Standform Messebau + Displaysysteme GmbHLiquidated

04328 Leipzig, DEU

Master Data

Registry
Register court Leipzig HRB 20403
Registered
2/16/2004
Industry
Assembly, installation and erection of stands at markets, exhibitions and fairsConsulting architectural activities in interior designConsulting architectural activities in building construction
Purpose
-Entwurf, Fertigung, Montagen und Demontagen von Messeständen auf Vermiet- und Kaufbasis; -Montage und Vertrieb von mobilen Ausstellungssystemen und anderen einschlägigen Gegenständen für den Messe- und Ausstellungsbau; -Entwurfsleistungen und Ausführungen im Innenausbau und Ladenbau in allen Gewerken mit Hilfe von Subunternehmen; -Design und Grafik in Entwurf und Ausführung

History

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Management

NameRole
Mirko Lorey
since 1/24/2023
Liquidator

Beneficial Owners

100.00% identified0.00% unresolved

Identified persons (1)

NameOwnership
100.00%

Shareholders

1 shareholder

GmbH structure

04316 Leipzig, Gottfried-Rentzsch-Weg 6
€50,750
100.00%

Financial Report

STANDFORM Messebau + Displaysysteme GmbH

Leipzig

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2010 bis zum 31.12.2010

Bilanz

Aktiva

31.12.2010
EUR
31.12.2009
EUR
A. Ausstehende Einlagen auf das gezeichnete Kapital 0,00 12.500,00
B. Anlagevermögen 96.528,00 85.699,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 1,50 277,00
II. Sachanlagen 96.526,50 85.422,00
C. Umlaufvermögen 91.663,98 195.264,20
I. Vorräte 27.881,00 17.200,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 14.237,36 123.832,80
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 49.545,62 54.231,40
D. Rechnungsabgrenzungsposten 870,23 1.783,03
Bilanzsumme, Summe Aktiva 189.062,21 295.246,23

Passiva

31.12.2010
EUR
31.12.2009
EUR
A. Eigenkapital 49.545,66 81.641,97
I. gezeichnetes Kapital 50.750,00 50.750,00
1. nicht eingeforderte ausstehende Einlagen -12.500,00 0,00
2. eingefordertes Kapital 38.250,00 50.750,00
II. Gewinnvortrag 30.891,97 16.086,01
III. Jahresfehlbetrag 19.596,31 -14.805,96
B. Rückstellungen 55.699,47 148.014,29
C. Verbindlichkeiten 83.817,08 65.589,97
Bilanzsumme, Summe Passiva 189.062,21 295.246,23

Anhang


Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss zum 31. Dezember 2010 wurde nach den Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuches aufgestellt.

Bei der erstmaligen Aufstellung des Jahresabschlusses nach dem Bilanzrechtsmodernisierungsgesetz (BilMoG) wurden die Vorjahresvergleichszahlen aufgrund des Wahlrechts des Art 67 Abs. 8 S. 2 EGHGB nicht angepasst.

Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die Regelungen des GmbHG zu beachten.

Soweit Wahlrechte für Angaben und Erläuterungen in der Bilanz oder im Anhang ausgeübt werden können, wurde der Vermerk in der Bilanz gewählt.

Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren gewählt.

Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Kapitalgesellschaft.

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Aktiva

Anlagevermögen

Erworbene immaterielle Anlagewerte wurden zu Anschaffungskosten angesetzt und sofern sie der Abnutzung unterlagen, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände linear  vorgenommen.

Bewegliche Gegenstände des Anlagevermögens mit einem Wert bis 410,00 EUR wurden entsprechend der Vorschrift § 6 Abs. 2 Satz 1 EStG vollständig im Berichtsjahr abgeschrieben.

Umlaufvermögen

Die Vorräte wurden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt. Sofern die Tageswerte der Herstellungskosten am Bilanzstichtag niedriger waren, wurden diese angesetzt.

Die unfertigen Leistungen wurden zu dem Grad der Fertigstellung der entsprechenden Herstellungskosten durch Kalkulation der Fertigungsaufträge bewertet.

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände wurden zu Nominalwerten bilanziert.

Dem allgemeinen Kreditrisiko wird durch eine Pauschalwertberichtigung zu Forderungen ausreichend Rechnung getragen.

Die bisher ausgewiesenen Ansprüche aus Rückdeckungsversicherungen waren wegen der Verrechnungsvorschrift des § 246 Abs. 2 S. 2 HGB mit den Rückstellungsbeträgen zu saldieren. Der saldierte Betrag wird auf der Passivseite ausgewiesen.

Die Bewertung der flüssigen Mittel erfolgte zum Nennwert.

Rechnungsabgrenzungsposten

Als aktive Rechnungsabgrenzungsposten waren Aufwendungen vor dem Abschlussstichtag auszuweisen.

Passiva

Eigenkapital

Der Ausweis des Eigenkapitals entspricht den Vorschriften des § 272 HGB. In diesem Zusammenhang ist im Berichtsjahr die Vorschrift § 272 Abs. 1 Satz 3 HGB zu beachten.

Rückstellungen

Für ungewisse Verbindlichkeiten aus Pensionsverpflichtungen wurden Rückstellungen gebildet. Die Rückstellungsbildung wurde auf der Basis versicherungsmathematischer Berechnungen durchgeführt. Die Bewertung erfolgte nach § 253 Abs. 1 Satz 2 HGB zum Erfüllungsbetrag. In diesem Zusammenhang wurde die PUC-Methode angewandt.
In Bezug auf den Bilanzausweis war das Verrechnungsgebot nach § 246 Abs. 2 S. 2 HGB zu beachten. Im Ergebnis der Verrechnung ergab sich ein passiver Unterschiedsbetrag.

Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.

Verbindlichkeiten

Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag angesetzt. Sofern die Tageswerte über den Rückzahlungsbeträgen lagen, wurden die Verbindlichkeiten zum höheren Tageswert angesetzt.

Haftungsverhältnisse aus nicht bilanzierten Verbindlichkeiten gemäß § 251 HGB

Nach Angaben der Geschäftsleitung bestehen keine Haftungsverhältnisse aus nicht bilanzierten Verbindlichkeiten gem. § 251 HGB.

Angaben zu den Organen der Gesellschaft


Im Geschäftsjahr gehörten der Geschäftsführung an:
Frau Ellen Lorey


Leipzig, den 30. November 2011

sonstige Berichtsbestandteile


Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 30.11.2011 festgestellt.

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