Schrade GmbHLiquidated

89604 Allmendingen, DEU

Master Data

Registry
Register court Ulm HRB 490673
Registered
11/29/2004
Industry
Management activities of other holding companiesActivities of holding companiesManagement activities of holding companies with predominantly financial shareholdings
Purpose
Gewinnbringende Verwaltung eigenen Vermögens, Erwerb von Beteiligungen an Kapitalgesellschaften und Personengesellschaften sowie deren Verwaltung. Die Gesellschaft kann darüber hinaus alle Geschäfte betreiben, die den Gesellschaftszweck fördern und die nicht der staatlichen Erlaubnis bedürfen. Die Gesellschaft kann ferner Unternehmen, an denen sie beteiligt ist, unter ihrer einheitlichen Leitung zusammenfassen, entgeltliche oder unentgeltliche Geschäftsführungsaufgaben und sonstige Verwaltungs- oder Beratungsfunktionen für Beteiligungsunternehmen übernehmen und/oder sich auf die Verwaltung der Beteiligung(en) beschränken und Unternehmensverträge jeder Art abschließen sowie ihren Betrieb ganz oder teilweise in Unternehmen, an denen sie beteiligt ist, ausgliedern oder solchen Unternehmen überlassen

History

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Holdings

NameOwnership
33.30%

Financial Report

Schrade GmbH

Allmendingen

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2010 bis zum 31.12.2010

Bilanz

Aktiva

31.12.2010
EUR
31.12.2009
EUR
A. Anlagevermögen 255.244,05 262.883,05
I. Sachanlagen 11.476,00 19.115,00
II. Finanzanlagen 243.768,05 243.768,05
B. Umlaufvermögen 62.227,89 57.727,42
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 57.008,94 42.536,01
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 5.218,95 15.191,41
C. Rechnungsabgrenzungsposten 140,00 140,00
Bilanzsumme, Summe Aktiva 317.611,94 320.750,47

Passiva

31.12.2010
EUR
31.12.2009
EUR
A. Eigenkapital 316.484,63 318.900,74
I. gezeichnetes Kapital 26.000,00 26.000,00
II. Kapitalrücklage 36.034,74 36.034,74
III. Bilanzgewinn 254.449,89 256.866,00
B. Rückstellungen 1.000,00 1.000,00
C. Verbindlichkeiten 127,31 849,73
Bilanzsumme, Summe Passiva 317.611,94 320.750,47

Anhang


A.  Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

1) Die Gliederung der Bilanz sowie der Gewinn- und Verlustrechnung entspricht den Bestimmungen der §§ 266 und 275 HGB. Die Bilanz ist in Kontoform, die Gewinn- und Verlustrechnung in Staffelform nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt.

2) In der Bilanz und in der G.u.V. ist zu jedem Posten der entsprechende Wert des vor-hergehenden Geschäftsjahres angegeben.

3) Die Posten der Aktivseite sind nicht mit Posten der Passivseite, Aufwendungen nicht mit Erträgen verrechnet.

4) Das Anlage- und Umlaufvermögen, das Eigenkapital, die Schulden und Rechnungsabgrenzungsposten sind in der Bilanz gesondert ausgewiesen und hinreichend gegliedert.

5) Dem Anlagevermögen sind nur Gegenstände zugeordnet, die dem Geschäftsbetrieb dauernd zu dienen geeignet und bestimmt sind.

6) Die auf den Jahresabschluss angewandten Darstellungsgrundsätze sind beibehalten worden.

7) Zusätzliche Angaben wegen der Nichtvergleichbarkeit einzelner Positionen des Jahresabschlusses mit denen des Vorjahres sind nicht notwendig. Der Jahresabschluss vermittelt ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage.

B. Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

I.  Bilanzierungsmethoden

1) Im Jahresabschluss sind sämtliche Vermögensgegenstände und Schulden, Aufwendungen und Erträge enthalten, soweit gesetzlich nichts anderes bestimmt ist.

2) Die Bilanzierungsverbote nach § 248 Abs. 1 und § 248 Abs. 2 HGB wurden beachtet.

3) Rückstellungen sind nur im Rahmen des § 249 Abs. 1 HGB gebildet.

II.  Bewertungsmethoden

1) Die angewandten Bewertungsmethoden orientieren sich grundsätzlich an den handelsrechtlichen Bestimmungen. Soweit zulässig wurden steuerrechtliche Regelungen mitberücksichtigt. Gesetzliche Abweichungen zwischen Steuer- und Handelsbilanz bestehen nicht.

2) Bei der Bewertung wird von der Fortführung der Unternehmenstätigkeit ausgegangen. Dem stehen weder tatsächliche noch rechtliche Gründe entgegen.

3) Die Vermögensgegenstände und Schulden sind einzeln bewertet worden. Es ist vorsichtig bewertet worden. Namentlich sind alle vorhersehbaren Risiken und Verluste, die bis zum Abschlussstichtag entstanden sind, berücksichtigt, selbst wenn diese erst zwischen Abschlussstichtag und dem Tag der Aufstellung des Jahresabschlusses bekannt geworden sind.

4) Die Vermögensgegenstände des Anlagevermögens sind zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten vermindert um planmäßige Abschreibungen angesetzt. Bei der Bemessung der planmäßigen Abschreibungen wurde von der voraussichtlichen Nutzungsdauer unter Berücksichtigung der betrieblichen Nutzungsverhältnisse ausgegangen. Es wurde von der linearen Abschreibungsmethode Gebrauch gemacht.

5) Forderungen sind grundsätzlich mit dem Nennbetrag angesetzt.

6) Das gezeichnete Kapital ist zum Nennbetrag angesetzt.

7)  Die Rückstellungen wurden nach üblicher kaufmännischer Schätzung ermittel und mit den voraussichtlichen Erfüllungsbeträgen angesetzt.t.

C. Angaben zu Bilanzposten

I. Forderungen i. S. d. § 42 III GmbHG

Die Gesellschaft hatte zum Bilanzstichtag gegen den Gesellschafter Forderungen aus dem geführten Verrechnungskonto in Höhe von 55.363 EUR. Ein gesonderter Bilanzausweis dieses Postens erfolgte nicht; dieser ist in den "sonstigen Vermögensgegenständen" enthalten.

II. Verbindlichkeitenspiegel

Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren bestanden am Bilanzstichtag nicht. Sicherungsrechte am Gesellschaftsvermögen zugunsten Dritter sind nicht bestellt.

D. Sonstige Angaben

I. Geschäftsführungsorgane

Außer dem Geschäftsführer waren im Berichtsjahr keine weiteren Organe bestellt. Im Berichtsjahr wurden die Geschäfte der Gesellschaft durch Herrn Frank Schrade geführt.

Allmendingen, 11.07.2011

gez. Frank Schrade
(Geschäftsführer)

sonstige Berichtsbestandteile


Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 11.07.2011 festgestellt.

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