Quarz optic GmbHLiquidated

21244 Buchholz in der Nordheide, DEU

Master Data

Registry
Register court Tostedt HRB 2302
Registered
4/2/1980
Industry
Retail sale of spectacles and contact lensesWholesale of flat glassActivities of holding companies
Purpose
Die Gesellschaft betreibt ein Augenoptik-Fachgeschäft mit allen damit zusammenhängenden Geschäften

History

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Management

NameRole
Johanna-Brigitta Quarz
since 6/24/2009
Liquidator

Beneficial Owners

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Shareholders

3 shareholders

GmbH structure

1 of 3 shown

Financial Report

Quarz optic GmbH

Buchholz i. d. N.

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2007 bis zum 31.12.2007

Bilanz

Aktiva

31.12.2007
EUR
31.12.2006
EUR
A. Umlaufvermögen 0,00 271,99
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 0,00 83,34
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 0,00 188,65
B. nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 47.300,68 47.715,68
Bilanzsumme, Summe Aktiva 47.300,68 47.987,67

Passiva

31.12.2007
EUR
31.12.2006
EUR
A. Eigenkapital 0,00 0,00
I. gezeichnetes Kapital 25.564,60 25.564,60
II. Verlustvortrag 73.280,28 72.749,43
III. Jahresüberschuss 415,00 -530,85
IV. nicht gedeckter Fehlbetrag 47.300,68 47.715,68
B. Rückstellungen 100,00 515,00
C. Verbindlichkeiten 47.200,68 47.472,67
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr 47.200,68 47.472,67
Bilanzsumme, Summe Passiva 47.300,68 47.987,67

Anhang


- Allgemeine Angaben
Der vorliegende Jahresabschluss wurde gemäß den §§ 242 ff. und den §§ 264 ff. HGB sowie nach den einschlägigen Vorschriften des Gesellschaftsvertrages aufgestellt. Es gelten die Vorschriften für kleine Kapitalgesellschaften.

- Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze
Die immateriellen Vermögensgegenstände und Sachanlagen werden zu Anschaffungskosten abzüglich planmäßiger, der voraussichtlichen Nutzungsdauer entsprechender Abschreibung bewertet. Die planmäßigen Abschreibungen werden nach der lineraren Methode auf Basis der nach steuerlichen Grundsätzen ermittelten betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer vorgenommen.

Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände, flüssige Mittel und Rechnungsabgrenzungsposten sind zum Nennwert bilanziert.

Die Rückstellungen sind in Höhe der Beträge angesetzt, die nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendig sind.

Verbindlichkeiten werden mit dem Rückszahlungswert ausgewiesen.

- Erläuterungen zur Gewinn und Verlustrechnung
Für die Gewinn und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren gewählt

Angabe der Ausleihungen, Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern

1.1.2007 - 31.12.2007

Der Betrag der Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern beträgt 47.200,68 EUR.

1.1.2006 - 31.12.2006

Der Betrag der Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern beträgt 45.550,55 EUR.

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