Augenblick GmbHLiquidated

53819 Neunkirchen-Seelscheid, DEU

Master Data

Registry
Register court Siegburg HRB 10160
Registered
4/20/2000
Industry
Retail sale of spectacles and contact lensesAgents involved in the sale of precision, photographic, optical equipment, watches, clocks, precious metal products and jewelleryWholesale of photographic and optical equipment
Purpose
Der Handel und Verkauf im Ladengeschäft und im Internet von halbfertigen und fertigen optischen Erzeugnissen (Sehhilfen, optische Instrumente) und Nebenprodukten, die Herstellung von Brillen bzw. Sehhilfen als Endprodukt aus halbfertigen Erzeugnissen, deren Anpassung und Reparatur sowie die Durchführung von Augenglasbestimmungen.

History

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Management

NameRole
Anja Hauck
since 7/8/2008
Managing Director

Financial Report

Augenblick GmbH

Aglasterhausen

Jahresabschluss zum 31.12.2006

Bilanz

Aktiva

31.12.2006
EUR
31.12.2005
EUR
A. Anlagevermögen 37.169,00 42.129,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 1,00 1,00
II. Sachanlagen 37.168,00 42.128,00
B. Umlaufvermögen 107.277,47 82.348,81
I. Vorräte 63.031,15 37.391,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 14.654,85 16.860,04
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 29.591,47 28.097,77
C. Rechnungsabgrenzungsposten 11.633,22 10.514,74
Bilanzsumme, Summe Aktiva 156.079,69 134.992,55

Passiva

31.12.2006
EUR
31.12.2005
EUR
A. Eigenkapital 49.583,80 39.784,47
I. gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
II. Gewinnvortrag 14.784,47 28.687,64
III. Jahresüberschuss 9.799,33 -13.903,17
B. Rückstellungen 4.000,00 9.626,46
C. Verbindlichkeiten 102.495,89 85.581,62
Bilanzsumme, Summe Passiva 156.079,69 134.992,55

Anhang

Allgemeine Angaben
Der Jahresabschluss der Firma Augenblick GmbH wurde auf der Grundlage der Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuchs aufgestellt.
Angaben, die wahlweise in der Bilanz oder im Anhang gemacht werden können, sind insgesamt im Anhang aufgeführt.
2. Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze
Im Jahresabschluss sind sämtliche Vermögensgegenstände, Schulden, Rechnungs- abgrenzungsposten, Aufwendungen und Erträge enthalten, soweit gesetzlich nichts anderes bestimmt ist.
Die Wertansätze der Eröffnungsbilanz des Geschäftsjahres stimmen mit denen der Schlussbilanz des vorhergehenden Geschäftsjahres überein.
Die Posten der Aktivseite sind nicht mit Posten der Passivseite, Aufwendungen nicht mit Erträgen verrechnet.
Das Anlage- und Umlaufvermögen, das Eigenkapital, die Schulden und Rechnungs-abgrenzungsposten sind in der Bilanz gesondert ausgewiesen und hinreichend gegliedert.
Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.
Bewegliche Gegenstände des Anlagevermögens bis zu einem Wert von Euro 410,-- wurden im Jahr des Zugangs aktiviert und voll abgeschrieben.
Soweit erforderlich, wurde der am Bilanzstichtag vorliegende niedrigere Wert angesetzt.
Die Vorräte wurden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt. Sofern die Tageswerte am Bilanzstichtag niedriger waren, wurden diese angesetzt.
Forderungen wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet.
Rechnungsabgrenzungsposten sind nach den Vorschriften des § 250 HGB gebildet worden.
Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewisse Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.
Verbindlichkeiten wurden zum Rückzahlungsbetrag angesetzt. Sofern die Tageswerte über den Rückzahlungsbeträgen lagen, wurden die Verbindlichkeiten zum höheren Tageswert angesetzt.
3. Gegenüber dem Vorjahr abweichende Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden
Die auf den Jahresabschluss angewandten Bewertungsmethoden sind beibehalten worden.
4. Angaben und Erläuterungen zu einzelnen Posten der Bilanz
Der Gesamtbetrag der bilanzierten Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren beträgt T€ 17,1.
Der Gesamtbetrag der bilanzierten Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr beträgt T€ 78,0.
Der Gesamtbetrag der bilanzierten Verbindlichkeiten, die durch Pfandrechte gesichert sind, beträgt T€ 54,0.
Gegenüber den Gesellschaftern bestehen zum Bilanzstichtag die nachfolgenden Rechte und Pflichten:
Forderungen 7,5 TEUR
Verbindlichkeiten 5,7 TEUR
5. Sonstige Pflichtangaben
Während des abgelaufenen Geschäftsjahres wurden die Geschäfte des Unternehmens durch folgende Personen geführt:
Geschäftsführer: Frau Anja Hauck

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