Haarstudio Sabine GmbHLiquidated

42285 Wuppertal, DEU

Master Data

Registry
Register court Wuppertal HRB 8613
Registered
1/24/2003
Industry
Retail sale of cosmetic and toilet articlesActivities of holding companiesWholesale of perfume and cosmetics
Purpose
Gegenstand des Unternehmens ist der Betrieb eines Friseurgeschäftes für Damen und Herren, der Einzelhandel mit kosmetischen Artikeln, Modeschmuck und Textilien sowie die Übernahme von Hausverwaltungen. Die Gesellschaft kann sich an anderen Unternehmen beteiligen, sie gründen oder erwerben und Zweigniederlassungen errichten.

History

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Management

NameRole
Peter Weicht
since 12/22/2009
Liquidator

Beneficial Owners

Beneficial owner data is only accessible to registered users.

Shareholders

1 shareholder

GmbH structure

DEM 45,000
90.00%

Financial Report

Haarstudio Sabine GmbH

Wuppertal.

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2008 bis zum 31.12.2008

Bilanz

Aktiva

31.12.2008
EUR
31.12.2007
EUR
A. Anlagevermögen 841,00 0,00
I. Sachanlagen 841,00 0,00
B. Umlaufvermögen 21.475,18 18.104,21
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 20.608,65 17.349,25
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 866,53 754,96
Bilanzsumme, Summe Aktiva 22.316,18 18.104,21

Passiva

31.12.2008
EUR
31.12.2007
EUR
A. Eigenkapital 20.316,18 16.104,21
I. gezeichnetes Kapital 25.564,59 25.564,59
II. Verlustvortrag 9.460,38 13.899,90
III. Jahresüberschuss 4.211,97 4.439,52
B. Rückstellungen 2.000,00 2.000,00
Bilanzsumme, Summe Passiva 22.316,18 18.104,21

Anhang


Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss der Haarstudio Sabine GmbH wurde auf der Grundlage der Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuchs aufgestellt.

Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die Regelungen des GmbH-Gesetzes zu beachten.

Angaben, die wahlweise in der Bilanz, in der Gewinn- und Verlustrechnung oder im Anhang gemacht werden können, sind insgesamt im Anhang aufgeführt.

Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Kapitalgesellschaft.

Besonderheiten der Form des Jahresabschlusses

Angaben zur Bilanzierung und Bewertung einschließlich steuerrechtlicher
Maßnahmen

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Erworbene immaterielle Anlagewerte wurden zu Anschaffungskosten angesetzt und sofern sie der Abnutzung unterlagen, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

In die Herstellungskosten wurden neben den unmittelbar zurechenbaren Kosten auch notwendige Gemeinkosten und durch die Fertigung veranlasste Abschreibungen einbezogen.

Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände und entsprechend den steuerlichen Vorschriften linear und degressiv vorgenommen.

Der Übergang von der degressiven zur linearen Abschreibung erfolgt in den Fällen, in denen dies zu einer höheren Jahresabschreibung führt.

Bewegliche Gegenstände des Anlagevermögens bis zu einem Wert von Euro 150,- wurden im Jahr des Zugangs aktiviert und planmäßig abgeschrieben. Von Euro 150,- bis Euro 1.000,- wurde ein Sammelposten gebildet, der linear über 5 Jahre abgeschrieben wird.

Die Finanzanlagen wurden wie folgt angesetzt und bewertet:

-  Beteiligungen zu Anschaffungskosten

-  Anteile an verbundenen Unternehmen zu Anschaffungskosten

-  Ausleihungen zum Nennwert

-  unverzinsliche und niedrig verzinsliche Ausleihungen zum Barwert

-  sonstige Wertpapiere zu Anschaffungskosten

 
Soweit erforderlich, wurde der am Bilanzstichtag vorliegende niedrigere Wert angesetzt.

Die Vorräte wurden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt. Sofern die Tageswerte am Bilanzstichtag niedriger waren, wurden diese angesetzt.

Forderungen und Wertpapiere wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet.

Die Steuerrückstellungen beinhalten die das Geschäftsjahr betreffenden, noch nicht veranlagten Steuern.

Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.

Verbindlichkeiten wurden zum Rückzahlungsbetrag angesetzt. Sofern die Tageswerte über den Rückzahlungsbeträgen lagen, wurden die Verbindlichkeiten zum höheren Tageswert angesetzt.

Gegenüber dem Vorjahr abweichende Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Beim Jahresabschluss konnten die bisher angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden im Wesentlichen übernommen werden.

Ein grundlegender Wechsel von Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden gegenüber dem Vorjahr fand nicht statt.

Namen der Geschäftsführer

Während des abgelaufenen Geschäftsjahrs wurden die Geschäfte des Unternehmens durch folgende
Personen geführt:        Herrn Peter Weicht
  

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