Helmut Möller Transport-GmbHLiquidated

85599 Vaterstetten, DEU

Master Data

Registry
Register court München HRB 80275
Registered
11/26/1986
Industry
Wholesale of paint and varnishWholesale of detergents and cleaning materialsFreight transport by road
Purpose
Der Güternahverkehr und der Handel mit Schlachthofnebenprodukten, insbesondere der An- und Verkauf von Tierfetten und Großhandel mit Spülmitteln

History

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Management

NameRole
Helmut Möller
since 1/3/2020
Liquidator

Financial Report

Helmut Möller Transport-GmbH

Parsdorf

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2010 bis zum 31.12.2010

Bilanz

Aktiva

31.12.2010
EUR
31.12.2009
EUR
A. Anlagevermögen 0,00 607,00
I. Sachanlagen 0,00 607,00
B. Umlaufvermögen 15.000,38 14.171,94
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 11.469,22 10.112,82
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 3.531,16 4.059,12
C. Rechnungsabgrenzungsposten 580,09 0,00
D. nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 77,85 325,30
Bilanzsumme, Summe Aktiva 15.658,32 15.104,24

Passiva

31.12.2010
EUR
31.12.2009
EUR
A. Eigenkapital 0,00 0,00
I. gezeichnetes Kapital 25.564,59 25.564,59
II. Verlustvortrag 25.889,89 16.461,43
III. Jahresüberschuss 247,45 -9.428,46
IV. nicht gedeckter Fehlbetrag 77,85 325,30
B. Verbindlichkeiten 15.658,32 15.104,24
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr 15.658,32 15.104,24
Bilanzsumme, Summe Passiva 15.658,32 15.104,24

Anhang

der
Helmut Möller Transport GmbH
für das Geschäftsjahr 2010

1. Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss


Hinsichtlich der Form der Darstellung, insbesondere der Gliederung der aufeinanderfolgenden Bilanzen und Gewinn- und Verlustrechnungen, wurden zum Vorjahr keine Veränderungen vorgenommen (§ 265 Abs. 1 HGB).

2. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden


Das Sachanlagevermögen ist zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten angesetzt. Die planmässigen Abschreibungen sind linear, bzw. degressiv in Anlehnung an die von der Finanzverwaltung aufgestellten Abschreibungstabellen oder entsprechend der geschätzten Nutzungsdauer ermittelt worden.

Die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, sonstige Vermögensgegenstände, der Kassenbestand und das Guthaben/die Schulden bei Kreditinstituten sind zum Nennwert bilanziert.

Die Steuerrückstellungen/-forderungen entsprechen den zu erwartenden Steuernachzahlungen/-erstattungen aufgrund der steuerlichen Ergebnisse.

Die sonstigen Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewisse Verbindlichkeiten.

Die Verbindlichkeiten sind mit dem Rückzahlungsbetrag passiviert. Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren existieren nicht.

Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern bestehen in Höhe von  € 14.277,65 (§ 42 Abs. 3 GmbHG).

sonstige Berichtsbestandteile


Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 17.06.2011 festgestellt.

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