Master Data

Registry
Register court Tostedt HRB 120124
Registered
1/5/1988
Industry
Logistics service activitiesIntermediation service activities for freight transportFreight transport by road
Purpose
Betrieb eines Speditions- und Transportunternehmens einschließlich der Durchführung damit zusammenhängender Dienstleistungen aller Art sowie der Logistik und der An- und Verkauf von Industriegütern.

History

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Management

NameRole
Frank Fitschen
since 2/12/2019
Managing Director

Financial Report

Enghard & Sohn GmbH

Zeven

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2016 bis zum 31.12.2016

Bilanz

Aktiva

31.12.2016
EUR
31.12.2015
EUR
A. Anlagevermögen 326.192,00 251.087,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 2,00 2,00
II. Sachanlagen 326.190,00 251.085,00
B. Umlaufvermögen 206.203,91 115.919,96
I. Vorräte 8.710,60 8.007,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 103.294,56 89.001,04
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 94.198,75 18.911,92
C. Rechnungsabgrenzungsposten 3.168,89 3.002,58
Summe Aktiva 535.564,80 370.009,54

Passiva

31.12.2016
EUR
31.12.2015
EUR
A. Eigenkapital 68.092,17 17.154,01
I. gezeichnetes Kapital 26.000,00 26.000,00
II. Kapitalrücklage 84.841,04 84.841,04
III. Gewinn-/Verlustvortrag 0,00 -125.392,16
IV. Jahresüberschuss/-fehlbetrag 0,00 31.705,13
V. Bilanzverlust 42.748,87 0,00
B. Rückstellungen 15.308,00 16.100,00
C. Verbindlichkeiten 452.164,63 336.755,53
Summe Passiva 535.564,80 370.009,54

Anhang

Allgemeine Angaben zum Unternehmen

Die Enghard & Sohn GmbH hat ihren Sitz in Zeven. Sie ist im Handelsregister des Amtsgerichtes Tostedt unter HR B 120124 eingetragen.

Allgemeine Angaben zu Inhalt und Gliederung des Jahresabschlusses

Die Gesellschaft weist zum Abschlussstichtag die Größenmerkmale einer kleinen Kapitalgesellschaft gemäß § 267 Handelsgesetzbuch (HGB) auf.

Der vorliegende Jahresabschluss wurde auf Grundlage der Bilanzierungs- und Bewertungsvorschriften des HGB aufgestellt. Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die Regelungen des GmbH-Gesetzes zu beachten.

Die im Vorjahresabschluss angewandten Gliederungs- und Bewertungsvorschriften wurden beibehalten.

Die Gewinn- und Verlustrechnung wurde nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt.

Größenabhängige Erleichterungen bei der Erstellung des Jahresabschlusses (§§ 266 Abs. 1, 274 a, 276 und 288 HGB) wurden teilweise in Anspruch genommen.

Soweit die Rechnungslegungsvorschriften des HGB den Ausweis von Davon-Vermerken in Bilanz oder Gewinn- und Verlustrechnung vorsehen, werden diese Angaben zur Aufstellung eines klaren und übersichtlichen Jahresabschlusses gem. § 265 Abs. 6 HGB vollständig im Anhang vorgenommen.

Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Anlagevermögen

Entgeltlich erworbene immaterielle Anlagewerte wurden mit den Anschaffungskosten angesetzt.

Die immateriellen Vermögensgegenstände wurden, sofern sie der Abnutzung unterlagen, um planmäßige lineare Abschreibungen vermindert.

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert. Die Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände linear vorgenommen.

Selbständig nutzbare bewegliche Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens, die der Abnutzung unterliegen, wurden bei Anschaffungs- oder Herstellungskosten bis € 150,00 im Zugangsjahr im Aufwand erfasst. Für Zugänge, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten mehr als € 150,00, aber nicht € 1.000,00 übersteigen, wurde ein Sammelposten gebildet. Dieser Sammelposten wird im Wirtschaftsjahr der Anschaffung sowie in den nachfolgenden vier Wirtschaftsjahren mit jeweils einem Fünftel gewinnmindernd aufgelöst.

Umlaufvermögen

Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sowie bezogene Waren wurden zu Anschaffungskosten angesetzt, sofern nicht ein niedrigerer Wert beizulegen war.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken mit dem Nennwert bewertet.

Flüssige Mittel wurden zu Nominalwerten angesetzt.

Rückstellungen und Verbindlichkeiten

Die Steuerrückstellungen und sonstigen Rückstellungen wurden für alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Sie wurden mit dem nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrag angesetzt.

Verbindlichkeiten wurden mit dem Erfüllungsbetrag angesetzt.

Erläuterungen zur Bilanz

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Sämtliche Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände sind innerhalb eines Jahres zur Zahlung fällig (Vorjahr: € 89.001,04).

Eigenkapital

Der Jahresabschluss wurde unter vollständiger Ergebnisverwendung aufgestellt.

Der ausgewiesene Bilanzverlust enthält Verlustvorträge aus Vorjahren in Höhe von € 93.687,03.

Rückstellungen

Die Steuerrückstellungen beinhalten noch nicht veranlagte Ertragsteuern.

Angaben zu den Verbindlichkeiten

Von den Verbindlichkeiten entfällt auf eine Restlaufzeit

- von mehr als fünf Jahren: € 153.193,39 (Vorjahr: € 155.635,38)

- zwischen einem und fünf Jahre: € 203.503,04 (Vorjahr: € 105.453,00)

- von bis zu einem Jahr: € 95.468,20 (Vorjahr: € 75.667,15).

Von den sonstigen Verbindlichkeiten entfallen auf

- Verbindlichkeiten aus Steuern: € 1.425,99 (Vorjahr: € 8.250,46)

- Verbindlichkeiten im Rahmen der sozialen Sicherheit: € 0,00 (Vorjahr: € 0,00).

Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung

Sonstige Pflichtangaben

Angaben zu Arbeitnehmern

Während des Geschäftsjahres wurden durchschnittlich 10 Arbeitnehmer beschäftigt.

Angaben zu den Organmitgliedern

Während des abgelaufenen Geschäftsjahres wurden die Geschäfte des Unternehmens durch den Geschäftsführer

Herrn Jürgen Enghard, Zeven

geführt.

Angaben nach § 42 (3) GmbHG

Gegenüber Gesellschaftern bestanden am Bilanzstichtag Verbindlichkeiten in Höhe von € 6.728,80 (Vorjahr: € 7.090,16), die in den sonstigen Verbindlichkeiten enthalten sind.

Zeven, den 27.06.2017

(Jürgen Enghard)

Der Jahresabschluß wurde am 27.06.2017 festgestellt.

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