Real Estate C. Keuter GmbH

Hasselstraße 48a, 41564 Kaarst, DEU

Master Data

Registry
Register court Neuss HRB 14752
Previous
Delta-t Düsseldorf-Neuss GmbHMD-Messdienst Düsseldorf-Neuss GmbH
Registered
7/29/2008
Industry
Buying and selling of own non-residential real estateManagement of non-residential real estate on a fee or contract basisActivities of real estate agencies relating to non-residential real estate
Purpose
Gegenstand des Unternehmens ist die Montage und Wartung von Heizkostenerfassungsgeräten an Heizkörpern der unterschiedlichsten Bauart, das Ablesen derselbigen und die Erstellung von Heizenergie- und Wasserabrechnungen in Liegenschaften sowie die Vermittlung von Immobilien jeder Art im In- und Ausland sowie die Beratung und Betreuung im Bereich von Immobilienund Unternehmenskäufen.

History

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Management

NameRole
Managing Director

Beneficial Owners

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Shareholders

1 shareholder

GmbH structure

41564 Kaarst, Hasselstraße 42
€40,000
100.00%

Financial Report

Delta-t Düsseldorf-Neuss GmbH

Kaarst (vormals: Neuss)

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2010 bis zum 31.12.2010

BILANZ ZUM 31. DEZEMBER 2010

AKTIVA

31.12.2010
EUR
31.12.2009
EUR
A. ANLAGEVERMÖGEN
I. Immaterielle Vermögensgegenstände
1. Konzessionen 16.942,00 19.549,00
2. Software 349,00 110,00
17.291,00 19.659,00
II. Sachanlagen
- Betriebs- und Geschäftsausstattung 4.206,00 5.586,00
- Geringwertige Wirtschaftsgüter, Sammelposten 443,00 619,00
4.649,00 6.205,00
21.940,00 25.864,00
B. UMLAUFVERMÖGEN
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 12.899,62 191,83
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: EUR 0,00 (Vorjahr: EUR 0,00)
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen 4.549,36 595,00
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: EUR 0,00 (Vorjahr: EUR 0,00)
3. Sonstige Vermögensgegenstände 463,03 157,84
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: EUR 0,00 (Vorjahr: EUR 0,00)
17.912,01 944,67
II. Kassenbestand 104,54 243,54
18.016,55 1.188,21
C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN 1.500,00 3.450,00
D. NICHT DURCH EIGENKAPITAL GEDECKTER FEHLBETRAG 52.672,08 43.342,34
94.128,63 73.844,55

PASSIVA

31.12.2010
EUR
31.12.2009
EUR
A. EIGENKAPITAL
I. Gezeichnetes Kapital 50.000,00 50.000,00
II. Verlustvortrag -93.342,34 -65.929,76
III. Jahresfehlbetrag -9.329,74 -27.412,58
IV. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 52.672,08 43.342,34
0,00 0,00
B. RÜCKSTELLUNGEN
- Sonstige Rückstellungen 1.250,00 1.900,00
C. VERBINDLICHKEITEN
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 709,71 2.113,90
- davon mit einer Restlaufzeit
bis zu einem Jahr: EUR 709,71 (Vorjahr: EUR 2.113,90)
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen
- davon mit einer Restlaufzeit
bis zu einem Jahr: EUR 2.209,57 (Vorjahr: EUR 3.760,94) 2.209,57 3.760,94
3. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 55.550,33 (Vorjahr: EUR 37.043,33) 55.550,33 37.043,33
4. Sonstige Verbindlichkeiten 34.409,02 29.026,38
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 34.409,02 (Vorjahr: EUR 29.026,38)
- davon aus Steuern: EUR 14.315,62 (Vorjahr: EUR 9.026,38)
92.878,63 71.944,55
94.128,63 73.844,55

ANHANG FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR 2010

1. Wesentliche Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

1.1. Allgemeine Angaben

Die Bilanz wird vor Verwendung des Jahresergebnisses aufgestellt.

Von der Möglichkeit der verkürzten Bilanzdarstellung gemäß § 266 Abs. 1 HGB und den Erleichterungen gemäß § 274 a HGB wird kein Gebrauch gemacht.

Die Gewinn- und Verlustrechnung wird nach dem Gesamtkostenverfahren gemäß § 275 Abs. 2 HGB aufgestellt. Von den Erleichterungen gemäß § 276 HGB wird kein Gebrauch gemacht.

Von den Erleichterungen bezüglich der Aufstellung des Anhangs gemäß § 288 S. 1 HGB macht die Gesellschaft Gebrauch.

Die Gesellschaft verzichtet gemäß § 264 Abs. 1 S. 4 HGB auf die Aufstellung des Lageberichtes.

Die Vorjahreswerte wurden nicht an die BilMoG-Vorschriften angepasst.

1.2. Angabe der Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden für die einzelnen Bilanzposten

Die Gegenstände des Anlagevermögens werden zu Anschaffungskosten abzüglich planmäßiger Abschreibungen angesetzt.

Die Abschreibungen werden entsprechend der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer festgelegt und linear über einen Zeitraum von 3 bis 10 Jahren vorgenommen.

Für Gegenstände des beweglichen Anlagevermögens mit Anschaffungskosten zwischen EUR 150,00 und EUR 1.000,00 EUR wird im Jahr der Anschaffung gem. § 6 Abs. 2a EStG ein Sammelposten gebildet. Der Sammelposten wird mit einem Fünftel gewinnmindernd aufgelöst.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände sind zum Nominalwert angesetzt.

Für ungewisse Verbindlichkeiten werden Rückstellungen in dem Umfang gebildet, der nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung zur Erfüllung notwendig ist.

Die Verbindlichkeiten sind mit den Erfüllungsbeträgen angesetzt.

2. Erläuterungen zur Bilanz

Die Gesellschaft ist buchmäßig überschuldet. Es bestehen Rangrücktrittserklärungen bezüglich Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschafter und sonstigen Verbindlichkeiten in Höhe von insgesamt EUR 60.000,00. Laut Angaben der Geschäftsführung besteht eine positive Fortbestehungsprognose.

Die Entwicklung des Anlagevermögens sowie die Abschreibungen sind in Anlage 1 zu diesem Anhang dargestellt.

3. Sonstige Angaben

3.1. Geschäftsführung

Als Geschäftsführer waren im Geschäftsjahr Herr Marcel Zillekens und Herr Wilfried Kade bestellt. Die Geschäftsführer sind allein vertretungsberechtigt und von den Beschränkungen des § 181 BGB befreit.

3.2. Haftungsverhältnisse

Die Gesellschaft ist die unbeschränkt haftende Gesellschafterin der GS GeräteService Düsseldorf-Neuss GmbH & Co. KG.

4. Ergebnisverwendungsvorschlag

Der Jahresfehlbetrag in Höhe von EUR 9.329,74 wird auf neue Rechnung vorgetragen.

 

Kaarst, 21. Dezember 2011

Marcel Zillekens

Wilfried Kade

Der vorliegende Jahresabschluss der Delta-t Düsseldorf-Neuss GmbH zum 31. Dezember 2010 wurde am 9. Januar 2012 festgestellt.

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