BHS Vertriebs GmbHLiquidated

40237 Düsseldorf, DEU

Master Data

Registry
Register court Düsseldorf HRB 63005
Registered
12/21/2005
Industry
Wholesale of textilesWholesale of audio and video equipmentWholesale of sports goods and their accessories
Purpose
Der Großhandel sowie der Im- und Export von Waren aller Art, insbesondere Unterhaltungselektronik, Telekommunikationsanlagen sowie Textilien.

History

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Beneficial Owners

100.00% identified0.00% unresolved

Identified persons (1)

NameOwnership
Alfred Fritz Warner
100.00%

Shareholders

1 shareholder

GmbH structure

Alfred Fritz Warner
€25,000
100.00%

Financial Report

BHS Vertriebs GmbH

Aachen

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2007 bis zum 31.12.2007

Bilanz

Aktiva

 
  31.12.2007
EUR 
31.12.2006
EUR 
A. Umlaufvermögen  32.809,98  57.824,10 
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände  6.748,31  13.684,71 
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr  1.193,30  2.470,80 
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks  26.061,67  44.139,39 
B. Rechnungsabgrenzungsposten  12.129,47  20.331,66 
Bilanzsumme, Summe Aktiva  44.939,45  78.155,76 

Passiva

 
  31.12.2007
EUR 
31.12.2006
EUR 
A. Eigenkapital  25.815,48  27.667,51 
I. gezeichnetes Kapital  25.000,00  25.000,00 
II. Gewinnvortrag  2.667,51  -980,05 
III. Jahresfehlbetrag  1.852,03  -3.647,56 
B. Sonderposten mit Rücklageanteil  0,00  9.600,00 
C. Rückstellungen  8.712,00  4.740,00 
D. Verbindlichkeiten  10.411,97  36.148,25 
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr  2.143,90  490,86 
Bilanzsumme, Summe Passiva  44.939,45  78.155,76 

Anhang zur Bilanz und zur Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2007

1. Allgemeine Angaben

1. Gesellschaftskapital: 25.000,00 € Stammkapital

3. Geschäftsführer: Herr Shabir Mahomedbhay

B-4731 Eynatten

Der Geschäftsführer ist allein-

vertretungsberechtigt und von den

Beschränkungen des § 181 BGB

befreit.

2. Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

1. Der vorliegende Jahresabschluss ist nach den Vorschriften des

Dritten Buches des HGB (§§ 238 ff) unter Beachtung der ergänzenden

Bestimmungen für Kapitalgesellschaften (§§ 264 ff HGB) aufgestellt

worden.

2. Die Gesellschaft ist eine kleine Kapitalgesellschaft im Sinne von

§ 267 Abs. 1 HGB.

3. Soweit im Berichtsjahr hinsichtlich der im Vorjahr von den Gliederungs-

vorschriften des HGB und des GmbHG abweichenden Positionen der

Bilanz- und Gewinn- und Verlustrechnung Veränderungen vorgenommen

wurden, wurde dem Prinzip der Darstellungsstetigkeit (§ 265 Abs. 1 HGB)

durch Anpassung der Vorjahreszahlen entsprochen.

4. Das Sachanlagevermögen wird zu Anschaffungs- und Herstellungskosten

vermindert um die steuerlich zulässigen Abschreibungen angesetzt.

Bei Zugängen von beweglichen Anlagegegenständen wird grundsätzlich

die zeitanteilige Abschreibung (pro rata temporis) verrechnet.

5. Geringwertige Wirtschaftsgüter werden gemäß § 6 Absatz 2 EStG im

Jahr des Zugangs voll abgeschrieben.

6. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie sonstige

Vermögensgegenstände werden zum Nennwert vermindert um

Wertberichtigungen und unter Beachtung des Niederstwertprinzip

angesetzt.

7. Flüssige Mittel werden zu Nominalwerten angesetzt.

8. Bei der Bemessung der Rückstellungen wurden allen erkennbaren

Risiken angemessen und ausreichend Rechnung getragen.

9. Verbindlichkeiten wurden zum Rückzahlungsbetrag angesetzt.

3. Erläuterungen zur Bilanz

1. Die Aufgliederung und die Bewegungen des Anlagevermögens sind

dem Anlagespiegel in der Anlage zu diesem Anhang zu entnehmen.

2. Die Restlaufzeit der Forderungen und der Sonstigen Vermögensgegen-

stände ergibt sich aus der Bilanz.

3. Die sonstigen Rückstellungen betreffen die Kosten für die Erstellung

und Prüfung des Jahresabschlusses sowie für die Erstellung der

Steuererklärungen.

Weiterhin sind Rückstellungen gebildet für Tantiemeverpflichtungen,

Urlaubsverpflichtungen und Gewährleistungen.

4. Die Fristigkeit der Verbindlichkeiten ergibt sich aus der Bilanz.

4. Angaben zur Gewinn- und Verlustrechnung

1. Die Gewinn- und Verlustrechung ist nach dem Gesamtkostenverfahren

aufgestellt.

2. In den sonstigen betrieblichen Aufwendungen sind keine periodenfremden

Aufwendungen enthalten.

5. Sonstige Angaben

1. Haftungsverhältnisse und

sonstige Verpflichtungen: Haftungsverhältnisse nach

§ 251 HGB bestehen zum

Abschlußstichtag nicht.

2. Ergebnisverwendungsvorschlag: Die Geschäftsführung schlägt vor,

den Jahresfehlbetrag in Höhe von

1.852,03 € mit dem Gewinnvortrag

zu verrechnen.

Aachen, 29. August 2008

Die Geschäftsführung

 

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