Master Data

Registry
Register court Dortmund HRB 13072
Previous
Reisestudio Fit Plus GmbHSpar 24 GmbH
Registered
3/30/1998
Industry
Tour operator activitiesIntermediation service activities for accommodationTravel agency activities
Purpose
die Vermittlung von Reisen aller Art, Reiseversicherungen sowie Eigenveranstaltungen auf dem Reisesektor sowie das Internetmarketing

History

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Management

NameRole
Chaim Dönnewald
since 1/30/2013
Managing Director

Beneficial Owners
Beta

100.00% identified0.00% unresolved

Identified persons (1)

NameOwnership
Dietmar Dönnewald
100.00%

Shareholders
Beta

1 shareholder

GmbH structure

Name
Location
Amount
Share
Dietmar Dönnewald
Harkortstraße 104 44225 Dortmund
€26,100
100.00%

Financial Report

Spar 24 GmbH

Dortmund

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2010 bis zum 31.12.2010

Bilanz

AKTIVA

  Euro Gesamtjahr/Stand
Euro
Euro Vorjahr
Euro
A. Anlagevermögen 0,50     0,50
I. Immaterielle Vermögensgegenstände        
II. Sachanlagen        
III. Finanzanlagen        
B. Umlaufvermögen        
I. Vorräte        
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 13199,23     8863,14
III. Wertpapiere        
IV. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 1486,29     911,64
C. nicht durch das Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 4090,96     3475,18
Summe Aktiva 18776,98     13250,46

PASSIVA

       
  Euro Gesamtjahr/Stand
Euro
Euro Vorjahr
Euro
A. Eigenkapital        
I. Gezeichnetes Kapital 26075,89     26075,89
II. Kapitalrücklage        
III. Gewinnrücklagen        
IV. Gewinnvortrag/Verlustvortrag -29551,07     -55036,42
V.Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag -615,78     25.485,35
VI. nicht durch das Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 4090,96     3475,18
B. Rückstellungen 3500,00     3500
C. Verbindlichkeiten 15276,48     9750,46
D. Rechnungsabgrenzungsposten        
Summe Passiva 18776,98     13250,46

ANHANG zum Jahresabschluss für das Wirtschaftsjahr zum 31. Dezember 2010

der Spar 24 GmbH

Angaben zur Bilanzierung und Bewertung einschließlich der Vornahme steuerrechtlicher Maßnahmen

Der Jahresabschluss für das Wirtschaftsjahr zum 31. Dezember 2010 ist auf der Grundlage der Bilanzierungs- und Bewertungsvorschriften des Handelsgesetzbuches aufgestellt worden. Ergänzend zu diesen Vorschriften sind die Regelungen des GmbH-Gesetzes beachtet worden. Im einzelnen sind die folgenden Grundsätze und Methoden angewandt worden:

Das Anlagevermögen wird zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und, soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert. Die Abschreibungen werden nach der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände und entsprechend steuerlichen Vorschriften nach der linearen Methode vorgenommen.

Die erworbenen immateriellen Vermögensgegenstände des Anlagevermögens (andere gibt es auch gar nicht) in Höhe von 50 Ct sind zu Anschaffungskosten angesetzt und, sofern sie der Abnutzung unterlagen, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Die Bewertung der Forderungen und des Kassenbestand, erfolgte zum Nominalwert.

Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag angesetzt. Sämtliche Verbindlichkeiten haben eine Restlaufzeit bis zu einem Jahr.

Die Rückstellungen wurden für ungewisse Verbindlichkeiten gebildet. Dabei sind alle erkennbaren Risiken berücksichtigt worden.

Verbindlichkeiten werden mit dem Rückzahlungsbetrag angesetzt. Sofern die Tageswerte über den Rückzahlungsbeträgen lagen, wurden die Verbindlichkeiten zum höheren Tageswert angesetzt. Fremdwährungsverbindlichkeiten bestanden nicht.

Soweit ein Wahlrecht für die Darstellung gesetzlich bestimmter Sachverhalte in der Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung oder im Anhang besteht, erfolgen die Angaben in der Regel im Anhang.

Angaben und Erläuterungen zu einzelnen Posten

der Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung

Die Zusammensetzung des Anlagevermögens sowie der Abschreibungen ergeben sich aus dem beigefügten Anlagespiegel.

Forderungen mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr bestehen nicht.

Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr bestehen nicht.

Von sonstigen Verbindlichkeiten entfallen auf EUR 7.272,93 auf Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern.

Sonstige Angaben

Während des abgelaufenen Geschäftsjahres wurden die Geschäfte der Gesellschaft von dem Gesellschafter - Geschäftsführer, Herrn Dieter Dönnewald geführt. Der Geschäftsführer ist Kaufmann.

Feststellung und Unterzeichung der Bilanz sind durch den einzigen Gesellschafter und Geschäftsführer endgültig am 30. November 2011 erfolgt. In der Gesellschafterversammlung vom 30. November 2011 hat der alleinige Gesellschafter- Geschäftsführer seinen Vorschlag der Geschäftsführung zur Ergebnisverwendung, das Ergebnis auf neue Rechnung vorzutragen, angenommen.

Eine Überschuldung im insolvenzrechtlichen Sinne liegt nicht vor. Seit der Neufassung des § 19 Abs. 2 InsO durch das Finanzmarkt-Stabilisierungsgesetz vom 18.10.2008 ist die Bedeutung der Fortbestehensprognose gestärkt. Dadurch wird Unternehmen der Nachweis erleichtert, dass trotz rechnerischer Überschuldung der Insolvenzgrund der Überschuldung nicht vorliegt.

Ist die Fortführung des Unternehmens nach den Umständen überwiegend wahrscheinlich, muss, auch wenn die Schulden das Vermögen des Unternehmens übersteigen, zunächst kein Insolvenzantrag gestellt werden. Dies ist hier eindeutig der Fall. Nahezu sämtliche Verbindlichkeiten bestehen gegenüber Gesellschaftern oder deren Angehörigen. Es wurde Kapital zur Fortführung bereitgestellt. Im Auftragsbestand sind stille Reserven enthalten. Der Gesellschafter und die Nahestehenden haben im übrigen hinsichtlicher ihrer Forderungen iHv. 7292,- € einen qualifizierten Rangrücktritt erklärt.

Seit der Einrichtung der letzten Gesellschafterliste nach § 40 GmbHG haben sich hinsichtlich der Gesellschafter und des Umfanges ihrer Beteiligungen keine Veränderungen ergeben.

 

Dortmund, am 30. November 2011

Dieter Dönnewald, Geschäftsführer

Die Feststellung bzw. Billigung des Jahresabschlusses erfolgte am: 30.11.2011

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