ASI-Alternative System Integration GmbH

Fischertwiete 2, 20095 Hamburg, DEU

Master Data

Registry
Register court Hamburg HRB 163500
Registered
7/8/2020
Industry
Manufacture of communication equipmentTelecommunication reselling activities and intermediation service activities for telecommunicationOther telecommunications activities n.e.c.
Purpose
Gegenstand des Unternehmens ist die Erbringung von Dienstleistungen im Telekommunikationsbereich.

Financial Overview

History

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Management

NameRole
Goran Poposki
since 7/8/2020
Managing Director

Beneficial Owners

100.00% identified0.00% unresolved

Identified persons (1)

NameOwnership
100.00%

Shareholders

1 shareholder

GmbH structure

Skopje, Nordmazedonien
€25,000
100.00%

Balance Sheet Accounts

Financial Report

ASI-Alternative System Integration GmbH

Hamburg

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2023 bis zum 31.12.2023

Bilanz

Aktiva

31.12.2023
EUR
31.12.2022
EUR
A. Anlagevermögen 2.973,00 11.590,00
I. Sachanlagen 2.973,00 11.590,00
B. Umlaufvermögen 569.884,03 489.213,62
I. Vorräte 11.863,41 41.793,15
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 557.988,39 447.420,47
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 32,23  
C. Rechnungsabgrenzungsposten 426,36 221,00
Aktiva 573.283,39 501.024,62

Passiva

31.12.2023
EUR
31.12.2022
EUR
A. Eigenkapital 43.529,87 43.086,25
I. eingefordertes Kapital 13.000,00 13.000,00
1. Gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
2. nicht eingeforderte ausstehende Einlagen -12.000,00 -12.000,00
II. Gewinnvortrag 30.086,25 12.687,21
III. Jahresüberschuss 443,62 17.399,04
B. Rückstellungen 21.478,72 22.478,72
C. Verbindlichkeiten 508.274,80 435.459,65
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 508.274,80 435.459,65
Summe Passiva 573.283,39 501.024,62

Anhang

Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Der Jahresabschluss wurde nach den Vorschriften der §§ 242 ff. HGB unter der Beachtung der ergänzen­den Bestimmungen für kleine Kapitalgesellschaften aufgestellt.

Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren ge­wählt.

Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses wurde von den größenabhängigen Erleichterungen nach § 267 i.V.m. §§ 266  Abs. 1, 274a, 276 und 288 Abs. 1 HGB zumindest teilweise Gebrauch ge­macht.

Darüber hinaus wurden Offenlegungserleichterungen nach § 326 Abs. 1 HGB in An­spruch genommen.

Angaben zur Identifikation der Gesellschaft laut Registergericht

Firmenname laut Registergericht: ASI-Alternative System Integration GmbH
Firmensitz laut Registergericht: Hamburg
Registereintrag: Handelsregister
Registergericht: Amtsgerichts Hamburg
Register-Nr.: HRB 163500

Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Erworbene immaterielle Anlagewerte wurden zu Anschaffungskosten angesetzt und, sofern sie der Abnut­zung unterlagen, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und, soweit abnutz­bar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

In die Herstellungskosten wurden neben den unmittelbar zurechenbaren Kosten auch notwendige Gemein­ko­sten und durch die Fertigung veranlasste Abschreibungen einbezogen.

Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögens­ge­genstände linear und degressiv vorgenommen.

Der Übergang von der degressiven zur linearen Abschreibung erfolgt in den Fällen, in denen dies zu einer hö­heren Jahresabschreibung führt.

Bewegliche Gegenstände des Anlagevermögens bis zu einem Wert von EUR 800,00 wurden im Jah­re des Zu­gangs voll abgeschrieben.

Die Anschaffungskosten beweglicher Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens bis zu einem Wert von EUR 250,00 wurden im Jahr des Zugangs voll abgeschrieben.

Für bewegliche Wirtschafts­güter des Anlagevermögens mit Anschaffungskosten von mehr als EUR 250,00 aber nicht mehr als EUR 1.000,00 wurde ein Sammelposten gebildet und linear über 5 Jah­re ab­ge­schrieben.

Die Vorräte wurden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt. Sofern die Tageswerte am Bilanz­stichtag niedriger waren, wurden diese angesetzt.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände sowie Wertpapiere sind zu ihren Anschaffungsko­sten angesetzt und wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet.

Die Steuerrückstellungen beinhalten die das Geschäftsjahr betreffenden, noch nicht veranlagten Steuern.

Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.

Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag angesetzt.

Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag

Der Jahresabschluss der Gesellschaft weist im Jahr 2023 einen "Nicht durch Eigenkapital gedeckten Fehl­be­trag" von EUR 64.467,95 aus.

Ergänzend weisen wir darauf hin, dass der vorliegende Jahresabschluss ungeachtet der bilanziellen Über­schuldung unter der Annahme der Fortführung der Unternehmenstätig­keit (§252 Abs. 1 Nr. 2 HGB) aufge­stellt wurde, weil die Geschäftsführung durch Vorlage von geeigneten Unterlagen bestäti­gen konnte, dass die Fortführung der Unternehmens­tätigkeit überwiegend wahrscheinlich ist.
Die Fort­füh­rung wurde von sachkundigen Dritten vorgenommen.

Gegenüber dem Vorjahr abweichende Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Beim Jahresabschluss konnten die bisher angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden im We­sentlichen übernommen werden.

Ein grundlegender Wechsel von Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden gegenüber dem Vorjahr fand nicht statt.

Angaben zur Bilanz

sonstige Berichtsbestandteile

UNTERZEICHNUNG

Hamburg, 18.09.2025

Goran Poposki


Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 18.09.2025 festgestellt.

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