MDO Administration GmbHLiquidated

Schweitzer Mühle, 56290 Buch, DEU

Master Data

Registry
Register court Bad Kreuznach HRB 20387
Registered
10/19/2001
Industry
Management of non-residential real estate on a fee or contract basisManagement activities of other holding companiesFund management activities
Purpose
Die Verwaltung von Vermögenswerten.

History

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Beneficial Owners
Beta

100.00% identified0.00% unresolved

Identified persons (1)

NameOwnership
100.00%

Shareholders
Beta

1 shareholder

GmbH structure

Name
Location
Amount
Share
Manfred Doetsch
In der Mühlhöll 11, 56332 Dieblich
€25,000
100.00%

Financial Report

MDO-Administration GmbH

Buch

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2010 bis zum 31.12.2010

Bilanz

Aktiva

31.12.2010
EUR
31.12.2009
EUR
A. Ausstehende Einlagen / Rückständige Einzahlungen 0,00 0,00
B. Anlagevermögen 160.292,79 170.262,87
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 0,00 0,00
1. Konzessionen, gewerbliche Schutz- und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten 0,00 0,00
2. Geschäfts- oder Firmenwert 0,00 0,00
3. geleistete Anzahlungen 0,00 0,00
II. Sachanlagen 160.292,79 170.262,87
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken 1.381,50 0,00
2. technische Anlagen und Maschinen 0,00 0,00
3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung 158.911,29 170.262,87
4. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau 0,00 0,00
III. Finanzanlagen 0,00 0,00
1. Anteile an verbundenen Unternehmen 0,00 0,00
2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen 0,00 0,00
3. Beteiligungen 0,00 0,00
4. Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht 0,00 0,00
5. Wertpapiere des Anlagevermögens 0,00 0,00
6. sonstige Ausleihungen 0,00 0,00
C. Umlaufvermögen 453.322,36 377.786,47
I. Vorräte 0,00 0,00
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe 0,00 0,00
2. unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen 0,00 0,00
3. fertige Erzeugnisse und Waren 0,00 0,00
4. geleistete Anzahlungen 0,00 0,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 437.354,05 376.374,05
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 0,00 0,00
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen 0,00 0,00
3. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht 0,00 0,00
4. sonstige Vermögensgegenstände 437.354,05 376.374,05
III. Wertpapiere 0,00 0,00
1. Anteile an verbundenen Unternehmen 0,00 0,00
2. sonstige Wertpapiere 0,00 0,00
IV. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 15.968,31 1.412,42
D. Rechnungsabgrenzungsposten 0,00 0,00
Bilanzsumme, Summe Aktiva 613.615,15 548.049,34

Passiva

31.12.2010
EUR
31.12.2009
EUR
A. Eigenkapital 390.036,02 411.685,36
I. gezeichnetes Kapital / Kapitalkonto/ Kapitalanteile 25.000,00 25.000,00
1. gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
2. Privatkonto (Einzelunternehmen) 0,00 0,00
3. variables Kapitalkonto (persönlich haftender Gesellschafter) 0,00 0,00
4. nicht eingeforderte ausstehende Einlagen 0,00 0,00
II. Kapitalrücklage 0,00 0,00
III. Gewinnrücklagen/Ergebnisrücklagen 0,00 0,00
1. gesetzliche Rücklage 0,00 0,00
2. Rücklage für eigene Anteile 0,00 0,00
3. satzungsmäßige Rücklagen 0,00 0,00
4. andere Gewinnrücklagen 0,00 0,00
IV. Gewinnvortrag 386.685,36 400.640,82
V. Jahresfehlbetrag 21.649,34 13.955,46
B. Rückstellungen 2.100,00 2.100,00
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen 0,00 0,00
2. Steuerrückstellungen 0,00 0,00
3. sonstige Rückstellungen 2.100,00 2.100,00
C. Verbindlichkeiten 221.479,13 134.263,98
1. Anleihen 0,00 0,00
2. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 0,00 0,00
3. erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen 0,00 0,00
4. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 0,00 0,00
5. Verbindlichkeiten aus der Annahme gezogener Wechsel und der Ausstellung eigener Wechsel 0,00 0,00
6. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen 26.258,44 25.248,50
7. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht 0,00 0,00
8. sonstige Verbindlichkeiten 195.220,69 109.015,48
D. Rechnungsabgrenzungsposten 0,00 0,00
Bilanzsumme, Summe Passiva 613.615,15 548.049,34

Gewinn- und Verlustrechnung

1.1.2010 - 31.12.2010
EUR
1.1.2009 - 31.12.2009
EUR
1. Umsatzerlöse 0,00 0,00
2. Veränderung des Bestandes an fertigen Erzeugnissen 0,00 0,00
3. andere aktivierte Eigenleistungen 0,00 0,00
4. sonstige betriebliche Erträge 10.689,28 11.856,11
5. Materialaufwand 0,00 0,00
6. Personalaufwand 0,00 0,00
7. Abschreibungen -12.636,52 -13.051,13
8. sonstige betriebliche Aufwendungen -9.626,96 -5.831,94
a) sonstige betriebliche Aufwendungen - verbundene Unternehmen -5.000,00 -4.500,00
b) Miet- und Pachtaufwendungen 0,00 0,00
c) Versicherungsprämien, Gebühren und Beiträge -889,89 -527,39
d) sonstige Aufwendungen für Personal 0,00 0,00
e) Aufwendungen für den Fuhrpark -3.979,07 -2.620,15
f) Frachten / Verpackung 0,00 0,00
g) Aufwand für Fremdreparaturen und Instandhaltung 0,00 0,00
h) andere ordentliche sonstige betriebliche Aufwendungen -4.758,00 -2.684,40
9. Erträge aus Beteiligungen 0,00 0,00
10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens 0,00 0,00
11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 0,75 1,74
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens 0,00 0,00
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen -4.644,69 -2.373,66
14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit -21.218,14 -13.898,88
15. außerordentliche Erträge 0,00 0,00
16. außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00
17. außerordentliches Ergebnis 0,00 0,00
18. Steuern vom Einkommen und Ertrag -0,20 374,42
19. sonstige Steuern -431,00 -431,00
20. Jahresfehlbetrag 21.649,34 13.955,46

Anhang

Allgemeine Angaben

Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Kapitalgesellschaft.

Angaben zur Bilanzierung und Bewertung einschließlich der Vornahme steuerrechtlicher Maßnahmen

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Der Jahresabschluss wurde auf der Grundlage der Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuchs aufgestellt. Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die Regelungen des GmbH-Gesetzes zu beachten. Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt. Verbindlichkeiten wurden zum Rückzahlungsbetrag angesetzt.

Gegenüber dem Vorjahr abweichende Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Beim Jahresabschluss konnten die bisher angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden im Wesentlichen übernommen werden.

Sonstige Pflichtangaben

Der Abschluß wurde am 15. September 2011 gebilligt.

Namen der Geschäftsführer

Während des abgelaufenen Geschäftsjahres wurden die Geschäfte des Unternehmens durch Herrn Manfred Dötsch, Dipl.-Informatiker, Buch geführt. Er ist von den Beschränkungen des § 181 BGB befreit.

Buch, 11. Dezember 2011

Der Geschäftsführer

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