlichkeiten zum Schluss des Wirtschaftsjahres:
| • |
Verbindlichkeiten Hr. Bohacek
14.384,22 Euro
|
Gegenüber dem Gesellschafter bestehen keine
Forderungen zum Schluss des Wirtschaftsjahres.
Änderung des Geschäftssitz der GmbH sowie die
Art der Tätigkeit des Unternehmens
Berlin, den 28.Juni 2011
Rene Bohacek
Geschäftsführer
sonstige Berichtsbestandteile
Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 28.06.2011 festgestellt.
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