Lumen Europe GmbHLiquidated

10709 Berlin, DEU

Master Data

Registry
Register court Charlottenburg (Berlin) HRB 188929
Registered
10/19/2011
Industry
Manufacture of wiring devicesManufacture of electric lighting equipmentManufacture of builders’ ware of plastic
Purpose
Der Vertrieb und die Entwicklung von elektrotechnischen Komponenten und Kunststoffteilen.

History

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Financial Report

Lumen Europe GmbH

Bad Nauheim

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.10.2011 bis zum 30.06.2012

BILANZ



AKTIVA

Gesamtjahr/Stand
Euro

Vorjahr
Euro

A. Anlagevermögen

6.477,34

I. Immaterielle Vermögensgegenstände

5.088,95

II. Sachanlagen

1.388,39

III. Finanzanlagen

B. Umlaufvermögen

I. Vorräte

II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

618,09

III. Wertpapiere

IV. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks

39.385,97

C. Rechnungsabgrenzungsposten

Summe Aktiva

46.481,40



PASSIVA

Gesamtjahr/Stand
Euro

Vorjahr
Euro

A. Eigenkapital

-61.967,08

I. Gezeichnetes Kapital

25.000,00

II. Kapitalrücklage

III. Gewinnrücklagen

IV. Gewinnvortrag/Verlustvortrag

V. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag

-86.967,08

B. Rückstellungen

3.520,22

C. Verbindlichkeiten

104.928,26

D. Rechnungsabgrenzungsposten

Summe Passiva

46.481,40

ANHANG

Lumen Europe GmbH

Erläuterungen der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung

Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2011_2012 wurde unter Beachtung der Vorschriften des Handelsgesetzbuches und des GmbH-Gesetzes aufgestellt. Als kleine Kapitalgesellschaft im Sinne des § 267 HGB wurde von der verkürzten Aufstellung der Bilanz und des Anhangs Gebrauch gemacht.

Angaben, die zulässigerweise in der Bilanz oder im Anhang aufgeführt werden können, sind im Anhang wiedergegeben.

Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die Gliederung der Bilanz sowie der Gewinn- und Verlustrechnung erfolgt analog den handelsrechtlichen Bestimmungen für Kapitalgesellschaften. Die Bilanz wird in Kontenform entsprechend § 266 HGB aufgestellt und entspricht dem Gesamtkostenverfahren nach § 275 II HGB.

Der Jahresabschluss der Gesellschaft enthält sämtliche Vermögensgegenstände, Schulden, Rechnungsabgrenzungsposten, Aufwendungen und Erträge.

Das Verrechnungsverbot von Posten der Aktivseite mit Posten der Passivseite sowie von Aufwendungen und Erträgen wurde beachtet.

Die Vermögensgegenstände und Schulden sind einzeln bewertet. Das Vorsichtsprinzip wurde berücksichtigt. Namentlich sind alle vorhersehbaren Risiken und Verluste berücksichtigt, selbst wenn diese erst nach dem Abschlussstichtag bis zum Zeitpunkt der Bilanzaufstellung bekannt geworden sind.

AKTIVA

Die immateriellen Vermögensgegenstände und die Sachanlagen sind zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten abzüglich planmäßiger Abschreibungen bilanziert worden. Die Normalabschreibungen werden nach der linearen Methode vorgenommen.

Die erworbenen Zugänge wurden zu Anschaffungskosten unter Berücksichtigung der Anschaffungsnebenkosten aktiviert. Die Abschreibung erfolgt pro rata temporis.

Die Zugänge an geringwertigen Wirtschaftsgütern wurden im Zugangsjahr gemäß § 6 Abs. 2 EStG voll abgeschrieben.

Die anderen Gegenstände des Umlaufvermögens sind nominell zu den Anschaffungs-kosten bewertet worden.

Sämtliche Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände haben eine Restlaufzeit bis zu einem Jahr.

PASSIVA

Die Gesellschaftsanteile sind in der im Gesellschaftsvertrag und im Handelsregister verankerten Höhe bilanziert sowie voll eingezahlt.

Gesellschafter

Betrag

Anteil

Lumen International Pty Ltd.

25.000,- €

100 %

Verbindlichkeiten wurden zu ihrem Rückzahlungswert bilanziert.

Restlaufzeiten der Verbindlichkeiten:

Gesamt

Restlaufzeit

bis 1 Jahr

bis 5 Jahre

über 5 Jahre

aus L+L

3.520,22

3.520,22

aus Soz-Abg.

667,47

667,47

aus Darlehen

100.000,00

100.000,00


SONSTIGE ANGABEN

Konzernabschluss

Die Gesellschaft wird in keinen Konsolidierungskreis einbezogen.

Durchschnittliche Zahl der beschäftigten Arbeitnehmer:

2011

2010

Angestellte

1

n.a.

Arbeiter/in

keine

n.a.

Geschäftsführung wurde im Geschäftsjahr wahrgenommen von:

Karl-Heinz Gloe, Bad Nauheim

Die Gesellschafterversammlung hat beschlossen, den Jahresverlust auf neue Rechnung vorzutragen.

Bad Nauheim, 22.04.2013

WEITERE DATEN

keine

 

K.-H. Gloe

Die Feststellung bzw. Billigung des Jahresabschlusses erfolgte am: 30.01.2013

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