AmniSure GmbHLiquidated

35576 Wetzlar, DEU

Master Data

Registry
Register court Wetzlar HRB 5770
Previous
DISKUS Dreihundertsiebte Beteiligungs- und Verwaltungs-GmbH
Registered
4/15/2008
Industry
Activities of holding companiesManufacture of testing machinesManufacture of irradiation, electromedical and electrotherapeutic equipment
Purpose
die Vermarktung und der Vertrieb von medizintechnischen Produkten, sowie alles was der Erreichung des Gesellschaftszweckes dienlich und förderlich ist. Nach öffentlichem Recht erlaubnispflichtige Geschäfte werden nicht ohne eine solche Erlaubnis getätigt.

History

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Management

NameRole
Peer M. Schatz
since 7/30/2012
Managing Director
Ruben Salinas
since 7/18/2012
Managing Director
Roland Sackers
since 7/5/2012
Managing Director
Procura

Beneficial Owners

0.00% identified50.00% unresolved

Unresolved chains (1)

NameOwnership
AmniSure International LLCUSA
50.00%

Shareholders

2 shareholders

GmbH structure

€12,500
50.00%
€12,500
50.00%

Financial Report

AmniSURE GmbH

Wetzlar

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2012 bis zum 31.12.2012

Bilanz

Aktiva

31.12.2012
EUR
31.12.2011
EUR
A. Anlagevermögen 11.767,00 5.201,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 4.574,00 413,00
II. Sachanlagen 7.193,00 4.788,00
B. Umlaufvermögen 490.725,43 243.106,43
I. Vorräte 57.628,97 2.894,87
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 141.021,02 92.784,99
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 292.075,44 147.426,57
C. Rechnungsabgrenzungsposten 5.886,64 5.258,61
D. nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 1.289.737,32 1.027.628,16
Bilanzsumme, Summe Aktiva 1.798.116,39 1.281.194,20

Passiva

31.12.2012
EUR
31.12.2011
EUR
A. Eigenkapital 0,00 0,00
I. gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
II. Verlustvortrag 1.052.628,16 708.933,08
III. Jahresfehlbetrag 262.109,16 343.695,08
IV. nicht gedeckter Fehlbetrag -1.289.737,32 -1.027.628,16
B. Rückstellungen 34.100,00 24.600,00
C. Verbindlichkeiten 1.764.016,39 1.256.594,20
Bilanzsumme, Summe Passiva 1.798.116,39 1.281.194,20

Anhang

1.1          Allgemeine Angaben


Der Jahresabschluss der AmniSURE GmbH wurde auf der Grundlage der Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuchs aufgestellt.
Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die Regelungen des GmbH-Gesetzes zu beachten.
Angaben, die wahlweise in der Bilanz, in der Gewinn- und Verlustrechnung oder im Anhang gemacht werden können, sind insgesamt im Anhang aufgeführt.
Soweit Wahlrechte für Angaben in der Bilanz, in der Gewinn- und Verlustrechnung oder im Anhang ausgeübt werden können, wurde der Vermerk in der Bilanz bzw. in der Gewinn- und Verlustrechnung gewählt.
Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren gewählt.
Der Jahresabschluss vermittelt unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft.
 

1.2          Besonderheiten der Form des Jahresabschlusses


a)   Größenklassen
Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Kapitalgesellschaft.
 
b)   Angabe und Begründung der gegenüber dem Vorjahr abweichenden Form der Darstellung
Die Form des Jahresabschlusses ist gegenüber dem Vorjahr unverändert.
   

1.3          Angaben zur Bilanzierung und Bewertung


a)   Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze
Erworbene immaterielle Anlagewerte wurden zu Anschaffungskosten angesetzt und sofern sie der Abnutzung unterlagen, um planmäßige Abschreibungen vermindert.
Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungskosten angesetzt und soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.
Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände und entsprechend den steuerlichen Vorschriften linear und degressiv vorgenommen.
Die Vorräte wurden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt. Sofern die Tageswerte am Bilanzstichtag niedriger waren, wurden diese angesetzt.
Forderungen wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet.
Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.
Verbindlichkeiten wurden zum Rückzahlungsbetrag angesetzt. Sofern die Tageswerte über den Rückzahlungsbeträgen lagen, wurden die Verbindlichkeiten zum höheren Tageswert angesetzt.
 
b)   Gegenüber dem Vorjahr abweichende Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden
Die bisher üblichen Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden wurden beibehalten.
 
c)   Grundlagen für die Umrechnung von Fremdwährungsposten in Euro
Der Jahresabschluss enthält auf fremde Währung lautende Sachverhalte, die in Euro umgerechnet wurden.
Forderungen und Verbindlichkeiten in fremder Währung sind mit dem Devisenkassamittelkurs am Bilanzstichtag bewertet. Soweit der Kurs am Tage des Geschäftsvorfalles bei Forderungen darunter bzw. bei Verbindlichkeiten darüber lag, ist dieser angesetzt.
 

1.4          Angaben und Erläuterungen zu den einzelnen Posten der Bilanz


 a)   Eigenkapital
Die Bilanz wurde vor Verwendung des Jahresergebnisses aufgestellt.
Die AmniSURE GmbH weist in der Bilanz zum 31. Dezember 2012 einen nicht durch Eigenkapital gedeckten Fehlbetrag i. H. v. € 1.289.737,32 aus. In der Bilanz der Gesellschaft sind Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unernehmen i. H. v. € 763.374,85 und Verbindlichkeiten aus Lieferungen der AmniSure International LLC in Höhe von € 962.171,13 ausgewiesen.
Die AmniSure International LLC als Gläubigerin dieser Verbindlichkeiten hat zur Beseitigung einer bilanzieller Überschuldung mit Datum vom 20. November 2009 einen Rangrücktritt auf alle bestehenden und zukünftigen Forderungen ausgesprochen.
 
b)   Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr.
Der Gesamtbetrag der bilanzierten Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr beträgt € 1.764.016,39.
 
Davon bestanden Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern in Höhe von € 1.725.545,98 mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr.
c)   Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als 5 Jahre und der Sicherungsrechte
Es bestehen keine Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren.
 
d)   Haftungsverhältnisse aus nicht bilanzierten sonstigen finanziellen Verpflichtungen
Am Bilanzstichtag bestanden keine Haftungsverhältnisse nach § 251 HGB.
 

1.5          Sonstige Angaben


 a)   Namen der Geschäftsführer
Während des abgelaufenen Geschäftsjahrs wurden die Geschäfte des Unternehmens durch folgende Personen geführt:
Bis 05.07.2013:
- Herr Dr. Friedman, Master of Business Administration
 
Ab 06.07.2013:
- Herr Roland Sackers, Kaufmann
- Herr Ruben Salinas, Kaufmann
- Herr Peer M. Schatz, Kaufmann
 
b)   Angaben zu Ausleihungen, Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern ( § 42 Abs. 3 GmbHG)
 
Gegenüber den Gesellschaftern bestehen die nachfolgenden Rechte und Pflichten:
 


Sachverhalte

Betrag

Verbindlichkeiten

€ 1.725.545,98


 
c)   Feststellung und Genehmigung
Der vorliegende Jahresabschluss wurde in der Gesellschafterversammlung vom 31.10.2013 ordnungsgemäß festgestellt. Den Geschäftsführern wurde für das Jahr 2012 Entlastung erteilt.

 
Unterschrift der Geschäftsleitung
 
Wetzlar, 31.10.2013                                      gez. Herr Roland Sackers
                                                                       gez. Herr Ruben Salinas
                                                                       gez. Herr Peer M. Schatz
 

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