Elektro Dopfer GmbHLiquidated

88316 Isny im Allgäu, DEU

Master Data

Registry
Register court Ulm HRB 620521
Registered
2/20/1990
Industry
Repair of electrical equipmentRetail sale of electrical household appliancesWholesale of electrical household appliances
Purpose
Gegenstand des Unternehmens ist der Handel mit Elektrogeräten, die Reparatur von Haushalts- und Gewerbegeräten sowie die Elektroinstallation.

History

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Management

NameRole
Wendelin Dopfer
since 1/2/2025
Liquidator

Financial Report

Elektro Dopfer GmbH

Isny im Allgäu

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2010 bis zum 31.12.2010

Bilanz

Aktiva

31.12.2010
EUR
31.12.2009
EUR
A. Ausstehende Einlagen auf das gezeichnete Kapital 0,00 12.782,30
B. Anlagevermögen 17.853,00 26.742,00
I. Sachanlagen 17.853,00 26.742,00
C. Umlaufvermögen 134.724,28 101.289,12
I. Vorräte 38.375,92 43.376,22
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 41.977,21 42.951,81
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 54.371,15 14.961,09
D. Rechnungsabgrenzungsposten 473,00 1.070,04
Bilanzsumme, Summe Aktiva 153.050,28 141.883,46

Passiva

31.12.2010
EUR
31.12.2009
EUR
A. Eigenkapital 29.583,79 20.586,75
I. gezeichnetes Kapital 25.564,59 25.564,59
1. nicht eingeforderte ausstehende Einlagen -12.782,30 0,00
2. eingefordertes Kapital 12.782,29 25.564,59
II. Verlustvortrag 4.977,84 6.386,16
III. Jahresüberschuss 21.779,34 1.408,32
B. Rückstellungen 10.896,44 3.960,00
C. Verbindlichkeiten 112.570,05 117.336,71
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr 33.531,74 31.301,95
Bilanzsumme, Summe Passiva 153.050,28 141.883,46

Anhang


 

Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss der Elektro Dopfer GmbH wurde auf der Grundlage der Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuchs aufgestellt.

Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die Regelungen des GmbH-Gesetzes zu beachten.

Bei der erstmaligen Aufstellung des Jahresabschlusses nach dem Bilanzrechtsmodernisierungsgesetz (BilMoG) wurden die Vorjahresvergleichszahlen auf Grund des Wahlrechts des Art. 67 Abs. 8 Satz 2 EGHGB nicht angepasst.

Soweit Wahlrechte für Angaben in der Bilanz, in der Gewinn- und Verlustrechnung oder im Anhang ausgeübt werden können, wurde der Vermerk in der Bilanz bzw. in der Gewinn- und Verlustrechnung gewählt.

Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren gewählt.

Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Kapitalgesellschaft.

 

Angaben zur Bilanzierung und Bewertung

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und, soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände linear vorgenommen.

Bewegliche Gegenstände des Anlagevermögens bis zu einem Wert von Euro 410,00 wurden im Jahre des Zugangs voll abgeschrieben.

Der Warenbestand wurde aufgrund körperlicher Bestandsaufnahme ermittelt und zu Anschaffungskosten unter Beachtung des Niederstwertprinzips angesetzt.

Forderungen wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet.

Die Steuerrückstellungen beinhalten die das Geschäftsjahr betreffenden, noch nicht veranlagten Steuern.

Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.

Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag angesetzt.

Gegenüber dem Vorjahr abweichende Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Ein grundlegender Wechsel von Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden gegenüber dem Vorjahr fand nicht statt.

 

Angaben und Erläuterungen zu einzelnen Posten der Bilanz

Passive latente Steuern


Da in den Folgejahren die Steuerbilanz entsprechend einen höheren Gewinn ausweisen wird, wurden latente Steuerrückstellungen gebildet.

Die Zusammensetzung des Postens zeigt die folgende Tabelle:
  

 
Wertansatz
Wertansatz
Differenz
 
 
Handelsbilanz
Steuerbilanz
 
 
 
Euro
Euro
Euro
 
Passivlatenzen
 
 
 
 
Anlagevermögen (Sonderabschr. gem. § 7g EStG)
17.853,00
16.247,00
1.606,00
 
Investitionsabzugsbetrag gemäß § 7g EStG
 
 
440,00
 
Passivüberhang
 
 
2.046,00
 
Latente Steuer (Steuersatz 27,725%)
 
 
567,25
 



Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit > 5 Jahre und der Sicherungsrechte

Der Gesamtbetrag der bilanzierten Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren beträgt Euro 0,00 (Vorjahr: Euro 0,00).

Der Gesamtbetrag der bilanzierten Verbindlichkeiten, die durch Pfandrechte oder ähnliche Rechte gesichert sind, beträgt Euro 12.551,51.

Die nachfolgenden Sicherungsarten und Sicherungsformen sind mit den Verbindlichkeiten verbunden:

- Eigentumsvorbehalt



Sonstige Pflichtangaben

Haftungsverhältnisse

Neben den in der Bilanz ausgewiesenen Verbindlichkeiten bestanden keine besonderen Haftungsverhältnisse gem. § 251 HGB.


Namen der Geschäftsführer

Während des abgelaufenen Geschäftsjahrs wurden die Geschäfte des Unternehmens durch Herrn Wendelin Dopfer geführt.

Angaben zu Ausleihungen, Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern
(§ 42 Abs. 3 GmbHG / § 264c Abs. 1 HGB)

Gegenüber den Gesellschaftern bestehen die nachfolgenden Rechte und Pflichten:
  

Sachverhalte
Betrag
 
Euro
Forderungen
0,00
Verbindlichkeiten
79.038,31


Die Verzinsung der Verbindlichkeit gegenüber den Gesellschaftern Wendelin Dopfer und Monika Dopfer erfolgt mit 6%.

 


ISNY, 30. NOVEMBER 2011



Der Geschäftsführer:


Gez. Wendelin Dopfer

sonstige Berichtsbestandteile


Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 30.11.2011 festgestellt.

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