COMPASS COMPuter-Analysen + Service-Systeme GmbHLiquidated

53894 Mechernich, DEU

Master Data

Registry
Register court Bonn HRB 11610
Registered
4/26/1985
Industry
Computer consultancy activitiesBusiness and other management consultancy activitiesProvision of visiting and assistance services of persons with disabilities
Purpose
Beteiligung an und Beratung von sozialen Einrichtungen, Fortbildung, Informationssysteme und Qualitätsmanagement für soziale Einrichtungen

History

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Management

NameRole
Peter Neffgen
since 1/20/2011
Liquidator

Financial Report

COMPASS COMPuter-Analysen + Service-Systeme GmbH

Mechernich

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2010 bis zum 31.12.2010

Bilanz

Aktiva

31.12.2010
EUR
31.12.2009
EUR
A. Anlagevermögen 61.418,24 69.431,28
I. Sachanlagen 48.380,30 56.393,34
II. Finanzanlagen 13.037,94 13.037,94
B. Umlaufvermögen 22.411,11 9.808,08
I. Vorräte 2.249,14 3.604,73
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 7.541,27 5.188,12
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 12.620,70 1.015,23
C. Rechnungsabgrenzungsposten 0,00 4.350,18
Bilanzsumme, Summe Aktiva 83.829,35 83.589,54

Passiva

31.12.2010
EUR
31.12.2009
EUR
A. Eigenkapital 74.397,49 56.886,26
I. gezeichnetes Kapital 25.564,59 25.564,59
II. Gewinnvortrag 31.321,67 10.373,45
III. Jahresüberschuss 17.511,23 20.948,22
B. Rückstellungen 3.600,00 13.733,96
C. Verbindlichkeiten 5.831,86 12.969,32
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr 5.831,86 12.969,32
Bilanzsumme, Summe Passiva 83.829,35 83.589,54

Anhang


I. Vorbemerkung

Der Jahresabschluss wurde im Geschäftsjahr 2010 erstmalig unter Beachtung der Vorschriften des Handelsgesetzbuches (HGB) in der Fassung des Bilanzrechtsmodernisierungsgesetzes (BilMoG) aufgestellt. Eine Anpassung von Vorjahreszahlen wurde nicht vorgenommen.


II. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Bei der Gesellschaft handelt es sich um eine kleine Kapitalgesellschaft im Sinne des § 267 Abs. 1 HGB.

Der Jahresabschluss wurde auf der Grundlage der Gliederungs-, Bilanzierungs- und Bewertungsvorschriften des Handelsgesetzbuches aufgestellt. Ergänzend zu diesen Vorschriften wurden die Regelungen des GmbH-Gesetzes beachtet.

Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren gewählt.

Größenabhängige Erleichterungen bei der Erstellung (§§ 266 Abs. 1, 276, 288 HGB) und bei der Offenlegung (§326 bzw. § 327 HGB) des Jahresabschlusses wurden in Anspruch genommen.

Im Einzelnen waren dies folgende Grundsätze und Methoden:

Die Gliederung der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung änderte sich nicht gegenüber dem Vorjahr. Die Posten der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung sind mit denen des Vorjahres vergleichbar.

Eine Mitzugehörigkeit von Vermögensgegenständen und Schulden zu anderen Posten der Bilanz bestand nicht.

Im Jahresabschluss sind sämtliche Vermögensgegenstände, Schulden, Rechnungsabgrenzungsposten, Aufwendungen und Erträge enthalten, soweit gesetzlich nichts anderes bestimmt ist. Die Posten der Aktivseite sind nicht mit Posten der Passivseite, Aufwendungen sind nicht mit Erträgen verrechnet worden.

Das Anlage- und Umlaufvermögen, das Eigenkapital, die Schulden sowie die Rechnungsabgrenzungsposten wurden in der Bilanz gesondert ausgewiesen und hinreichend aufgegliedert.

Das Anlagevermögen weist nur Gegenstände aus, die bestimmt sind, dem Geschäftsbetrieb dauernd zu dienen. Rückstellungen wurden im Rahmen des § 249 HGB und Rechnungsabgrenzungsposten wurden nach den Vorschriften des § 250 HGB gebildet.

Die Vermögensgegenstände und Schulden wurden einzeln bewertet. Es ist vorsichtig bewertet worden, berücksichtigt sind alle vorhersehbaren Risiken und Verluste, die bis zum Abschluss-Stichtag und der Aufstellung des Jahresabschlusses bekannt geworden sind. Gewinne sind nur berücksichtigt worden, wenn sie bis zum Abschlußstichtag realisiert wurden. Aufwendungen und Erträge des Geschäftsjahrs sind unabhängig vom Zeitpunkt der Zahlung berücksichtigt worden.

Einzelne Positionen wurden wie folgt bewertet:

Die Vermögensgegenstände des Sachanlagevermögens wurden zu Anschaffungs- und Herstellkosten abzüglich planmäßiger Abschreibung bewertet.

Grundlage der planmäßigen Abschreibung war die voraussichtliche Nutzungsdauer des jeweiligen Vermögensgegenstandes.

Die Vorräte wurden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und sofern ein entsprechender Sachverhalt vorlag, auf den niedrigeren Börsen- und Marktpreis am Abschluss-Stichtag abgeschrieben. Soweit ein Börsen- oder Marktpreis nicht feststellbar war, wurden sie auf den niedrigeren beizulegenden Wert abgeschrieben.

Die Forderungen, sonstigen Vermögensgegenständen und Wertpapiere wurden grundsätzlich mit dem Nominalwert angesetzt.

Die Verbindlichkeiten wurden mit dem Rückzahlungsbetrag ausgewiesen.

Die Rückstellungen wurden nach üblicher kaufmännischer Schätzung ermittelt. Die sonstigen Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verpflichtungen.

Im Jahresabschluss sind keine Posten enthalten, die auf fremde Währungen lauten oder ursprünglich auf fremde Währung gelautet haben.


III. Erläuterungen zur Bilanz

Anlagevermögen

Die Gesellschaft ist mit 51 % am Kapital der Gesena GmbH, Mechernich beteiligt. Das Eigenkapital beträgt TEUR 25,6, Jahresüberschuss 2009 TEUR 18,3.


Sonstige Forderungen

Die Forderungen gegen Gesellschafter betragen TEUR 5,2.


Eigenkapital

Die Stammeinlagen wurden bar geleistet.


Rückstellungen

Die sonstigen Rückstellungen entfallen auf Jahresabschlusskosten und Kosten für die Berufsgenossenschaft.


Sonstige Verbindlichkeiten

Die sonstigen Verbindlichkeiten haben -wie im Vorjahr- in vollem Umfang eine Restlaufzeit von bis zu einem Jahr.


IV. Sonstige Erläuterungen

Mitarbeiterzahl

Es waren im Durchschnitt 12 Mitarbeiter beschäftigt.


Mitglieder der Geschäftsführung

Zum  Geschäftsführer der Gesellschaft wurde bestellt: Herr Peter Neffgen, Dipl.-Vw., Hürth.

sonstige Berichtsbestandteile


Angaben zur Feststellung:

Der Jahresabschluss wurde am 09.11.2011 festgestellt.

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