Master Data

Registry
Register court Duisburg HRB 13643
Previous
Bioni-Shield C.C.S. GmbH
Registered
8/12/2003
Industry
Wholesale of chemical productsWholesale of paint and varnishAgents involved in the sale of tools
Purpose
Gegenstand des Unternehmens ist die Entwicklung, der Vertrieb und der Handel mit Beschichtungssystemen.

History

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Management

NameRole
Sven Dieter Knoll
since 8/12/2003
Managing Director

Beneficial Owners

Beneficial owner data is only accessible to registered users.

Shareholders

4 shareholders

GmbH structure

2 of 4 shown

Waldhuckstr. 85, 46147 Oberhausen
€15,000
40.00%
Günter Groß
Brunhildenstr. 2, 40549 Düsseldorf
€10,000
26.67%

Holdings

Financial Report

Bioni CS GmbH

Oberhausen

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2015 bis zum 31.12.2015

BILANZ



AKTIVA

Euro

Gesamtjahr/Stand
Euro

Euro

Vorjahr
Euro

A. Anlagevermögen

19.998,00

29.628,50

I. Immaterielle Vermögensgegenstände

6.200,00

11.826,00

II. Sachanlagen

13.798,00

17.802,50

B. Umlaufvermögen

613.317,60

592.988,11

I. Vorräte

116.420,00

66.420,00

II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

494.276,69

517.176,03

III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks

2.620,91

9.392,08

C. Rechnungsabgrenzungsposten

1.654,52

979,00

Summe Aktiva

634.970,12

623.595,61



PASSIVA

Euro

Gesamtjahr/Stand
Euro

Euro

Vorjahr
Euro

A. Eigenkapital

364.612,57

363.164,50

I. Gezeichnetes Kapital

30.677,51

30.677,51

II. Gewinnvortrag

332.486,99

331.943,30

III. Jahresüberschuss

1.448,07

543,69

B. Rückstellungen

27.670,00

72.169,74

C. Verbindlichkeiten

242.687,55

188.261,37

Summe Passiva

634.970,12

623.595,61

ANHANG

I. Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Die Gesellschaft ist eine kleine Kapitalgesellschaft gemäß § 267 Abs. 2 HGB. Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses wurden die Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuches und die ergänzenden Vorschriften des GmbH-Gesetzes beachtet.

Die Gewinn- und Verlustrechnung wurde nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt.

Von den größenabhängigen Erleichterungen gemäß §§ 274a, 276, 286 und 288 HGB wurde teilweise Gebrauch gemacht.

Zur Verbesserung der Klarheit und Aussagefähigkeit des Jahresabschlusses wurde das Bilanzgliederungsschema in Anwendung von § 265 Abs. 5 HGB um den Posten "Forderungen gegen nahestehende Unternehmen" erweitert. Als nahestehende Unternehmen gelten Gesellschaften, zu denen, ohne dass hieraus eine Konzernrechnungslegungspflicht entstehen würde, eine mittelbare Verbindung besteht.

Die Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden sind im Vergleich zum Vorjahr unverändert beibehalten worden.

II. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die Bilanzierung der immateriellen Vermögensgegenstände und der Sachanlagen erfolgt zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten unter Berücksichtigung nutzungsbedingter planmäßiger Abschreibungen. Grundlage der planmäßigen Abschreibung ist die voraussichtliche Nutzungsdauer des jeweiligen Vermögensgegenstandes. Die immateriellen Vermögensgegenstände und die Vermögensgegenstände des Sachanlagevermögens werden linear abgeschrieben.

Geringwertige Wirtschaftsgüter mit Anschaffungs- oder Herstellungskosten bis € 410 wurden im Geschäftsjahr aus Vereinfachungsgründen entsprechend der ertragsteuerlichen Regelungen voll abgeschrieben.

Die Entwicklung der einzelnen Posten des Anlagevermögens ist dem als Anlage zum Anhang beigefügten Anlagenspiegel zu entnehmen.

Die unfertigen Leistungen wurden zu Herstellungskosten (Einzelkosten, angemessene Material- und Fertigungsgemeinkosten sowie Werteverzehr des Anlagevermögens, soweit durch die Fertigung veranlasst) bewertet, sofern sich nicht ein niedrigerer beizulegender Wert aufgrund von noch anfallenden Aufwendungen ergibt.

Waren werden zu Herstellungs- bzw. Anschaffungskosten bewertet. Den Marktrisiken wird durch angemessene Abschläge auf die ermittelten Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten Rechnung getragen. Für die Ermittlung der Anschaffungskosten wird das Verbrauchsfolgeverfahren nach der Fifo-Methode angewendet. Die Fifo-Methode bildet den Verbrauch nach unserer eingesetzten Lagertechnik den tatsächlichen Verhältnissen entsprechend ab.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände werden zum Nominalwert angesetzt. Den in den Forderungen aus Lieferungen und Leistungen enthaltenen Risiken wird durch Bildung angemessen dotierter Einzel- und Pauschalwertberichtigungen Rechnung getragen.

Im Posten Forderungen gegen nahestehende Unternehmen werden Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie sonstige Forderungen ausgewiesen. Im Posten Forderungen gegen Gesellschafter werden sonstige Forderungen ausgewiesen.

Flüssige Mittel werden zu Nominalwerten angesetzt.

Als Rechnungsabgrenzungsposten sind auf der Aktivseite Ausgaben erfasst, die Aufwand für eine bestimmte Zeit nach dem Abschlussstichtag sind.

Die sonstigen Rückstellungen erfassen alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verbindlichkeiten und sind mit dem Erfüllungsbetrag bewertet, der nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendig ist.

Verbindlichkeiten werden mit ihrem Erfüllungsbetrag bilanziert.

III. Angaben zur Bilanz

Sämtliche Verbindlichkeiten haben - wie im Vorjahr - eine Restlaufzeit bis zu einem Jahr.

Im Posten sonstige Verbindlichkeiten sind Verbindlichkeiten aus Steuern von € 3.614,58 (Vj.: € 16.135,21) und Verbindlichkeiten aus sozialer Sicherheit von € 0,00 (Vj.: € 11,19) enthalten.

IV. Sonstige Pflichtangaben

Geschäftsführer war im Geschäftsjahr 2015 Herr Dipl.-Kfm. Sven Knoll, Oberhausen. Herr Knoll ist alleinvertretungsberechtigt und befugt, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte vorzunehmen. Die Befreiungsvorschrift des § 286 Abs. 4 HGB wurde in Anspruch genommen.

V. Ergebnisverwendung

Die Geschäftsführung schlägt vor, das Ergebnis des Geschäftsjahres auf neue Rechnung vorzutragen.

 

Oberhausen, den 24. Januar 2017

gez. Sven Knoll

Die Feststellung bzw. Billigung des Jahresabschlusses erfolgte am: 24.01.2017

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