Master Data

Registry
Register court München HRB 163229
Previous
Ländliches Wohnen Huttner GmbH Einrichtungen und Innenausbau
Registered
9/6/1982
Industry
Agents involved in the sale of furnitureRetail sale of furnitureWholesale of household, office and shop furniture, carpets and lighting equipment
Purpose
Handel mit Möbeln, Einrichtungsgegenständen, Innenausbauten, auch deren Montage, Silberwaren und Textilien und Betrieb von Campingplätzen.

History

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Management

NameRole
Sonja Maria Huttner
since 7/31/2006
Managing Director

Beneficial Owners

100.00% identified0.00% unresolved

Identified persons (1)

NameOwnership
100.00%

Shareholders

1 shareholder

GmbH structure

Altostraße 43, 8000 München 60
DEM 100,000
100.00%

Financial Report

Huttner GmbH

Olching

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.07.2013 bis zum 30.06.2014

Bilanz

AKTIVA

  30.06.2014
EUR
30.06.2013
EUR
A. ANLAGEVERMÖGEN    
I. Sachanlagen 56.846,00 74.436,00
B. UMLAUFVERMÖGEN 71.798,38 14.981,93
I. Vorräte 412,24 783,41
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 53.620,19 6.334,42
III. Kassenbestand, Bundesbank- guthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 17.765,95 7.864,10
C. NICHT DURCH EIGENKAPITAL GEDECKTER FEHLBETRAG 0,00 21.040,52
SUMME Aktiva 128.644,38 110.458,45

Passiva

   
  30.06.2014
EUR
30.06.2013
EUR
A. EIGENKAPITAL 41.881,36 0,00
I. Gezeichnetes Kapital 51.129,19 51.129,19
II. Kapitalrücklage 19.370,29 19.370,29
III. Gewinn- und Verlustvortrag -28.618,12 -91.540,00
V. nicht gedeckter Fehlbetrag 0,00 21.040,52
VI. buchmäßiges Eigenkapital 41.881,36 0,00
B. RÜCKSTELLUNGEN 8.407,69 2.000,00
C. VERBINDLICHKEITEN 77.994,37 108.458,45
D. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN 360,96 0,00
SUMME Passiva 128.644,38 110.458,45

ANHANG zum 30. Juni 2014

Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss der Huttner GmbH wurde auf der Grundlage der neuen Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuchs aufgestellt.

Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die Regelungen des GmbH-Gesetzes zu beachten.

Angaben, die wahlweise in der Bilanz, in der Gewinn- und Verlustrechnung oder im Anhang gemacht werden können, sind insgesamt im Anhang aufgeführt.

Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren gewählt.

Angaben zur Bilanzierung und Bewertung einschließlich der Vornahme steuerrechtlicher Maßnahmen

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Erworbene immaterielle Anlagewerte wurden zu Anschaffungskosten angesetzt und sofern sie der Abnutzung unterlagen, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

In die Herstellungskosten wurden neben den unmittelbar zurechenbaren Kosten auch notwendige Gemeinkosten und durch die Fertigung veranlasste Abschreibungen einbezogen.

Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände und entsprechend den steuerlichen Vorschriften linear und degressiv vorgenommen.

Der Übergang von der degressiven zur linearen Abschreibung erfolgt in den Fällen, in denen dies zu einer höheren Jahresabschreibung führt.

Bewegliche Gegenstände des Anlagevermögens bis zu einem Wert von Euro 410,00 wurden im Jahr des Zugangs aktiviert und planmäßig abgeschrieben.

Die Finanzanlagen wurden wie folgt angesetzt und bewertet:

Beteiligungen zu Anschaffungskosten

Anteile an verbundenen Unternehmen zu Anschaffungskosten

Ausleihungen zum Nennwert

Unverzinsliche und niedrig verzinsliche Ausleihungen zum Barwert

Sonstige Wertpapiere zu Anschaffungskosten

Soweit erforderlich, wurde der am Bilanzstichtag vorliegende niedrigere Wert angesetzt.

Die Vorräte wurden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt. Sofern die Tageswerte am Bilanzstichtag niedriger waren, wurden diese angesetzt.

Forderungen und Wertpapiere wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet.

Die Steuerrückstellungen beinhalten die das Geschäftsjahr betreffenden, noch nicht veranlagten Steuern.

Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.

Verbindlichkeiten wurden zum Rückzahlungsbetrag angesetzt. Sofern die Tageswerte über den Rückzahlungsbeträgen lagen, wurden die Verbindlichkeiten zum höheren Tageswert angesetzt.

Gegenüber dem Vorjahr abweichende Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Beim Jahresabschluss konnten die bisher angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden im Wesentlichen übernommen werden.

Ein grundlegender Wechsel von Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden gegenüber dem Vorjahr fand nicht statt.

Angaben und Erläuterungen zu einzelnen Posten der Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung

Geschäftsjahresabschreibung

Die Abschreibungen für immaterielle Vermögensgegenstände betragen 0,00 € (Vj 0,00 €), für Sachanlagen 26.443,62 € (VJ 18.283,03 €)

Forderungen und Sonstige Vermögensgegenstände

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände sind innerhalb eines Jahres fällig.

Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit> 5 Jahre und der Sicherungsrechte

Der Gesamtbetrag der bilanzierten Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren beträgt Euro 0,00 (Vj 0,00 €).

Sonstige Pflichtangaben

Angaben zur Vermittlung eines besseren Einblicks in die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage

Die nachfolgenden, zusätzlichen Angaben sind bei der Beurteilung der wirtschaftlichen Lage zu beachten:

Angaben zu Ausleihungen, Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern

Gegenüber Gesellschafter bestehen die nachfolgenden Rechte und Pflichten:

Forderungen von insgesamt Euro 12.573,48

Die Angaben beinhalten nicht diejenigen Beträge, die den Geschäftsführern zuzurechnen sind.

Namen der Geschäftsführer

Während des abgelaufenen Geschäftsjahres wurden die Geschäfte des Unternehmens durch folgende Personen geführt:

Geschäftsführer: Huttner, Sonja

Feststellung Jahresabschlusses

Der Jahresabschluss wurde am 23. Juni 2015 festgestellt.

Sonstiges

 

Olching, 23. Juni 2015

gez. Sonja Huttner

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