TrailCart GmbHLiquidated

48653 Coesfeld, DEU

Master Data

Registry
Register court Coesfeld HRB 11340
Registered
7/15/2008
Industry
Manufacture of sports goodsWholesale of sports goods and their accessoriesManufacture of bicycles and invalid carriages
Purpose
Die Herstellung und der Vertrieb von Sportgeräten sowie alle artverwandten Geschäfte.

History

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Management

NameRole
Heinrich Schrudde
since 5/15/2013
Liquidator

Financial Report

TrailCart GmbH

Coesfeld

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 12.01.2011 bis zum 11.01.2012

BILANZ


AKTIVA

Stand
11.01.2012

Euro

Stand 12.01.2011
Euro

B. Umlaufvermögen

I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

1.174,70

1.174,70

II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks

63,12

119,38

C. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag

9.552,18

9.199,64

Summe Aktiva

10.790,00

10.493,72


PASSIVA

Euro

Stand

11.01.2012
Euro

Euro

Stand 12.01.2011
Euro

A. Eigenkapital

0,00

0,00

I. Gezeichnetes Kapital

12.500,00

12.500,00

II. Verlustvortrag

-21.699,64

-21.499,64

III. Jahresfehlbetrag

-352,54

-200,00

Nicht gedeckter Fehlbetrag

9.552,18

9.199,64

B. Rückstellungen

1.200,00

1.200,00

C. Verbindlichkeiten

9.590,00

9.393,72

Summe Passiva

10.790,00

10.493,72

Anhang zum 11. Januar 2012

Allgemeine sowie rechtliche Grundlagen der Aufstellung des Jahresabschlusses

Die TrailCart GmbH ist als kleine Gesellschaft im Sinne des § 267 HGB verpflichtet, gemäß § 264 ff. HGB einen Jahresabschluss aufzustellen und um einen Anhang zu erweitern. Auf die Aufstellung eines Lageberichtes konnte verzichtet werden.

Der vorliegende Jahresabschluss wurde nach den maßgeblichen Vorschriften des Handelsgesetzbuches (§§ 242 ff. HGB) aufgestellt und beachtet ggf. die besonderen Anforderungen des GmbH-Gesetzes.

Die Bilanz wurde unverändert gegenüber dem Vorjahr gemäß den §§ 265 ff. HGB gegliedert.
Die unveränderte Gliederung der Gewinn- und Verlustrechnung entspricht den §§ 275 ff. HGB und wurde nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt.

Die Wertansätze in der Bilanz des Geschäftsjahres stimmen mit denen der Schlussbilanz des Vorjahres überein. Die Bewertung erfolgte unter Liquidationsgesichtspunkten. Bewertungsunterschiede aufgrund der Beendigung der Gesellschaft haben sich nicht ergeben, da im Vermögen der Gesellschaft weder stille Reserven, noch stille Lasten erkennbar sind. Die Gesellschaft geht davon aus, dass die Verbindlichkeiten gegenüber der Gesellschafterin, insoweit als im Rahmen der Liquidation eine Unterdeckung verbleiben sollte, nicht bedient werden müssen, weil die Forderungen gegenüber Gesellschaftern nach der Insolvenzordnung zwangsläufig nur nachrangig bedient werden dürfen. Die Vermögensgegenstände werden einzeln und vorsichtig bewertet. Insbesondere sind alle bis zum Abschlussstichtag entstandenen vorhersehbaren Risiken und Verluste berücksichtigt, selbst wenn diese erst zwischen dem Abschlussstichtag und dem Tag der Aufstellung des Jahresabschusses bekannt geworden sind. Gewinne sind nur berücksichtigt, wenn sie am Abschlussstichtag realisiert waren. Aufwendungen und Erträge des Geschäftsjahres werden unabhängig von den Zeitpunkten der entsprechenden Zahlungen im Jahresabschluss berücksichtigt. Die auf den Vorjahresabschluss angewendeten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden wurden beibehalten. Die Wertansätze sind mit denen des Vorjahres grundsätzlich vergleichbar.

Der Jahresabschluss weist einen nicht durch Eigenkapital gedeckten Fehlbetrag aus.

Angewendete Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Im Einzelnen wurden folgende Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden angewendet:

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände werden grundsätzlich zum Nominalwert angesetzt. Erkennbare Einzelrisiken werden durch Einzelwertberichtigungen berücksichtigt.

Der Kassenbestand und das Guthaben bei Kreditinstituten sind zum Nennwert angesetzt.

Die Eigenkapitalpositionen sind mit den Nennbetrag angesetzt.

Die sonstigen Rückstellungen erfassen alle erkennbaren Risiken und ungewisse Verbindlichkeiten und sind mit dem Erfüllungsbetrag bewertet, der nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendig ist und entsprechen den zu erwartenden Ausgaben bzw. drohenden Verlusten. Aufgrund der zukunftsorientierten Verpflichtungsbewertung werden erwartete Preis- und Kostensteigerungen berücksichtigt. Rückstellunge mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr werden mit dem von der Deutschen Bundesbank nach der Rückstellungs-Abzinsungsverordnung bekannt gegebenen Abzinsungssatz diskontiert.

Die Verbindlichkeiten sind mit ihrem Erfüllungbetrag passiviert.

Angaben und Erläuterung zu einzelnen Posten der Bilanz

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände sind sämtlich innerhalb eines Jahres fällig.

Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten sind sämtlich innerhalb eines Jahres fällig.

In den Verbindlichkeiten sind Verpflichtungen gegneüber Gesellschaftern in Höhe von € 9.590,00 (Vorjahr: € 9.240,00) enthalten. Sie sind innerhalb eines Jahres fällig.

Haftungsverhältnisse i.S.d. § 251 HGB bestehen zum Bilanzstichtag nicht.

Sonstige Angaben

Liquidator

Zum Liquidator ist bestellt:

Heinrich Schrudde - alleinvertretungsberechtigt -.

Angaben zur Vergütung der Geschäftsführung unterbleiben im Hinblick auf die Befreiungsvorschrift nach § 286 Abs. 4 HGB.

Coesfeld 20. August 2014

gez. Heinrich Schrudde

 

Coesfeld, den 20. August 2014

gez. Heinrich Schrudde

Die Feststellung bzw. Billigung des Jahresabschlusses erfolgte am: 21.08.2014

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